Bảng cân đối tài khoản ???

  • Thread starter khongcancoban
  • Ngày gửi
K

khongcancoban

Guest
26/3/08
4
0
1
38
Đà Nẵng
360.yahoo.com
Em làm bảng gồm: Mã TK, Tên TK, Đầu kỳ Nợ, Đầu kỳ Có, Phát sinh Nợ, Phát sinh Có, Cuối kỳ Nợ, Cuối kỳ Có.

Ở cột Phát sinh Nợ & Phát sinh Có thì đúng là ta lấy số liệu từ Sổ cái ta đưa vào. Nhưng nêu muốn lấy từ Bảng kê chứng từ phát sinh thì phải dùng công thức nào trong Excel ?

Bảng kê chứng từ gồm: Số CT, Ngày CT, Diễn giải, TK Nợ, TK Có, Số tiền.

Help me !
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
tamnt07

tamnt07

Sống đơn giản, lấy nụ cười làm căn bản!
21/3/07
5,693
643
113
The Capital
Em làm bảng gồm: Mã TK, Tên TK, Đầu kỳ Nợ, Đầu kỳ Có, Phát sinh Nợ, Phát sinh Có, Cuối kỳ Nợ, Cuối kỳ Có.

Ở cột Phát sinh Nợ & Phát sinh Có thì đúng là ta lấy số liệu từ Sổ cái ta đưa vào. Nhưng nêu muốn lấy từ Bảng kê chứng từ phát sinh thì phải dùng công thức nào trong Excel ?

Bảng kê chứng từ gồm: Số CT, Ngày CT, Diễn giải, TK Nợ, TK Có, Số tiền.

Bạn dùng hàm vlookup ấy, giá trị vlookup là TK nợ, TK có; kết hợp với hàm sumif, countif.
 
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,373
36
48
48
Goooogle
Em làm bảng gồm: Mã TK, Tên TK, Đầu kỳ Nợ, Đầu kỳ Có, Phát sinh Nợ, Phát sinh Có, Cuối kỳ Nợ, Cuối kỳ Có.

Ở cột Phát sinh Nợ & Phát sinh Có thì đúng là ta lấy số liệu từ Sổ cái ta đưa vào. Nhưng nêu muốn lấy từ Bảng kê chứng từ phát sinh thì phải dùng công thức nào trong Excel ?

Bảng kê chứng từ gồm: Số CT, Ngày CT, Diễn giải, TK Nợ, TK Có, Số tiền.

Help me !

Ý của chủ topic là: Cấu trúc bảng kê chứng từ không phải ở dạng Tài khoản, PS nợ, PS có (Như ở bảng CĐ SPS hay Sổ cái) mà là TK nợ, TK có và số PS.
Công thức lấy số PS này dễ thôi bạn, chỉ cần dùng hàm SUMIF là ra mà, nhưng công thức sẽ khác 1 chút ở cột PS Nợ và PS có.
 
levanton

levanton

Cao cấp
Em làm bảng gồm: Mã TK, Tên TK, Đầu kỳ Nợ, Đầu kỳ Có, Phát sinh Nợ, Phát sinh Có, Cuối kỳ Nợ, Cuối kỳ Có.

Ở cột Phát sinh Nợ & Phát sinh Có thì đúng là ta lấy số liệu từ Sổ cái ta đưa vào. Nhưng nêu muốn lấy từ Bảng kê chứng từ phát sinh thì phải dùng công thức nào trong Excel ?

Bảng kê chứng từ gồm: Số CT, Ngày CT, Diễn giải, TK Nợ, TK Có, Số tiền.

Help me !

Vậy bạn dùng hàm sumif, và hiệu quả nhất khi bạn thiết lập, nhập các Bảng kê trên 1 sheet và các Mã TK ghi Nợ của các bảng kê ghi vào cùng một cột, Mả TK ghi Có của các bảng kê có cùng một cột.
 
H

hoanvinhthanh

Guest
25/3/09
1
0
0
dong nai
sai bảng cân đối tài khoản

các anh chị cho em hỏi: em làm sai bảng cân đối tài khoản cụ thể thiếu phần thuế đã nộp ,làm lại nộp cho chi cục thuế có bị phạt không? Nếu có phạt như thế nào?
em xin cảm ơn nhiều
 
Sửa lần cuối:
P

phuongdung816

Sơ cấp
29/4/09
30
1
6
39
TP HCM
thuế nhập khẩu

Chào cả nhà
cả nhà giúp em tý ah!
Cty em có lô hàng chịu thuế nhập khẩu 3%, thuế GTGT hàng nhập khẩu 10%, giờ em làm báo cáo thuế thì thuế nhập khẩu em phải làm sao ah?. Anh, chị nào có kinh nghiệm giúp em với.
em cảm ơn nhiều.
 
T

tungkt1984

Guest
17/11/06
11
0
0
41
Binh Duong
Em làm bảng gồm: Mã TK, Tên TK, Đầu kỳ Nợ, Đầu kỳ Có, Phát sinh Nợ, Phát sinh Có, Cuối kỳ Nợ, Cuối kỳ Có.

Ở cột Phát sinh Nợ & Phát sinh Có thì đúng là ta lấy số liệu từ Sổ cái ta đưa vào. Nhưng nêu muốn lấy từ Bảng kê chứng từ phát sinh thì phải dùng công thức nào trong Excel ?

Bảng kê chứng từ gồm: Số CT, Ngày CT, Diễn giải, TK Nợ, TK Có, Số tiền.

Help me !
Sao bạn không gởi file đính kèm lên mọi người sẽ giúp bạn lập công thức cho.
 
D

DIEM CHAU

Sơ cấp
9/3/09
26
0
1
38
Đà Nẵng
Chao ca nha,
Em moi vao lam cty duoc 1 thang.Cong ty em may thang nay k lam so sach, ke toan cu da bao cao quy 1 rui, nhung k lam so sach, ktoan cu da nghi lam.em cung k biet bat dau tu dau, xin anh chi hay cho em loi khuyen,phai lam ji bjo, cong ty em lam so sach theo quyet dinh 48, ...ke toan cu co lam so sach cua nam 2008, em thay TK 642 co so du dau ky va cuoi ky, nhu vay co dung k ah.
Em cam on

m cũng như bạn vậy đó nhưng m quyết định làm lại quý 1 lên sổ sách dựa vào hoá đơn và các chứng từ thu chi.Hơi khổ và tốn thời gian của cá nhân nhưng m làm vậy có j bạn tham khảo thêm ý kiến của các anh chị trong diễn đàn nhé.thân.(Bạn xem lại khấu hao tài sản cố định hay phân bổ ccdc, để phân loại cho đúng,vì khi vào côngty chị kt trước làm sai nên m làm lại)
TK 642 đâu có số dư .
 
V

Vu Ha Phuong

Guest
20/5/09
145
0
0
HN
Chao ca nha,
Em moi vao lam cty duoc 1 thang.Cong ty em may thang nay k lam so sach, ke toan cu da bao cao quy 1 rui, nhung k lam so sach, ktoan cu da nghi lam.em cung k biet bat dau tu dau, xin anh chi hay cho em loi khuyen,phai lam ji bjo, cong ty em lam so sach theo quyet dinh 48, ...ke toan cu co lam so sach cua nam 2008, em thay TK 642 co so du dau ky va cuoi ky, nhu vay co dung k ah.
Em cam on

Bạn xem sổ sách kế toán cũ đã làm và làm theo.Ngoài ra thì chịu khó đọc tài liệu nữa.TK CHI PHÍ thì ko có số dư.Vì cuối kỳ đã k/c để XĐKQ
 
N

ngoctruong

Trung cấp
4/5/09
197
6
18
TPHCM
Chao ca nha,
Em moi vao lam cty duoc 1 thang.Cong ty em may thang nay k lam so sach, ke toan cu da bao cao quy 1 rui, nhung k lam so sach, ktoan cu da nghi lam.em cung k biet bat dau tu dau, xin anh chi hay cho em loi khuyen,phai lam ji bjo, cong ty em lam so sach theo quyet dinh 48, ...ke toan cu co lam so sach cua nam 2008, em thay TK 642 co so du dau ky va cuoi ky, nhu vay co dung k ah.
Em cam on
Tôi làm KT trên Excel, hình thức Nhật ký chung nhưng theo QĐ15, nếu em cần tôi gửi cho em file mẫu, em có thể tham khảo và chỉnh sửa lại cho phù hợp với bên em. Theo file này em chỉ cần nhập định khoản các nghiệp vụ PS vào NKC là tự động kết chuyển và sẽ có tất cả chi tiết các sổ cái TK, BC KQKD, TNDN, CĐPS, CĐKT, LCTT... của từng tháng, đồng thời theo dõi luỹ kế năm để cuối năm sau khi kết thúc năm là có ngay các BC cần thiết.
 
Sửa lần cuối:
D

DIEM CHAU

Sơ cấp
9/3/09
26
0
1
38
Đà Nẵng
Tôi làm KT trên Excel, hình thức Nhật ký chung nhưng theo QĐ15, nếu em cần tôi gửi cho em file mẫu, em có thể tham khảo và chỉnh sửa lại cho phù hợp với bên em. Theo file này em chỉ cần nhập định khoản các nghiệp vụ PS vào NKC là tự động kết chuyển và sẽ có tất cả chi tiết các sổ cái TK, BC KQKD, TNDN, CĐPS, CĐKT, LCTT... của từng tháng, đồng thời theo dõi luỹ kế năm để cuối năm sau khi kết thúc năm là có ngay các BC cần thiết.

Anh(chị) gởi cho e với nhé.cảm ơn nhiều.mail của e :diemchaudng@gmail.com
 
T

tuanhaiduong

Sơ cấp
29/9/08
19
0
1
40
Hai duong
Bạn xem sổ sách kế toán cũ đã làm và làm theo.Ngoài ra thì chịu khó đọc tài liệu nữa.TK CHI PHÍ thì ko có số dư.Vì cuối kỳ đã k/c để XĐKQ
Các tài khoản chi phí cuối kỳ kết chuyển hết vào 911 rồi nên không còn số dư. QĐ 48 áp dụng cho các DN vừa và nhỏ mình nhớ không nhầm thì từ năm 2006 rồi.
 
K

Ky phong

Guest
16/10/09
2
0
0
Hải Phòng
Tôi cũng đang làm như bạn nói. nhưng viết trả lời thì hơi khó hỉu. nếu bạn vẫn muốn làm như vây thì tôi có thể chỉ trực tiếp cho bạn.
 

Xem nhiều