Hạch toán tiền công trình đợt một.

  • Thread starter ngocvy
  • Ngày gửi
N

ngocvy

Guest
25/6/08
10
0
0
40
An Giang
Cho em hỏi! cty em vừa nhận được tiền thanh toán đợt một, em có phải hạch toán kg? nếu có thì em đưa vào Nợ 111, Có 511, Có 333.1 như vậy có hợp lý không? Hay là đợi khi hoàn thành công trình rồi xuất hóa đơn và hạch toán một thể. Em xin cảm ơn trước!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
NTAC

NTAC

Cao cấp
23/7/07
1,211
12
38
37
In the blue Air
Tất nhiên là phải hạch toán rồi, vấn đề là ht ntn?
- Nếu tiền thanh toán đợt 1 là tiền tạm ứng theo hợp đồng thì không ghi nhận là dthu mà HT; N111,112/C131.
- Nếu là tiền thanh toán khối lượng hoàn thành thì hạch toán như bạn: N111,112/C511, 33311
....Tùy theo nội dung thanh toán D1 để hạch toán
 
N

ngocvy

Guest
25/6/08
10
0
0
40
An Giang
Thank's NTAC nhiều nha, sẳn cho minh hỏi sau này mình xuất hóa đơn thì ht theo N111,112/C511, 33311, rồi phần tiền bên phải thu khách hàng mình phải làm sao? giúp mình nhé, mình mới vào ngành.
 
NTAC

NTAC

Cao cấp
23/7/07
1,211
12
38
37
In the blue Air
Thank's NTAC nhiều nha, sẳn cho minh hỏi sau này mình xuất hóa đơn thì ht theo N111,112/C511, 33311, rồi phần tiền bên phải thu khách hàng mình phải làm sao? giúp mình nhé, mình mới vào ngành.

Nó pt vao quy chế phân cấp bạn à, hơn nữa qđ điều động ra sao? cần cụ thể thì mới rõ.

Nói chung Cty me con thường không thanh toán và k viêt hóa đơn vì hạch toán toàn ngành mà, chỉ cần căn cứ vào BB giao nhận TSCĐ để hạch toán N211 theo NG/Có 214 theo GTHM và C411 theo GTCL ở bên nhận và bên giao hạch toán ngược lại
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Thank's NTAC nhiều nha, sẳn cho minh hỏi sau này mình xuất hóa đơn thì ht theo N111,112/C511, 33311, rồi phần tiền bên phải thu khách hàng mình phải làm sao? giúp mình nhé, mình mới vào ngành.
Phải thu gì nữa em, nếu lần một đã trót xuất hóa đơn và bên A đã trả hết tiền cho cái hóa đơn đấy rồi thì cái hóa đơn xuất lần cuối phải trừ giá trị HD đã xuất lần đầu, lúc đó hạch toán bình thường N131/C511,333 thế thôi.
 
B

buitheduy

Cao cấp
6/11/08
268
1
16
Quy Nhon
Trời cô bé ơi. Thường thì các công trình xây dựng nghiệm thu từng phần phần một và thanh toán cũng theo từng phần. Nếu công trình của em được nghiệp thu đợt 1 và được thanh toán rồi thì em phải xuất hóa đơn và hạch toán như sau. Cách tốt nhất hạch toán như sau:
Khi nhận được tiền
Nợ 111/112
có 131 tổng số tiền được thanh toán đã chuyển
Khi xuât hóa đơn hạch toán
Nợ 131 tổng số tiền như trên
có 511
có 3331
Cách hạch toán này rất tiện cho việc theo dõi công nợ sau này.
 
H

hamhocketoan

Guest
Cho em hỏi! cty em vừa nhận được tiền thanh toán đợt một, em có phải hạch toán kg? nếu có thì em đưa vào Nợ 111, Có 511, Có 333.1 như vậy có hợp lý không? Hay là đợi khi hoàn thành công trình rồi xuất hóa đơn và hạch toán một thể. Em xin cảm ơn trước!

Theo minh thì: thời điểm để hạch toán doanh thu hoạt động xây lắp là khi nghiệm thu theo đợt (nếu thời gian thi công kéo dài) hoặc nghiệm thu toàn bộ, thì hạch toán : N131/C511;C333, còn việc bạn nhận tiền chỉ là quan hệ thanh toán với chủ đầu tư thôi, nếu tiền mà chủ đầu tư chuyển cho bạn là tiền thanh toán vốn đầu tư theo khối lượng thì N112/C131, tiền chủ đầu tư tạm ứng qua kho bạc thi cũng thế. Nếu trường hợp nghiệm thu đến đâu thanh toán đến đó thì HT: N112/C511,C333, nhưng ít lắm các bạn ạ vì chủ đầu tư thường là nhà nước mà nhà nước thi hay nợ vốn lắm, bởi vì vốn theo kế hoạch hàng năm rồi.
 

Xem nhiều