các bạn thân mến trong tháng 5 năm 2008 này cty có một số sai sót nên phải điều chỉnh tăng số thuế phải nộp và đã nộp số thuế điều chỉnh tăng đó ,mặc dù trong tháng đó cty mình vẫn được khấu trừ thuế ( phát sinh âm)
đến tháng 11 này cty mình có phát sinh chênh lêch dương giữa đầu ra và đầuvào nên sẽ phải nộp thuế
mình băn khoăn không biết có được bù trừ giữa số thuế phải nộp tháng 11 này với số thuế do điều chỉnh tăng trong tháng 5 không các bạn nhỉ
Nếu được thì mình phải làm gì để được bù trừ ?
đến tháng 11 này cty mình có phát sinh chênh lêch dương giữa đầu ra và đầuvào nên sẽ phải nộp thuế
mình băn khoăn không biết có được bù trừ giữa số thuế phải nộp tháng 11 này với số thuế do điều chỉnh tăng trong tháng 5 không các bạn nhỉ
Nếu được thì mình phải làm gì để được bù trừ ?

