H
chào các anh chị trên diễn đàn, em mới làm ở một công ty mà nó có chi nhánh ở Nha Trang em đang rắc rối vấn đề như sau:
Công ty thành lập chi nhánh ở Nha Trang từ T1/2007 đã có đăng ký kinh doanh và MST hẳn hoi.
Và làm hồ sơ vay vốn vay ngân hàng để xây dựng khách sạn trong nha trang và đồng thời đó là chi nhánh của công ty luôn
Năm 2007, chi phí phát sinh trong nha trang kế toán trước hoạch toán vào tài khoảng 243 (xây dựng dở dang) và hóa đơn đó thì lấy tên công ty em chư không phải tên chi nhánh trong nha trang.
Vấn đề T11/2008, chi cục thuê ở hà nội không chấp nhận cho em khấu trừ mà họ yêu cầu là mọi chi phí liên quan đến CN ở Nha Trang phải viết cho Nha Trang, va họ gợi ý là toàn bộ hóa đơn đã phát sinh viết cho công ty em thì lấy hóa đơn đầu ra của công ty em để viết cho Nha Trang.
Em đang thắc mắc, vậy việt hóa đơn như vậy có được không và em sẽ viết như thế nào. Mà em viết hóa đơn các khoản chi phí mà đã chót viết tên công ty em và hoạch toán vào TK 243 rồi thì em sẽ hoạch toán thế nào để xử lý cho cái TK 243.
Anh chị làm ơn chỉ giúp em cụ thể vấn đề này, và chỉ cho em biết về cách hoạch toán quản lý giữa trụ sở chính với chi nhánh thì mình phải làm những gì ah.
Em cảm ơn các anh chị trước ah
Công ty thành lập chi nhánh ở Nha Trang từ T1/2007 đã có đăng ký kinh doanh và MST hẳn hoi.
Và làm hồ sơ vay vốn vay ngân hàng để xây dựng khách sạn trong nha trang và đồng thời đó là chi nhánh của công ty luôn
Năm 2007, chi phí phát sinh trong nha trang kế toán trước hoạch toán vào tài khoảng 243 (xây dựng dở dang) và hóa đơn đó thì lấy tên công ty em chư không phải tên chi nhánh trong nha trang.
Vấn đề T11/2008, chi cục thuê ở hà nội không chấp nhận cho em khấu trừ mà họ yêu cầu là mọi chi phí liên quan đến CN ở Nha Trang phải viết cho Nha Trang, va họ gợi ý là toàn bộ hóa đơn đã phát sinh viết cho công ty em thì lấy hóa đơn đầu ra của công ty em để viết cho Nha Trang.
Em đang thắc mắc, vậy việt hóa đơn như vậy có được không và em sẽ viết như thế nào. Mà em viết hóa đơn các khoản chi phí mà đã chót viết tên công ty em và hoạch toán vào TK 243 rồi thì em sẽ hoạch toán thế nào để xử lý cho cái TK 243.
Anh chị làm ơn chỉ giúp em cụ thể vấn đề này, và chỉ cho em biết về cách hoạch toán quản lý giữa trụ sở chính với chi nhánh thì mình phải làm những gì ah.
Em cảm ơn các anh chị trước ah

