Điều chỉnh lại doanh thu và chi phí theo kết luận của Kiểm toán.

  • Thread starter daohungbinhphuo
  • Ngày gửi
D

daohungbinhphuo

Guest
2/1/09
1
0
0
47
Bình Phước
Các anh chị cho mình hỏi tí!
Vừa rồi đơn vị mình được kiểm toán nhà nươc khu vực IV vào kiểm toán niên độ 2007. Sau khi kiểm toán thì có phát sinh vấn đề như sau:
- Vào ngày 17-12-2007: đơn vị mình có ký hợp đồng đo đạt với một đơn vị B (xin k nêu tên). Và đến ngày 18-01-2008 thì kết thúc và thanh lý hợp đồng. Vì thế mình hạch toán toàn bộ DT và CP vào niên độ 2008. Nhưng kiểm toán viên lại bắt là phải hạch toán vào niên độ 2007 toàn bộ phần DT và CP.
- DT là 85.000.000 đồng và CP là 65.000.000 đồng (tính tròn số).
Xin hỏi mình phải hạch toán như thế nào?
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

tthoa

Trung cấp
5/11/08
93
0
0
haiphong
Theo mình, Nếu hợp đồng phát sinh ở tháng nào thì bạn phải phân bổ chi phí ở tháng đó. Hợp đồng cty bạn ký từ tháng 12/2007 -1/2008 thì bạn phải phân bổ chi phí vào hai tháng .
 
T

tthoa

Trung cấp
5/11/08
93
0
0
haiphong
Nhưng mình không hiểu khi chưa có thanh lý hợp đồng, thì chưa xuất HD được, vậy lấy đâu ra doanh thu để ghi nhận vào năm 2007. Các Pác kiểm toán nhà nước làm việc kỳ cục nhỉ.
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Nhưng mình không hiểu khi chưa có thanh lý hợp đồng, thì chưa xuất HD được, vậy lấy đâu ra doanh thu để ghi nhận vào năm 2007. Các Pác kiểm toán nhà nước làm việc kỳ cục nhỉ.

Hợp đồng của bạn là hợp đồng cung cấp dịch vụ hay hợp đồng mua bán hàng hóa?
Nếu hợp đồng cung cấp dịch vụ thì doanh thu ghi nhận tương ứng với dịch vụ đã cung cấp (xem chuẩn mực số 18), còn hợp đồng cung cấp hàng hóa thì doanh thu ghi nhận khi bạn chuyển giao hàng cho người mua mà không nhất thiết phải lập hóa đơn.

Sai sót của bạn cần tham chiếu chuẩn mực số 29 để có cách sửa hợp lý nhất.
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
60
Binh duong
Các anh chị cho mình hỏi tí!
Vừa rồi đơn vị mình được kiểm toán nhà nươc khu vực IV vào kiểm toán niên độ 2007. Sau khi kiểm toán thì có phát sinh vấn đề như sau:
- Vào ngày 17-12-2007: đơn vị mình có ký hợp đồng đo đạt với một đơn vị B (xin k nêu tên). Và đến ngày 18-01-2008 thì kết thúc và thanh lý hợp đồng. Vì thế mình hạch toán toàn bộ DT và CP vào niên độ 2008. Nhưng kiểm toán viên lại bắt là phải hạch toán vào niên độ 2007 toàn bộ phần DT và CP.
- DT là 85.000.000 đồng và CP là 65.000.000 đồng (tính tròn số).
Xin hỏi mình phải hạch toán như thế nào?
Theo tôi, bạn làm như thế là đúng.
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Theo tôi, bạn làm như thế là đúng.

Hợp đồng của bạn ấy là hợp đồng đo đạc (Hợp đồng cung cấp dịch vụ) thì doanh thu và giá vốn phải theo chuẩn mực số 14 chứ.
Bên kiểm toán nói như vậy là đúng về nguyên tắc, còn con số thì cứ theo VAS 14 mà làm.
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
60
Binh duong
Hợp đồng của bạn ấy là hợp đồng đo đạc (Hợp đồng cung cấp dịch vụ) thì doanh thu và giá vốn phải theo chuẩn mực số 14 chứ.
Bên kiểm toán nói như vậy là đúng về nguyên tắc, còn con số thì cứ theo VAS 14 mà làm.
Mời bạn xem đoạn sau :
“DOANH THU CUNG CẤP DỊCH VỤ
16. Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện sau:
(a) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
(b) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
(c) Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán;
(d) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.
 

Xem nhiều