Xuất hoá đơn cho lần tạm ứng ngay khi ký hợp đồng

  • Thread starter Thuhuyen
  • Ngày gửi
T

Thuhuyen

Guest
15/8/07
38
0
0
42
TP Ha Noi
Chuyện là sếp e mong muốn ký một hợp đồng có giá trị khá cao vì vậy mà sếp đã đáp ứng mọi yêu cầu của đối tác. Do vậy ngay khi ký hợp đồng, bên đối tác nói fải xuất hoá đơn bằng với giá trị của lần tạm ứng 1 (30% giá trị của HĐ) thì họ mới làm thủ tục để ngân hàng giải ngân số tiền đó và cty e mới nhận đc tiền TƯ1. E đã tư vấn cho sếp là làm như vậy sẽ vi fạm nguyên tắc doanh thu fù hợp với chi phí nhưng sếp khẳng định là ko sao và các cty khác cũng như vậy. Bây giờ e fải hạch toán ra sao với hoá đơn đầu ra đó? Các anh chị giúp e gấp với vì hoá đơn đó đã viết vào tháng 12 rồi, cần hoàn thành sớm để làm báo cáo.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,082
12
38
55
Rừng Tây Nguyên
Bạn xem một khoản tạm ứng đó là doanh thu và xuất hoá đơn, không nhất thiết phải xuất hoá đơn đó 1 lần theo hợp đồng đã ký.Hoá đơn đó bạn hạch toán bình thường:
N 111,112.../511
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Bạn xem một khoản tạm ứng đó là doanh thu và xuất hoá đơn, không nhất thiết phải xuất hoá đơn đó 1 lần theo hợp đồng đã ký.Hoá đơn đó bạn hạch toán bình thường:
N 111,112.../511


Đã làm được gì cho người ta đâu muh ghi nhận doanh thu đâu anh?!

Xét trên mặt kế toán, hóa đơn ko hẳn là căn cứ để ghi nhận doanh thu!

Xét về mặt thuế, 134 nói trường hợp này chưa phát sinh doanh thu.
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Tuy nhiên bạn phải kê khai VAT và nộp khi phát hành hóa đơn.
 
T

Thuhuyen

Guest
15/8/07
38
0
0
42
TP Ha Noi
Vâng, đúng như bạn thien thanh nói Khoản này không được coi là doanh thu. Do vậy không biết hạch toán ra sao nữa. Có khi nào cho vào khoản doanh thu nhận trước không nhỉ? nhưng chết cái là khoản đó chưa thu được tiền mà. Giờ làm sao được nhỉ ???????????
 
T

thacvts

Guest
20/2/08
7
0
1
TP.HCM
Bạn ghi Nợ 111 và Có 131 - Khách hàng trả tiền trước;
Nợ 111/Có 3331 Số thuế tương ứng
 
NTAC

NTAC

Cao cấp
23/7/07
1,211
12
38
36
In the blue Air
Về mặt thuế thì DN đã viết hoá đơn thì phải kê khai nộp thuế GTGT và TNDN, vì vậy bạn phải ước tính thuế TNDN cho Hđơn này; Về mặt kế toán thì chưa được tính là DThu vì chưa có HHDV hoàn thành nghiệm thu.
 
D

Duy Thành

Guest
Hach toan hoa don xuat cho khach hang khi nhan tam ung

Chuyện là sếp e mong muốn ký một hợp đồng có giá trị khá cao vì vậy mà sếp đã đáp ứng mọi yêu cầu của đối tác. Do vậy ngay khi ký hợp đồng, bên đối tác nói fải xuất hoá đơn bằng với giá trị của lần tạm ứng 1 (30% giá trị của HĐ) thì họ mới làm thủ tục để ngân hàng giải ngân số tiền đó và cty e mới nhận đc tiền TƯ1. E đã tư vấn cho sếp là làm như vậy sẽ vi fạm nguyên tắc doanh thu fù hợp với chi phí nhưng sếp khẳng định là ko sao và các cty khác cũng như vậy. Bây giờ e fải hạch toán ra sao với hoá đơn đầu ra đó? Các anh chị giúp e gấp với vì hoá đơn đó đã viết vào tháng 12 rồi, cần hoàn thành sớm để làm báo cáo.

Chào ban!
Trong hệ thống TK kế toán co tài khoản 3387 - Doanh thu chưa thực hiện. Vậy trong trường hợp này bạn hạch toán như sau:
Nợ 131
Có 3387
33311
Đồng thời ghi nhận khoản tiền khách hàng tạm ứng:
Nợ 111/112
Có 131
Khi thanh quyết toán chỉ cần thêm bút toán kết chuyển 3387 sang doanh thu là OK.
 

Xem nhiều