Có thể hạch toán không qua quỹ TM đc ko?

thuhang8477

Sơ cấp
Công ty của mình hầu hết các khoản thanh toán đều qua ngân hàng, không có quỹ tiền mặt, Vì vậy tạm ứng hay thanh toán cho ai đầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của người đó Nhưng vừa rồi có một số nghiệp vụ phát sinh:

Linh Rút tiền NH chi tạm ứng cho Thanh ( giấy rút tiền ), đúng ra mình phải hạch toán
1. N 111/ có 112 ( Linh nhận tiền nhâp quỹ )
2. N 141 / có 111 ( chi tạm ứng Thanh)
nhưng như đã nói Cty mình không quản lý quỹ TM vậy nghiệp vụ này mình có thể nghi tắt
Nọ 141/có 112 ( chi tạm ứng Thanh)
thì có bị sai nguyên tắc kế toán không, chỉ dùm mình với nhé
 
Công ty của mình hầu hết các khoản thanh toán đều qua ngân hàng, không có quỹ tiền mặt, Vì vậy tạm ứng hay thanh toán cho ai đầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của người đó Nhưng vừa rồi có một số nghiệp vụ phát sinh:

Linh Rút tiền NH chi tạm ứng cho Thanh ( giấy rút tiền ), đúng ra mình phải hạch toán
1. N 111/ có 112 ( Linh nhận tiền nhâp quỹ )
2. N 141 / có 111 ( chi tạm ứng Thanh)
nhưng như đã nói Cty mình không quản lý quỹ TM vậy nghiệp vụ này mình có thể nghi tắt
Nọ 141/có 112 ( chi tạm ứng Thanh)
thì có bị sai nguyên tắc kế toán không, chỉ dùm mình với nhé
Tiền rút về thì phải nhập quỹ ko thể bỏ qua quỹ TM đc vì nó còn ảnh hưởng đến số liệu trên sổ phụ của Ngân hàng. Nếu bạn làm tắt thế thì cuối năm khi lệch sổ ko thể tìm đc.
 
Tại cty mình đang làm, mình hạch toán Nợ 141/có 112 đuợc bạn ah.
Mình nghĩ ko có việc j.
Chúc mọi nguời vui.
 
Nhất định bạn phải hạch toán qua TK 111, không thể hạch toán tắt như bạn được, nó sai ngay cả nội dung (Tạm ứng bằng 112, đâu có TU bằng TM, mà chủ TK là giám đốc cơ mà....)
 
Công ty của mình hầu hết các khoản thanh toán đều qua ngân hàng, không có quỹ tiền mặt, Vì vậy tạm ứng hay thanh toán cho ai đầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của người đó Nhưng vừa rồi có một số nghiệp vụ phát sinh:

Linh Rút tiền NH chi tạm ứng cho Thanh ( giấy rút tiền ), đúng ra mình phải hạch toán
1. N 111/ có 112 ( Linh nhận tiền nhâp quỹ )
2. N 141 / có 111 ( chi tạm ứng Thanh)
nhưng như đã nói Cty mình không quản lý quỹ TM vậy nghiệp vụ này mình có thể nghi tắt
Nọ 141/có 112 ( chi tạm ứng Thanh)
thì có bị sai nguyên tắc kế toán không, chỉ dùm mình với nhé
Vấn đề nó nằm ở chỗ đã được bôi đỏ. Rút tiền mặt đương nhiên là rút bằng Séc và trên sổ phụ của NH dĩ nhiên sẽ thể hiện DN đã "rút tiền mặt". Nếu không hạch toán qua TK 111 sẽ là sai nguyên tắc kế toán. Hậu quả là gì thì bạn chắc đã rõ.

Việc phát sinh tài khoản quỹ tiền mặt không liên quan đến việc quản lý quỹ tiền mặt của DN và chỉ phải quản lý khi DN tồn một lượng tiền mặt nhất định.
 
Back
Top