Kết chuyển lãi lỗ: dư nợ 511 thì kc thế nào?

  • Thread starter chrysanthemum
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
C

chrysanthemum

Sơ cấp
2/8/04
21
3
0
#1
Doanh nghiệp trong kỳ có doanh thu bán hàng nhỏ hơn giá trị hàng bán trả lại. Do vậy, cuối kỳ, khi kết chuyển 531 sang 511 thì dư nợ 511. Vậy bút toán kết chuyển 511 sang 911 sẽ là nợ 911, có 511? Mong các bạn giải đáp giúp xem làm như vậy có đúng không? Xin cám ơn nhiều.
 
N

Nguyen Hang

Tôi là người kiên nhẫn...
20/8/04
243
2
0
Pleiku
#3
chrysanthemum nói:
Doanh nghiệp trong kỳ có doanh thu bán hàng nhỏ hơn giá trị hàng bán trả lại. Do vậy, cuối kỳ, khi kết chuyển 531 sang 511 thì dư nợ 511. Vậy bút toán kết chuyển 511 sang 911 sẽ là nợ 911, có 511? Mong các bạn giải đáp giúp xem làm như vậy có đúng không? Xin cám ơn nhiều.
Làm như bạn là đúng rồi đấy hoặc kết chuyển thẳng sang lợi nhuận trước thuế cũng được.
 
C

chrysanthemum

Sơ cấp
2/8/04
21
3
0
#4
Vấn đề là nếu lập bút toán ghi nợ 911, có 511 như vậy thì khi lập báo cáo KQHĐSXKD, chỉ tiêu "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" sẽ sai bét vì lấy phát sinh có lũy kế của 511. Bạn của chrysanthemum nói phải xác định được phần nào của 531 là trong kỳ, phần nào là từ các kỳ trước để kết chuyển một phần vào 511, một phần vào 811. Bà con cho hỏi như vậy có đúng không?
 
N

Nguyen Hang

Tôi là người kiên nhẫn...
20/8/04
243
2
0
Pleiku
#5
chrysanthemum nói:
Vấn đề là nếu lập bút toán ghi nợ 911, có 511 như vậy thì khi lập báo cáo KQHĐSXKD, chỉ tiêu "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" sẽ sai bét vì lấy phát sinh có lũy kế của 511. Bạn của chrysanthemum nói phải xác định được phần nào của 531 là trong kỳ, phần nào là từ các kỳ trước để kết chuyển một phần vào 511, một phần vào 811. Bà con cho hỏi như vậy có đúng không?
Doanh thu hàng bán bị trả lại của kỳ nào thì phải trừ ngay vào tổng doanh thu kỳ đó (TK 531 -> TK 511). Không ai lại đưa doanh thu hàng bán bị trả lại vào chi phí hoạt động khác.
 
K

khahoan

Guest
#6
nói gì thì nói chứ cứ dở sách kế toán ra là thấy TK 511 và 531 không có số dư cuối kỳ như vậy nếu là tui thì cứ việc choi 511 vào 911 là OK liền ạ

ai có cao kiến khác không nhỉ
 
B

Bathanh

Cao cấp
11/1/05
316
4
0
Hà nội - VN
#7
Trong tài liệu giáo khoa, cũng như trong chế độ kế toán đều hướng dẫn chi tiết trình tự hạch toán hàng trả lại đó bạn
Nó bao gồm cả 2 nội dung:
- Hàng trả lại đối với phần hàng tiêu thụ trong kỳ
- Hàng trả lại đối với phần hàng tiêu thụ kỳ trước, đã xác định kết quả kinh doanh.
Bạn có thể tham khảo. Điều này dễ mà.
 
B

Balack

Sơ cấp
7/12/04
17
0
0
ha noi
#8
Theo tôi, làm như Bác chuon chuon ot là đúng rồi.
cứ kết chuyển Nợ 911/Có 511
Còn trên báo cáo kết quả kinh doanh là số phát sinh 511 và 531 trong kỳ cơ mà, có phải số dự cuối kỳ đâu.
 
V

vietagu

Sơ cấp
28/2/05
1
0
0
long xuyen
#9
Hạch toán Nợ 911/ Có 511 là đúng. bởi vì bên Nợ của TK911 là tập hợp những chi phí được kết chuyển về, mà chi phí thì làm giảm lợi nhuận. Trong kỳ doanh thu nhỏ hơn các khoản giảm trừ nên TK511 có số dư Nợ, số dư này chính là phần còn lại của các khoản giảm trừ sau khi cấn trừ với doanh thu trong kỳ. Mà các khoản giảm trừ cũng góp phần làm giảm lợi nhuận nên số dư Nợ của TK511 được kết chuyển sang bên Nợ TK911 là hợp lý, vì bên Nợ TK911 tập hợp các khoản làm giảm lợi nhuận.
 
D

dragonking

Sơ cấp
28/10/04
30
0
0
37
Hue
#10
Tôi có một thắc mắc nhỏ thế này, giá trị hàng bán bị trả lại trong một kỳ kế toán thì thường nhỏ hơn hoặc bằng doanh thu bán hàng trong kỳ đó? Trường hợp giá trị hàng bán bị trả lại lớn hơn doanh thu bán hàng trong kỳ thì tôi chưa gặp bao giờ bạn nao có thể giải thích rõ hơn về trường hợp này không? Cảm ơn rất nhiều.
 
G

Gia Linh

Cao cấp
30/1/05
357
2
0
19
VN
#11
dragonking nói:
Tôi có một thắc mắc nhỏ thế này, giá trị hàng bán bị trả lại trong một kỳ kế toán thì thường nhỏ hơn hoặc bằng doanh thu bán hàng trong kỳ đó? Trường hợp giá trị hàng bán bị trả lại lớn hơn doanh thu bán hàng trong kỳ thì tôi chưa gặp bao giờ bạn nao có thể giải thích rõ hơn về trường hợp này không? Cảm ơn rất nhiều.
Trường hợp này cũng bình thường mà bạn,
Thời gian thì liên tục, nhưng Công tác tài chính kế toán lại phân định thành năm tài chính. hàng trả lại lớn hơn doanh số bán ra có nghĩa là đó là doanh số bán ra của kỳ trước được trả lại ở kỳ này.
Ngày xưa ( theo các chế độ kế toán trước đây), việc hạch toán nội dung kinh tế này có những hướng dẫn rất chi tiết.
Nhưng theo 144, tất cả hết sức đơn giản, được tập hợp ở bên nợ TK 531, và cuối kỳ kết chuyển qua TK 511 để xác định doanh thu thuần.
 
D

dragonking

Sơ cấp
28/10/04
30
0
0
37
Hue
#12
Cám ơn ban Gia Linh rat nhieu!
 
A

anatta

Guest
#13
nếu hàng bị trả lại lớn hơn doanh thu hoạt động kinh doanh thì có nghĩa là khi kết chuyển sang 511 làm cho doanh thu <0 thế thì cuối kì, kết chuyển C511 sang N911 thế nào vậy? Mình chưa hiểu lắm
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#14
anatta nói:
nếu hàng bị trả lại lớn hơn doanh thu hoạt động kinh doanh thì có nghĩa là khi kết chuyển sang 511 làm cho doanh thu <0 thế thì cuối kì, kết chuyển C511 sang N911 thế nào vậy? Mình chưa hiểu lắm
Bạn cứ xem trên bảng CĐ SPS cuối kỳ TK 511 còn dư nợ bao nhiêu thì bạn bốc tất cả qua 911 là được.
 
L

lethanhdung

Guest
#15
em sắp tốt nghiệp em viết đề tài tốt nghiệp phần" thành phẩm,doanh thu ,chi phí và xác định kết quả" nhưng em đang rất tắc ai có thể giúp em với
 
C

chrysanthemum

Sơ cấp
2/8/04
21
3
0
#16
lethanhdung nói:
em sắp tốt nghiệp em viết đề tài tốt nghiệp phần" thành phẩm,doanh thu ,chi phí và xác định kết quả" nhưng em đang rất tắc ai có thể giúp em với
Chà chà! Đề tài rất thú vị! Cứ liên quan đến tính giá thành là hay rồi! Tôi cũng đang tìm hiểu về hạch toán chi phí, tính giá thành. Có gì ta sẽ cùng nhau trao đổi nhé!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

  • Nguyễn Phương Mai 1412
  • daongocnam0603
  • hangvevietnam



Xem nhiều