M
Chào các bạn!
Năm nay mình mới bắt đầu làm KT. Nhận lập BCTC và ghi chép sổ sách cho một DNTN năm 2008. Khi nhận sổ sách mình thấy năm 2007, KT cũ không lập sổ chi tiết TK 152, 153, 154 và có chấm công cho GĐ nhưng lại không chi lương cho GĐ. Làm như vậy thì có được không? Và bây giờ mình phải làm ntn cho đúng? Đây là DN đóng đò, sửa chữa đò, gia công cơ khí, bán vật liệu XD, nếu lập sổ chi tiết cho TK 154 thì mình thấy rất khó phân bổ tiền lương (hợp đồng lao động ký một năm một), mọi người giúp mình với.
Năm nay mình mới bắt đầu làm KT. Nhận lập BCTC và ghi chép sổ sách cho một DNTN năm 2008. Khi nhận sổ sách mình thấy năm 2007, KT cũ không lập sổ chi tiết TK 152, 153, 154 và có chấm công cho GĐ nhưng lại không chi lương cho GĐ. Làm như vậy thì có được không? Và bây giờ mình phải làm ntn cho đúng? Đây là DN đóng đò, sửa chữa đò, gia công cơ khí, bán vật liệu XD, nếu lập sổ chi tiết cho TK 154 thì mình thấy rất khó phân bổ tiền lương (hợp đồng lao động ký một năm một), mọi người giúp mình với.
Sửa lần cuối: