D
Công ty của tôi là công ty con liên doanh với nước ngoài. Trong thời gian đầu để có tiền chi phí hoạt động trước khi các bên góp vốn công ty tôi lấy tiền của công ty mẹ để chi trả và tính vào công nợ phải trả, toàn bộ hoá đơn viết vào địa chỉ của công ty mẹ. Sau đó thì Công ty mẹ xuất lại hoá đơn trả lại công ty của tôi Vậy thì theo mọi người sẽ hạch toán như thế nào vậy, có thể giúp tôi được không vậy.
Ví dụ: Tôi lấy tiền công ty mẹ 3 000 000đ để trả tiền điện thoại.Lấy được Hoá đơn xuất cho công ty mẹ, sau đó công ty mẹ lại xuất lại cho tôi hoá đơn cho công ty tôi để thanh toán. Tôi phhải hạch tốan để tính chi phí thế nào?
- Trong trường hợp công ty mẹ không hhạch tốan thuế 133 nên họ phải viết thêm VAT 10% thì tôi phải hạch toán như thế nào nữa mong mọi người chỉ bảo, giúp đỡ. Xin cảm ơn.
Ví dụ: Tôi lấy tiền công ty mẹ 3 000 000đ để trả tiền điện thoại.Lấy được Hoá đơn xuất cho công ty mẹ, sau đó công ty mẹ lại xuất lại cho tôi hoá đơn cho công ty tôi để thanh toán. Tôi phhải hạch tốan để tính chi phí thế nào?
- Trong trường hợp công ty mẹ không hhạch tốan thuế 133 nên họ phải viết thêm VAT 10% thì tôi phải hạch toán như thế nào nữa mong mọi người chỉ bảo, giúp đỡ. Xin cảm ơn.

