cân đối tiền gửi và tiền mặt

  • Thread starter DANG THI LAN
  • Ngày gửi
D

DANG THI LAN

Guest
10/11/08
8
0
0
hung yen
các anh chị đi trước giúp em vấn đề này với,nhưng phát sinh có ở ngân hàng đều do các khoản của chủ tịch gửi vào, rồi rút ra,chủ tịch cũng chi mà công ty cũng chi,những khoản mà công ty chi thì chủ tịch nói coi đó là khoản góp vốn của chủ tịch, những khoản còn lại chủ tịch chi hoặc giám đốc chi nhưng không có chứng từ thì em làm một quyển sổ riêng hạch toán cụ thể và chủ tịch, GĐ sẽ ký xác nhận, những khoản đó sẽ coi như là tiền của chủ tịch gửi nhờ vào tài khoản của công ty rồi sau đó lấy ra, em có làm hợp đồng vay vốn cá nhân để xác nhận khoản tiền của chủ tịch lấy ra giúp cho việc cân đối,làm như vậy có đúng không ạ?e đang lo sợ về khoản này, anh chị giúp em với!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,792
1,400
113
52
TP.HCM
các anh chị đi trước giúp em vấn đề này với,nhưng phát sinh có ở ngân hàng đều do các khoản của chủ tịch gửi vào, rồi rút ra,chủ tịch cũng chi mà công ty cũng chi,những khoản mà công ty chi thì chủ tịch nói coi đó là khoản góp vốn của chủ tịch, những khoản còn lại chủ tịch chi hoặc giám đốc chi nhưng không có chứng từ thì em làm một quyển sổ riêng hạch toán cụ thể và chủ tịch, GĐ sẽ ký xác nhận, những khoản đó sẽ coi như là tiền của chủ tịch gửi nhờ vào tài khoản của công ty rồi sau đó lấy ra
Như thế rõ ràng là sai nguyên tắc kế toán rồi. Bây giờ, những động tác tiếp theo chỉ nên áp dụng để chữa cháy thôi, còn em phải thuyết phục các sếp không sử dụng tiền như vậy nữa, họ nên dùng tài khoản cá nhân.
DANG THI LAN nói:
em có làm hợp đồng vay vốn cá nhân để xác nhận khoản tiền của chủ tịch lấy ra giúp cho việc cân đối,làm như vậy có đúng không ạ?
Nếu số tiền không lớn thì nên hạch toán tạm ứng chứ không nên hợp thức kiểu thủ tục cho vay cá nhân.
 
N

nostarwhere24

Guest
9/8/06
144
0
0
ha noi
Cho e hỏi ké với, cty e làm về xây dựng nhưng k trực tiếp làm mà thuê cty A, B làm, mình chỉ giám sát thi công thôi. Thường thì xong phần nào thì mình thanh toán = TM và cty A,B sẽ xuất hoá đơn cho mình theo đúng số tiền mình thanh toán. Nhưng mỗi lần khách hàng trả tiền cho mình vào TK thì thường phải chuyển số tiền đó vào TK cá nhân cho GĐ (GĐ cty e là ng Đài loan, ông sẽ nắm giữ tiền hết vì k tin tưởng ng VN, hic), vậy khoản tiền chuuyển hàng tháng đó e sẽ hạch toán ntn ạ? (thường là tiền tỉ cơ ạ). E định sẽ hạch toán vào tiền tạm ứng, rùi số tiền tạm ứng đó sẽ dùng để thanh toán cho các Cty A, B... đc k ạ để cho hết khoản t.ứng kia? Giúp e sớm nhé.
 

Xem nhiều