Kê khai thiếu đầu vào của tờ khai thuế GTGT.

  • Thread starter kt08
  • Ngày gửi
K

kt08

Guest
11/12/08
5
0
0
43
Ha noi
Mong mọi người chỉ giúp! Tôi mới về làm kế toán cho công ty và khi xem kê khai và các HĐ chứng từ tôi thấy kế toán cũ làm sai nhưng tôi không biết xử lý thế nào.
Tôi thấy kê khai tháng 2 bị thiếu VAT được khấu trừ: Nghĩa là ở bảng kê thì kế toán có kê đầy đủ HĐ đầu vào nhưng khi ra tờ khai thì VAT ở chỉ tiêu 23 (Thuế VAT được khấu trừ trong kỳ).(tổng thuế VAT mua vào) thiếu so với ở chỉ tiêu 22 (tổng thuế VAT mua vào). (không có bảng điều chỉnh giảm).
Tháng 3 cũng kê đầy đủ HĐ đầu vào nhưng ở phần HĐ HHDV mua vào không chịu thuế lại cộng thiếu giá trị HHDV mua vào. Kê 3 HĐ nhưng cộng lại thì chỉ có giá trị của 2 HĐ thôi. Lại còn làm mất 1 HĐ GTGT mua vào nữa.
Mọi người chỉ giúp bây giờ tôi phải làm thế nào với HĐ bị mất, VAT thiếu và giá trị HHDv mua vào bị thiếu đó? Xin chân thành cảm ơn!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

thanvankhanh

Guest
12/12/04
18
0
1
46
Ho Chi Minh
Mong mọi người chỉ giúp! Tôi mới về làm kế toán cho công ty và khi xem kê khai và các HĐ chứng từ tôi thấy kế toán cũ làm sai nhưng tôi không biết xử lý thế nào.
Tôi thấy kê khai tháng 2 bị thiếu VAT được khấu trừ: Nghĩa là ở bảng kê thì kế toán có kê đầy đủ HĐ đầu vào nhưng khi ra tờ khai thì VAT ở chỉ tiêu 23 (Thuế VAT được khấu trừ trong kỳ).(tổng thuế VAT mua vào) thiếu so với ở chỉ tiêu 22 (tổng thuế VAT mua vào). (không có bảng điều chỉnh giảm).
Tháng 3 cũng kê đầy đủ HĐ đầu vào nhưng ở phần HĐ HHDV mua vào không chịu thuế lại cộng thiếu giá trị HHDV mua vào. Kê 3 HĐ nhưng cộng lại thì chỉ có giá trị của 2 HĐ thôi. Lại còn làm mất 1 HĐ GTGT mua vào nữa.
Mọi người chỉ giúp bây giờ tôi phải làm thế nào với HĐ bị mất, VAT thiếu và giá trị HHDv mua vào bị thiếu đó? Xin chân thành cảm ơn!

Bạn liên hệ với cơ quan chủ quản thuế cho doanh nghiệp bạn để họ hướng dẫn cụ thể hơn bạn à.
 
Atoiz

Atoiz

Cao cấp
22/8/07
324
1
18
44
Tp. Cần Thơ
1. TH bảng kê có kê đầy đủ, nhưng do nhầm lẫm cộng sai hoặc thiếu, bạn có thể làm bảng kê khai bổ sung phần thuế VAT đầu vào thiếu của tháng đó theo mẫu 01/KHBS.
2. Mất hoá đơn, bạn phải làm báo cáo mất hoá đơn với cơ quan thuế.
 
K

kt08

Guest
11/12/08
5
0
0
43
Ha noi
Bạn ơi mẫu 01/KHBS chỉ có chỉ tiêu điều chỉnh tăng, giảm số thuế phải nộp chứ đâu phải điều chỉnh tăng giảm VAT được khấu trừ? Mình làm điều chỉnh cuối năm được không theo mẫu 01 4B/GTGT? Còn mất HĐ mua vào làm BC thế nào mình chưa hiểu bạn chỉ cho mình chút.
 
Atoiz

Atoiz

Cao cấp
22/8/07
324
1
18
44
Tp. Cần Thơ
Bạn xem lại trong CT HTKK 1.3.1 đã có mục điều chỉnh thuế khấu trừ. TH của bạn là thiếu VAT đầu vào<=> vào phần giảm số thuế phải nộp chọn mục đ/c tăng VAT được khấu trừ.
Việc BC mất HĐ, bạn liên hệ với cơ quan thuế để xin mẫu biểu báo cáo.
 

Xem nhiều