Bên e cán bộ CNV nhìu người được cty trả chi phí điện thoại. Nhưng định mức, ex trưởng phòng = min (thực tế, 300.000VND). Hóa đơn điện thoại của trưởng phòng này sẽ mang tên cty.
Nếu tháng này TP thực tế dùng tới 440.000VND thì cty chỉ trả 300.000VND. Còn 140.000 do TP đó chịu. E nên kê khai thuế thế nào đối với HĐơn này?
Sếp e có quan điểm sống và làm việc theo pluật. Ko có mục đích đối phó thuế hay gian lận ở đây!
Nếu tháng này TP thực tế dùng tới 440.000VND thì cty chỉ trả 300.000VND. Còn 140.000 do TP đó chịu. E nên kê khai thuế thế nào đối với HĐơn này?
Sếp e có quan điểm sống và làm việc theo pluật. Ko có mục đích đối phó thuế hay gian lận ở đây!

