T
Công ty của mình hầu hết các khoản thanh toán đều qua ngân hàng, không có quỹ tiền mặt, Vì vậy tạm ứng hay thanh toán cho ai đầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của người đó Nhưng vừa rồi có một số nghiệp vụ phát sinh:
Linh Rút tiền NH chi tạm ứng cho Thanh ( giấy rút tiền ), đúng ra mình phải hạch toán
1. N 111/ có 112 ( Linh nhận tiền nhâp quỹ )
2. N 141 / có 111 ( chi tạm ứng Thanh)
nhưng như đã nói Cty mình không quản lý quỹ TM vậy nghiệp vụ này mình có thể nghi tắt
Nọ 141/có 112 ( chi tạm ứng Thanh)
thì có bị sai nguyên tắc kế toán không, chỉ dùm mình với nhé
Linh Rút tiền NH chi tạm ứng cho Thanh ( giấy rút tiền ), đúng ra mình phải hạch toán
1. N 111/ có 112 ( Linh nhận tiền nhâp quỹ )
2. N 141 / có 111 ( chi tạm ứng Thanh)
nhưng như đã nói Cty mình không quản lý quỹ TM vậy nghiệp vụ này mình có thể nghi tắt
Nọ 141/có 112 ( chi tạm ứng Thanh)
thì có bị sai nguyên tắc kế toán không, chỉ dùm mình với nhé

