phân bổ chi phí QL và CPBH trong xây lắp

  • Thread starter thanhdunghl
  • Ngày gửi
T

thanhdunghl

Guest
20/11/08
11
0
0
qn
Xin hỏi:
Việc phân bổ chi phí QL và CPBH cuối kỳ kế toán cần dựa theo tiêu chí nào là phù hợp: giá trị hợp đồng, chi phí nhân công...
Việc lựa chọn tiêu chí phân bổ và tỷ lệ phân bổ thì tùy theo từng Dn hay có quy định cụ thể nào k các bạn?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Bienvang

Bienvang

game đế chế
23/11/08
231
0
16
xa lam
Nhiều cty lựa chọn phân bổ theo chi phí nhân công, căn cứ vào chi phí nhân công tập hợp của toàn bộ các công trình trong năm và chi phí quản lý, CPBH để đưa ra tỷ lệ phù hợp.
 
NTAC

NTAC

Cao cấp
23/7/07
1,211
12
38
37
In the blue Air
Xin hỏi:
Việc phân bổ chi phí QL và CPBH cuối kỳ kế toán cần dựa theo tiêu chí nào là phù hợp: giá trị hợp đồng, chi phí nhân công...
Việc lựa chọn tiêu chí phân bổ và tỷ lệ phân bổ thì tùy theo từng Dn hay có quy định cụ thể nào k các bạn?

Thông thường CPQL được phân bổ theo quỹ tiền lương, CPBH phân bổ theo doanh thu...Tuy nhiên tuỳ theo đặc điểm của DN mà kế toán lựa chon PP phân bổ: Tiền lương, doanh thu, hợp đồng, .....Nhà nước k có VB nào quy định bắt buộc nào cả
 
B

blackpink

Guest
26/12/08
1
0
1
41
âh noi
cho mình hỏi chút
công ty mình làm về trồng cột BTS và bảo dưỡng các trạm thu phát sóng cho bên Viettel, các nguyên vật liệu liên quan do bên VT cung cấp, bên mình chỉ có công nhân, quản lý... thì hạch toán chi phí thế nào cho hợp lý, tính giá vốn thế nào cho phù hợp.....do đặc điểm trên nên phần VAT đầu vào rất ít, VAT đầu ra thì lại nhiều nên mình đang băn khoăn chưa biết xử lý thế nào cho phù hợp
 
C

chuyengiaketoan

lãng tử vô tình
21/7/07
258
2
0
Hà nội, TP HCM
cho mình hỏi chút
công ty mình làm về trồng cột BTS và bảo dưỡng các trạm thu phát sóng cho bên Viettel, các nguyên vật liệu liên quan do bên VT cung cấp, bên mình chỉ có công nhân, quản lý... thì hạch toán chi phí thế nào cho hợp lý, tính giá vốn thế nào cho phù hợp.....do đặc điểm trên nên phần VAT đầu vào rất ít, VAT đầu ra thì lại nhiều nên mình đang băn khoăn chưa biết xử lý thế nào cho phù hợp

Bên công ty bạn chỉ làm phần nhân công thì doanh thu cũng chỉ là do phần nhân công làm ra. Việc hạch toán chi phí phải căn cứ vào bảng chấm công, HĐLĐ.. Việc thuế đầu ra của bạn cao hơn thuế đầu vào là đương nhiên rồi. Do vậy, không có j phải băn khoăn cả.
 
D

duyencn051

Guest
29/7/08
81
3
8
Nam Định
Em mới vào làm kế toán nên chưa biết nhiều mong anh chị giúp đỡ nhiều. Em làm cho cty XD nhưng chuyên về lĩnh vực khoan khảo sát địa chất công trình. Anh chị cho em hỏi là khi nào mình suất hoá đơn thì mình mới tập hợp chi phí cho công trình đó hay như thế nào ạ?. Em thấy có công trình hoàn thành từ tháng 7 năm 2007 nhưng đến tháng 4 năm 2008 mới suất hoá đơn lúc đó em mới thấy chị tập hợp chứng từ đầu vào cho công trình đó và phân bổ lương QL, công nhân... Anh chị giúp em với nhé!
Cảm ơn anh chị nhiều nhiều
 
Q

quynh038

Sơ cấp
10/6/08
17
0
1
Hai Phong
kế toán khảo sát công trình cũng như kế toán xây dựng và kt nói chung thoi, khi phát sinh chi phí thì phải phản ánh chi phí, sau đó tập hợp lại và phản ánh giá vốn, doanh thu phản ánh khi hoàn thành giai đoạn hay công trình nào đó, khi đó m xác định giá vốn dựa vào chi phí đã tập hợp được thoi bạn ạ!
 
D

duyencn051

Guest
29/7/08
81
3
8
Nam Định
Chị quynh038 ơi chị cho em hỏi chút ạ
Khi phát sinh chi phí mà chưa có doanh thu thì treo CP đó lên TK154. Nhưng em ko hiểu treo như thế nào?
Chi phí NVQL và chi phí lương công nhân khoán cũng phát sinh ngay sau khi hoàn thành công trình nhưng công trình này sang năm mới xuất hoá đơn thì làm thế nào đây chị.
Em nghe nói nếu phát sinh chi phí mà chưa có doanh thu thì chi phí đó phải treo lên. Em ko hiểu vấn đề này lắm chị ơi.
 

Xem nhiều