S
Cty của mình bán hàng hoá cho các khách hàng lẻ và các khách hàng của DN tính thuế khoán có giá trị trên 20tr đồng họ thanh toán bằng tiền mặt chứ ko chịu chuyển khoản như quy định vì họ bảo ko được khấu trừ thuế VAT .
Vậy bên em vẫn xuất HĐơn bình thường và ghi hình thức TM còn việc HĐơn bên mua a họ khai thuế thế nào là vấn đề của họ đúng ko ?
Xin nhờ mọi người giúp đỡ !
Vậy bên em vẫn xuất HĐơn bình thường và ghi hình thức TM còn việc HĐơn bên mua a họ khai thuế thế nào là vấn đề của họ đúng ko ?
Xin nhờ mọi người giúp đỡ !

