Mình có một vấn đề nan giải rất cần tham khảo ý kiến của các bạn. Giúp mình với nhé.
Công ty mình chuyên làm các dự toán liên quan đến sửa chữa lọc bụi cho các nhà máy xi măng. Mình ví dụ con số cụ thể thế này nhé.
Tổng dự toán: 300.000.000
trong đó Vật tư A cấp: 15.000.000
Tiền điện A cấp: 2.000.000
Bên B được hưởng: 283.000.000
Khi xuất HĐ đỏ mình phải là viết cả tiền điện cho bên đối tác là: 285.000.000, khách hàng chuyển tiền cho mình thì chỉ chuyển: 283.000.000, sau đó xuất HĐ đỏ về tiện điện trị giá: 2.000.000đ. Mình đã định là sẽ coi đó là 1 phần giá vốn của mình và làm 1 HĐ dich vụ mua vào với định khoản là:
Nợ TK: 154
Có TK : 331 ( và vào tên khách hàng đó)
Sau đó khi nào bên kia xuất HĐ cho mình, mình sẽ kê khai khấu trừ thuế sau. Về công nợ và thuế thì OK. Nhưng điều mình lăn tăn là doanh thu lẽ ra chỉ là 283.000.000, nhưng lại thành 285.000.000. Có sao không các bạn ơi?
Công ty mình chuyên làm các dự toán liên quan đến sửa chữa lọc bụi cho các nhà máy xi măng. Mình ví dụ con số cụ thể thế này nhé.
Tổng dự toán: 300.000.000
trong đó Vật tư A cấp: 15.000.000
Tiền điện A cấp: 2.000.000
Bên B được hưởng: 283.000.000
Khi xuất HĐ đỏ mình phải là viết cả tiền điện cho bên đối tác là: 285.000.000, khách hàng chuyển tiền cho mình thì chỉ chuyển: 283.000.000, sau đó xuất HĐ đỏ về tiện điện trị giá: 2.000.000đ. Mình đã định là sẽ coi đó là 1 phần giá vốn của mình và làm 1 HĐ dich vụ mua vào với định khoản là:
Nợ TK: 154
Có TK : 331 ( và vào tên khách hàng đó)
Sau đó khi nào bên kia xuất HĐ cho mình, mình sẽ kê khai khấu trừ thuế sau. Về công nợ và thuế thì OK. Nhưng điều mình lăn tăn là doanh thu lẽ ra chỉ là 283.000.000, nhưng lại thành 285.000.000. Có sao không các bạn ơi?

