Kê khai VAT thấp hơn hóa đơn!

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
Bên e cán bộ CNV nhìu người được cty trả chi phí điện thoại. Nhưng định mức, ex trưởng phòng = min (thực tế, 300.000VND). Hóa đơn điện thoại của trưởng phòng này sẽ mang tên cty.

Nếu tháng này TP thực tế dùng tới 440.000VND thì cty chỉ trả 300.000VND. Còn 140.000 do TP đó chịu. E nên kê khai thuế thế nào đối với HĐơn này?

Sếp e có quan điểm sống và làm việc theo pluật. Ko có mục đích đối phó thuế hay gian lận ở đây!
 
Bên e cán bộ CNV nhìu người được cty trả chi phí điện thoại. Nhưng định mức, ex trưởng phòng = min (thực tế, 300.000VND). Hóa đơn điện thoại của trưởng phòng này sẽ mang tên cty.

Nếu tháng này TP thực tế dùng tới 440.000VND thì cty chỉ trả 300.000VND. Còn 140.000 do TP đó chịu. E nên kê khai thuế thế nào đối với HĐơn này?

Sếp e có quan điểm sống và làm việc theo pluật. Ko có mục đích đối phó thuế hay gian lận ở đây!

Chỉ khai thuế phần Cty trả còn loại trừ phần của cá nhân chịu
 
Bên e cán bộ CNV nhìu người được cty trả chi phí điện thoại. Nhưng định mức, ex trưởng phòng = min (thực tế, 300.000VND). Hóa đơn điện thoại của trưởng phòng này sẽ mang tên cty.

Nếu tháng này TP thực tế dùng tới 440.000VND thì cty chỉ trả 300.000VND. Còn 140.000 do TP đó chịu. E nên kê khai thuế thế nào đối với HĐơn này?

Sếp e có quan điểm sống và làm việc theo pluật. Ko có mục đích đối phó thuế hay gian lận ở đây!
Nếu Cty thanh toán cho TP mức nào thì bạn được khấu trừ thuế trong phạm vi của mức đó. Tuy nhiên trong văn bản khoán tiền điện thoại bạn lưu ý xem mức khoán 300k đó có bao gồm thuế hay chưa? để tính toán vào chi phí cho phù hợp!
 
Có hai cách nhé
- Bạn chỉ ghi nhận phần chi phí trên hóa đơn. Không khai thuế.
- Ghi nhận tiền 300k đã có thuế chia ngược lại để khai

Thân!
 
Theo TT được biết, Khi khai thuế thì phải dựa trên hóa đơn đúng ko ạ ?!

Việc kê khai số tiền thuế GTGT ko đúng với hóa đơn thì có sao ko ạ?
 
Nếu bạn khai thuế GTGT mà không đúng so với hóa đơn thi phải điều chỉnh lại. Chẳng nhẽ số thuế trên HD là 5 tỷ mà bạn chỉ khai có 5k mà được ahhhhhhh?
 
ac ac đơn giản..HD đầu vào bạn thích thì khai để khấu trừ, đó là quyền lợi cty, không khai cũng ai ép bạn..bạn đưa vào CP thì khỏi khấu trừ.
Vd : Cty chỉ trả bạn 100k, thế bạn ghi nhận phần thừa kia ai nhận nhỉ? Việc ghi nhận đúng số thực trả là chính xác đó bạn!

Thân!
 
Theo TT được biết, Khi khai thuế thì phải dựa trên hóa đơn đúng ko ạ ?!

Việc kê khai số tiền thuế GTGT ko đúng với hóa đơn thì có sao ko ạ?
- Khi lập bảng kê mua vào, em vẫn kê đúng số tiền hàng và tiền thuế như trên hóa đơn.

- Trên chỉ tiêu [23] của tờ khai 01/GTGT, em trừ bớt phần thuế không được khấu trừ ra. Như vậy chỉ tiêu [23] sẽ lệch so với chỉ tiêu [22] với số chênh lệch bằng với số không được khấu trừ trong kỳ.
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Dam
ac ac đơn giản..HD đầu vào bạn thích thì khai để khấu trừ, đó là quyền lợi cty, không khai cũng ai ép bạn..bạn đưa vào CP thì khỏi khấu trừ.
Vd : Cty chỉ trả bạn 100k, thế bạn ghi nhận phần thừa kia ai nhận nhỉ? Việc ghi nhận đúng số thực trả là chính xác đó bạn!

Thân!
Quy chế Cty chỉ thanh toán 100K thì cho dù có nhét hết phần chênh lệch vào cũng bị xuất toán thôi.

Đưa vào chi phí phần theo quy chế, phần chênh lệch kia thì trừ lại vào lương chẳng hạn, thiếu gì cách để vận dụng.
 
Cái này thì thanh toán 300k và kê khai thuế theo hoá đơn thôi mà, chẳng có gì sai cả, vì hoá đơn đứng tên công ty.
 
Back
Top