L
Cty mình tháng 8/07 mua 1 TSCD, nhưng đến tháng 12/07 không hiểu vì lí do gì đã xuất trả TSCD đó, và vị kế toán này hạch toán như thế này:
Khi mua về đem vào sử dụng:
N221: 15200000
N133: 1520000
C 111: 16.720.000
Tháng 11/07 trích KH:
N 642: 316.667
C214: 316.667
ĐẾn tháng 12/07 trả lại tài sản đó:
N 111:16720000
C511:15200000
C3331: 1520000
năm 2007 đã nộp báo cáo tài chính rồi, giờ tính sao đấy các Pác? Phải chỉnh sửa lại ntn a? chỉ giúp e với.:005:
Khi mua về đem vào sử dụng:
N221: 15200000
N133: 1520000
C 111: 16.720.000
Tháng 11/07 trích KH:
N 642: 316.667
C214: 316.667
ĐẾn tháng 12/07 trả lại tài sản đó:
N 111:16720000
C511:15200000
C3331: 1520000
năm 2007 đã nộp báo cáo tài chính rồi, giờ tính sao đấy các Pác? Phải chỉnh sửa lại ntn a? chỉ giúp e với.:005:

