Định khoản kế toán bán hàng!

  • Thread starter TungNhiYB
  • Ngày gửi
TungNhiYB

TungNhiYB

Cao cấp
6/3/08
305
36
28
Hà Nội
Hix. Anh chị giúp e với. E không hiểu mấy cái này thì định khoản thế nào nữa,e kém về khoản hoa hồng và các khoản giảm trừ doanh thu lắm lắm:018: :
Câu 1: Nhận được giấy báo có của Ngân hàng về số tiền cơ sở đại lý thanh toán cho số hàng gửi đại lý bán kỳ trước (đã khấu trừ hoa hồng đại lý), biết giá bán chưa thuế 264.000, giá xuất kho 220.000, hoa hồng đại lý 4%, thuế GTGT của hàng bán và hoa hồng đại lý 10%.

Câu 2: Xuất kho gửi bán một lô hàng giá xuất kho 180.000, giá bán chưa thuế 207000, thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển đã chi bằng tiền mặt giá chưa thuế 700, thuế GTGT 10%..

Câu 3: Nhận số hàng nông sản mua đi đường kỳ trước theo hoá đơn GTGT giá mua chưa thuế 150.000, thuế GTGT 10%, khi kiểm nhập phát hiện thiếu một số hàng theo giá chưa thuế 500 xác định nguyên nhân do hao hụt định mức, chi phí vận chuyển đã chi bằng tiền tạm ứng giá chưa thuế 1000, thuế GTGT 10%

Hix, tạm thời vậy đã, e mỏi tay quá! Anh chị làm ơn giúp e nhanh dùm nha. E mọc rễ ở đây lun! :055:

Tiếp ạ:
Câu 4: Mua một lô hàng theo hoá đơn GTGT giá chưa thuế 300.000, thuế GTGT 10%, tiền hàng đã thanh toán bằng TGNH (đã báo nợ), số hàng mua đã xử lý như sau:
- Bán giao tay ba 2/3 theo hoá đơn GTGT giá chưa thuế 240.000, thuế GTGT 10%, KH đã ttoán bằng séc, DN đã nộp séc vào ngân hàng nhưng chưa có báo có.
- Số còn lại chuyển về nhập kho khi kiểm nhập phát hiện thiếu một số hàng trị giá chưa thuế GTGT là 5000 xác định do bên bán gửi thiếu, chi phí vận chuyển 500 chi bằng tiền mặt.

Câu 5: Nhận được chứng từ ngân hàng:
- Báo có số tiền của số hàng gửi bán ở nghiệp vụ 2 (câu 2)
- Báo nợ số tiền vay ngắn hạn 295.500 ttoán nợ mua hàng kỳ trước, chiết khấu thanh toán được hưởng 1,5%.

Câu 6: Nhận được giấy báo của người mua cho biết đã nhận được hàng gửi bán ở nghiệp vụ 2 (câu 2), khi kiểm nhận phát hiện thiếu một số hàng trị giá chưa thuế 5.750, xác định do bên bán xuất thiếu, DN đã xác định nguyên nhân do thủ kho xuất thiếu và chi tiền mặt trả lại cho khách hàng.

The end rồi ạ. Phù ... mỏi tay chết! Anh chị làm ơn giúp e nhanh nhanh nha! E cảm ơn nhìu nhìu lắm ạ :x
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hoathico

Hoathico

Guest
4/8/08
149
0
0
Hà nội
Câu 1:
+ Nợ TK 131:290.400/ Có TK 511: 264.000/ Có TK 333:26.400
+ Nợ TK 632: 220.000/Có TK 157: 220.000
+ Nợ TK 635: 290.400x4%=11.616/ Có TK 131:11.616
+ Nợ TK 112: 278.784/ Có TK 131: 278.784
Câu 2:
+ Nợ TK 155: 180.000/ Có TK 157: 180.000
+ Nợ TK 641: 700/ Nợ TK 133: 70/ Có TK 111: 770
Câu 3:
+ Nợ TK 156: 100.000/ Nợ TK 632: 50.000/ Có Tk 151: 150.000
+ Nợ TK 156: 1000/ Nợ TK 133: 100/ Có Tk 141: 1100
 
vuongthu

vuongthu

Nobi
12/11/08
246
0
16
Nam Định
Câu 5: Nhận được chứng từ ngân hàng:
- Báo có số tiền của số hàng gửi bán ở nghiệp vụ 2 (câu 2)
- Báo nợ số tiền vay ngắn hạn 295.500 ttoán nợ mua hàng kỳ trước, chiết khấu thanh toán được hưởng 1,5%.

Câu 6: Nhận được giấy báo của người mua cho biết đã nhận được hàng gửi bán ở nghiệp vụ 2 (câu 2), khi kiểm nhận phát hiện thiếu một số hàng trị giá chưa thuế 5.750, xác định do bên bán xuất thiếu, DN đã xác định nguyên nhân do thủ kho xuất thiếu và chi tiền mặt trả lại cho khách hàng.

5/
a1/Nợ TK 632:180 000
Có TK 157:180 000

a2/Nợ TK 131(chi tiết đại lý): 227 700
Có TK 511: 207 000
Có TK 333(1):20 700
a3/Nợ TK 112(1): 227 700
Có Tk 131(chi tiết): 227 700

b/ Nợ TK 331( chi tiết nhà cung cấp): 295 500 + 295 500* 1.5%
Có TK 311: 295 500
Có TK 515: 295 500 * 1.5%

6/Vô lý ghê, đã bán xong ở nghiệp vụ 5 rồi, xác định cả doanh thu rồi sau đó mới phát hiện thiếu thì đại lý lấy gì để xuất ở NV5 nhỉ? Nhận xong rồi mới bán hàng chứ lẽ nào lại bán hộ xong rồi nhận hàng của người bán? Bán bằng gì nhỉ?
 
Sửa lần cuối:
M

mistery

Guest
12/12/08
11
0
0
Binh Duong
Câu 2: Xuất kho gửi bán một lô hàng giá xuất kho 180.000, giá bán chưa thuế 207000, thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển đã chi bằng tiền mặt giá chưa thuế 700, thuế GTGT 10%..

Câu 3: Nhận số hàng nông sản mua đi đường kỳ trước theo hoá đơn GTGT giá mua chưa thuế 150.000, thuế GTGT 10%, khi kiểm nhập phát hiện thiếu một số hàng theo giá chưa thuế 500 xác định nguyên nhân do hao hụt định mức, chi phí vận chuyển đã chi bằng tiền tạm ứng giá chưa thuế 1000, thuế GTGT 10%

Hix, tạm thời vậy đã, e mỏi tay quá! Anh chị làm ơn giúp e nhanh dùm nha. E mọc rễ ở đây lun! :055:

câu 2:
N 157 180.000
C 155 180.000

N 641 700
N 133 70
C 111 770
Câu 3:
N 1561 149.500
N 133 15.000
C 151 164.500
Hao hụt trong định mức
N 1562 500
C 151 500
Chi phí vận chuyển
N 1562 1000
N 133 100
C 141 1100

Tiếp ạ:
Câu 4: Mua một lô hàng theo hoá đơn GTGT giá chưa thuế 300.000, thuế GTGT 10%, tiền hàng đã thanh toán bằng TGNH (đã báo nợ), số hàng mua đã xử lý như sau:
- Bán giao tay ba 2/3 theo hoá đơn GTGT giá chưa thuế 240.000, thuế GTGT 10%, KH đã ttoán bằng séc, DN đã nộp séc vào ngân hàng nhưng chưa có báo có.
- Số còn lại chuyển về nhập kho khi kiểm nhập phát hiện thiếu một số hàng trị giá chưa thuế GTGT là 5000 xác định do bên bán gửi thiếu, chi phí vận chuyển 500 chi bằng tiền mặt.

Câu 6: Nhận được giấy báo của người mua cho biết đã nhận được hàng gửi bán ở nghiệp vụ 2 (câu 2), khi kiểm nhận phát hiện thiếu một số hàng trị giá chưa thuế 5.750, xác định do bên bán xuất thiếu, DN đã xác định nguyên nhân do thủ kho xuất thiếu và chi tiền mặt trả lại cho khách hàng.

The end rồi ạ. Phù ... mỏi tay chết! Anh chị làm ơn giúp e nhanh nhanh nha! E cảm ơn nhìu nhìu lắm ạ :x
câu 4:
N 632 200.000
N 133 20.000
C 112 220.000

N 113 264.000
C 511 240.000
C 3331 24.000
phát hiện thiếu
N 1561 95.000
N 133 10.000
N 1388 5.000
C 112 110.000
chi phí vận chuyển
N 1562 500
C 111 500
Câu 6 không có giá vốn của số hàng thiếu
 
TungNhiYB

TungNhiYB

Cao cấp
6/3/08
305
36
28
Hà Nội
hix.Đây là đề thi liên thông vào ĐH Thương Mại đó ạ. E chẳng biết câu 6 phải làm thế nào nên ko làm hết bài được. K ai giúp nốt được ạ. E cảm ơn anh chị trước nhiều lắm!
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Câu 2: Xuất kho gửi bán một lô hàng giá xuất kho 180.000, giá bán chưa thuế 207000, thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển đã chi bằng tiền mặt giá chưa thuế 700, thuế GTGT 10%..
Câu 6: Nhận được giấy báo của người mua cho biết đã nhận được hàng gửi bán ở nghiệp vụ 2 (câu 2), khi kiểm nhận phát hiện thiếu một số hàng trị giá chưa thuế 5.750, xác định do bên bán xuất thiếu, DN đã xác định nguyên nhân do thủ kho xuất thiếu và chi tiền mặt trả lại cho khách hàng.

Câu 6:
a. N632: 180-A
N1561: (5.750/207.000)*180.000 = A
C157: 180.000

Dạng bài này không thực tế mà yêu cầu người làm tính toán theo tư duy logic.

b. N131: 110 % B
C511: 207.000 - 5.750 = B
C33311: 10% B

Nhưng làm sao phải chi tiền cho khách hàng, trừ khi khách hàng đã đặt trước cho số hàng này. Thêm nữa là thúế dịch vụ vận chuyển là 5% chứ không phải 10%.
 
loboglory

loboglory

Cao cấp
17/12/04
286
2
18
40
Ha noi
Câu 6:
a. N632: 180-A
N1561: (5.750/207.000)*180.000 = A
C157: 180.000

Dạng bài này không thực tế mà yêu cầu người làm tính toán theo tư duy logic.

b. N131: 110 % B
C511: 207.000 - 5.750 = B
C33311: 10% B

Nhưng làm sao phải chi tiền cho khách hàng, trừ khi khách hàng đã đặt trước cho số hàng này. Thêm nữa là thúế dịch vụ vận chuyển là 5% chứ không phải 10%.

Em ấy update Thông tư 129!
 
R

RohanJP

Cao cấp
6/8/08
346
1
0
41
ha noi
Đề nghị mọi người kô làm bài tập hộ mấy em gái lười.
 
O

ocdethuong2008

Guest
16/5/11
23
0
0
33
tp ho chi minh
Anh chị ơi giúp em với hic
công ty em làm bên dich vụ thương mại, em có một nghiệp vụ như sau
thu tiền dịch vụ bảo trì máy tính theo hợp đồng 55 số tiền là 2000000
vậy em phải định khoản sao ạ
mong anh chị giúp em nhanh nhanh ạ
em cảm ơn nhiều
 
Khongchuyen

Khongchuyen

Cao cấp
Anh chị ơi giúp em với hic
công ty em làm bên dich vụ thương mại, em có một nghiệp vụ như sau
thu tiền dịch vụ bảo trì máy tính theo hợp đồng 55 số tiền là 2000000
vậy em phải định khoản sao ạ
mong anh chị giúp em nhanh nhanh ạ
em cảm ơn nhiều

Nghiệp vụ này mà cũng không định khoản được à bạn ơi?
Nợ TK 111: 20.000.000 đ
Có TK 511L 18.181.818 đ.
Có TK 33311: 1.818.182 đ.

Thế thôi bạn ạ!
 
N

Nguyen Thi Thu Giang TH

Guest
12/5/10
1
0
0
hai phong
Định khoan ke toan mua hàng

Số dư của TK 311 đầu kỳ : Bên Nợ : 180; Bên có: 500
Trong kỳ:
Mua vật liệu nhập kho giá mua 160, VAT 5%, đã trả trước tiền hàng cho người bán. Chi phí vận chuyển 100, VAT 10%, thanh toan bằng tiền mặt.
Anh chi nào giúp em DK vơi nhe, Em cam on
 
O

ocdethuong2008

Guest
16/5/11
23
0
0
33
tp ho chi minh
cam ơn ạ
em cũng định khoản như vậy nhưng mà phải hỏi lại cho chắc ạ
hi
 
B

boconganh90

Trung cấp
7/12/09
80
0
6
33
da nang
Số dư của TK 311 đầu kỳ : Bên Nợ : 180; Bên có: 500
Trong kỳ:
Mua vật liệu nhập kho giá mua 160, VAT 5%, đã trả trước tiền hàng cho người bán. Chi phí vận chuyển 100, VAT 10%, thanh toan bằng tiền mặt.
Anh chi nào giúp em DK vơi nhe, Em cam on
a/ Nợ TK152 160
Nợ TK1331 8
Có TK331(UT) 168
b/Nợ TK 152 100
Nợ TK 1331 10
Có TK111 110
 
H

haihau090909

Sơ cấp
10/11/09
31
1
0
hai hau - nam dinh
chán chết doanh thu mà không định khoản được kìa. Dân ta mất gốc nhiều quá. Hì
Nợ TK 111/112: 2.000.000
Có TK 5111 1.818.182
Có TK 3331 181.818
 
N

nany9x

Guest
16/5/12
2
0
0
TX Phuc Yen- VP
Ðề: Định khoản kế toán bán hàng!

Ai định khoản giúp em nghiệp vụ này với ạ.
Nhận được giấy báo bên mua đã nhận được lô hàng đã gửi đi vào tháng trước, hàng này có giá trị xuất kho 60.000, giá bán chưa 10% thuế GTGT là 70.000 kèm theo biên bản thiếu một số có giá trị xuất kho 600, giá bán chưa có 10% thuế GTGT là 700, bên mua chưa trả tiền
ĐVT: 1000đ
 
diepsinh

diepsinh

Guest
25/2/11
6
0
1
34
Phú Yên
Ðề: Định khoản kế toán bán hàng!

ai định khoản giúp em nghiệp vụ này với ạ.
nhận được giấy báo bên mua đã nhận được lô hàng đã gửi đi vào tháng trước, hàng này có giá trị xuất kho 60.000, giá bán chưa 10% thuế gtgt là 70.000 kèm theo biên bản thiếu một số có giá trị xuất kho 600, giá bán chưa có 10% thuế gtgt là 700, bên mua chưa trả tiền
đvt: 1000đ
NỢ TK632 :54 000
CÓ TK157 : 54 000

NỢ TK131 : 69 300
CÓ TK511 :63 000
CÓ TK 3331 : 6 300

NỢ TK138 :600
CÓ TK1561 :600
Em là thành viên mới. Mong Anh Chị góp thêm ý kiến.
 
daicohai

daicohai

Sơ cấp
13/3/09
8
0
1
HCM
Ðề: Định khoản kế toán bán hàng!

Nghiệp vụ này mà cũng không định khoản được à bạn ơi?
Nợ TK 111: 20.000.000 đ
Có TK 511L 18.181.818 đ.
Có TK 33311: 1.818.182 đ.

Thế thôi bạn ạ!
HĐ không có thuế sao tách ra được nhỉ :)
 
P

Phanphuong280

Guest
1/7/13
1
0
0
35
Long xuyen , an giang
Ðề: Định khoản kế toán bán hàng!

 Anh chi hay giup em voi em không hiểu cho lắm....!
Công ty ABC xác định giá trị ngoai tệ xuất quỷ theo phương pháp binh quân gia quyền thời đểm . Kê khai và nộp thuế VAT theo phương phap khấu trừ có số liệu : 
Số dư đầu kỳ của:
TK1112: 20.700.000đ, chi tiết 1000USD
TK131( khách hàng M): 60.030.000đ, chi tiết 2.900USD
Trong kỳ phát sinh nghệp vu sau: 
1/. ngày 10/12: xuất kho bán một số hàng hóa cho công ty A có giá thực tế xuất kho 20.000.000đ , giá thanh toán 2.200USD (bao gồm thuếu VAT 10%), công ty A chưa thanh toán tiền mua hàng. Cho biết tỷ giá bình quân liên ngân hàng là 20.900VND/USD .
2/.ngày15/12: công ty A thanh toán tiền mua hàng bằng tiền mặt 2.200 USD. Cho biết tỷ giá bình quân liên ngân hàng là 21.000 VND/USD
3/. Ngày 15/12:xuất quỹ tiền mặt 1.100USD mua một lô vật liệu (bao gồm thuế VAT 10%). vật liêu nhập kho đủ. Cho biết tỷ giá bình quân liên ngân hàng là 20.850 VND/USD.
4/. Ngày 22/12 xuất quỹ tiền mặt 1000USD bán cho ngân hàng để mua tiền việt nam về nhập quỹ. Cho biết tỷ giá bình quân liên ngân hàng là 20.800VND/USD.
5/. Ngày 25/12 khách hang M trả 1.900USD cho công ty bằng tiền mặt. Biết tỷ giá thực tế là 20.950VND/USD 
6/. Ngày 31/12: tỷ giá bình quân liên ngân hàng là 21.100 VND/USD . Công ty tiến hành đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ.
Yeu cầu: đinh khoản nghệp vụ kinh tế phát sinh 
Anh chi giup dum e nhanh nhanh nha e cam on rat nhieu ....!
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA