P
em có ông khách hàng mua máy xây dựng hợp đồng và đặt tiền trong tháng 12/2008 với thuế cũ VAT 5%, nay ông ý 20/01/2009 mới lấy hàng và thanh toán nốt, em muốn xuất hoá đơn trong tháng 12 cho họ vì sang tháng 01/2009 mặt hàng của em là 10%, nhưng e đã nộp Tờ khai rồi. Vậy em có thể làm lại hay bổ sung cho bộ tờ khai này được không ?
Giúp em gấp nhé
Giúp em gấp nhé

