Hỏi về:Báo cáo tài chính và bổ xung tờ khai

  • Thread starter thuytien1029
  • Ngày gửi
T

thuytien1029

Guest
1/4/08
16
0
0
40
Hà Nội
Báo cáo tài chính và bổ xung tờ khai

Cho em hỏi với em mới vào làm ở công ty sau khi tiếp nhận lại công việc em thấy công ty có rất nhiều vấn đề xin các anh chị và các bạn giải đáp giúp em nhé:

1, Sổ sách các năm ko có và chỉ có tờ khai thuế hàng tháng, vậy bây giờ em làm bổ xung sổ sách thì người ký trên đó là em, như thế có sao ko?

2, Do tình hình sản xuất kinh doanh ko hiệu quả nên năm 2006 cty ko nộp tờ khai thuế hàng tháng, đến năm 2007 có làm công văn xin bổ xung, và bị phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn chưa nộp bổ xung tờ khai thuế hàng tháng của 2006. Vậy bây giờ em nộp bổ xung có bị phạt nữa không?

3, Năm 2005 (phát sinh vài nghiệp vụ) Năm 2006 ko phát sinh, hai năm này ko có BCTC, kế toán của năm 2007 lấy số dư cuối của 2004 chuyển sang làm số dư đầu của 2007 và trong báo cáo 2007 kế toán đã bỏ xót các nghiệp vụ phát sinh của TK 112. Vậy em nên lấy số liệu nào để đưa vào BCTC 2008, có cách giải quyết nào với báo cáo 2007?
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
A

AXIA

Guest
23/5/07
6
0
0
tp.hcm
Xin chào cả nhà!
Tôi là nhân viên kế toán mới vào làm và không được bàn giao sổ sách kế toán đầy đủ vì kế toán cũ bỏ dỡ công việc. Công ty tôi thành lập năm 2005, là công ty sản xuất nguyên liệu cho ngành Dệt. Trong năm 2005 và 2006 chỉ mới xây dựng cơ bản, chưa đi vào sản xuất. Năm 2007 mới đi vào sản xuất kinh doanh và phát sinh doanh thu. Khi xem lại số sách kế toán 2007 thì tôi phát hiện số liệu trên BCTC sai, cụ thể như sau:
1/. Sổ sách kế toán có nghiệp vụ chi phí trả trước và TSCD nhưng trên bảng phân bổ chi phí trả trước và khấu hao TSCD thì không đưa vào. Đồng thời trong khi hạch toán (Cty tôi làm sổ kế toán trên Excel) đánh sai TK khấu hao nên bị chênh lệch số khấu hao so với bảng cân đối ==> Nay tôi muốn điều chỉnh thì phải làm như thế nào?
2/. Không có số tồn chi tiết cho từng nguyên liệu, thành phẩm cũng như phương pháp tính giá vốn mà chỉ có số liệu trên bảng BCTC cuối năm. Tôi không biết lấy số dư ntn để tính tiếp.
Bây giờ tôi muốn củng cố và hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán cho cty đồng thời xây dựng phương pháp tính giá vốn hàng bán mới nhưng không biết xây dựng ntn? Ví dụ như định mức cho từng Kg thành phẩm? Định mức hao hụt? Phân bổ chi phí? ... Tôi nên điều chỉnh lại số sách trước hay chờ cty kiểm toán xuống kiểm tra rồi sau đó điều chỉnh.
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của cả nhà.
Thanks a lot
AXIA
 
T

thuytien1029

Guest
1/4/08
16
0
0
40
Hà Nội
Các bác ơi vấn đề của em hỏi khó quá hay dễ quá mà ko thấy ai trả lời vậy? Xin hồi đáp cho em với nhé!
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Cho em hỏi với em mới vào làm ở công ty sau khi tiếp nhận lại công việc em thấy công ty có rất nhiều vấn đề xin các anh chị và các bạn giải đáp giúp em nhé:

1, Sổ sách các năm ko có và chỉ có tờ khai thuế hàng tháng, vậy bây giờ em làm bổ xung sổ sách thì người ký trên đó là em, như thế có sao ko?

chả có vân đề gì.

2, Do tình hình sản xuất kinh doanh ko hiệu quả nên năm 2006 cty ko nộp tờ khai thuế hàng tháng, đến năm 2007 có làm công văn xin bổ xung, và bị phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn chưa nộp bổ xung tờ khai thuế hàng tháng của 2006. Vậy bây giờ em nộp bổ xung có bị phạt nữa không?

Cái nì không hiểu. Kinh doanh ko hiệu quả thì có liên quan gì đến nộp tơ khai thuế hàng tháng.:011: . Năm nay còn chưa nộp thì phỉ chịu phạt tiếp, nếu tính theo công văn xử phạt hoặc tiếp tục tính ngày chịu phạt đến khi bạn nộp thì thôi. Việc này giải quyết càng sớm càng tốt

3, Năm 2005 (phát sinh vài nghiệp vụ) Năm 2006 ko phát sinh, hai năm này ko có BCTC, kế toán của năm 2007 lấy số dư cuối của 2004 chuyển sang làm số dư đầu của 2007 và trong báo cáo 2007 kế toán đã bỏ xót các nghiệp vụ phát sinh của TK 112. Vậy em nên lấy số liệu nào để đưa vào BCTC 2008, có cách giải quyết nào với báo cáo 2007?
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người

Cái này lại càng ko hiểu. ko làm BCTC mà cơ quan thuế ko hỏi han gì àh...Lạ ghê. Kể cả trong năm ko phát sinh gì thì cũng phải làm BCTC.

Số liệu đưa vào BCTC năm 2008 tất nhiên dựa vào số dư cuối năm của BCTC năm 2007 và sô phát sinh trong năm 2008.

Hic hic nói túmlaij ko hiểu doanh nghiệp bạn làm Kế toán kiều gì :wall::wall:


@: ĐÁ BÓNG DDEEEEEE CẢ NHÀ ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFootball
 
T

thuytien1029

Guest
1/4/08
16
0
0
40
Hà Nội
Từ bác Thumper: Cái nì không hiểu. Kinh doanh ko hiệu quả thì có liên quan gì đến nộp tơ khai thuế hàng tháng. . Năm nay còn chưa nộp thì phỉ chịu phạt tiếp, nếu tính theo công văn xử phạt hoặc tiếp tục tính ngày chịu phạt đến khi bạn nộp thì thôi. Việc này giải quyết càng sớm càng tốt

Cảm ơn bác Thumper Bác ơi nhưng em đọc trong luật thì 1 hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt 01 lần thôi mà. Như thế bây giờ em nộp bổ xung tờ khai thuế GTGT năm 2006 thì sao lại bị phạt nữa vì em đã nộp phạt rồi mà.
Nguyên văn bởi thuytien1029

3, Năm 2005 (phát sinh vài nghiệp vụ) Năm 2006 ko phát sinh, hai năm này ko có BCTC, kế toán của năm 2007 lấy số dư cuối của 2004 chuyển sang làm số dư đầu của 2007 và trong báo cáo 2007 kế toán đã bỏ xót các nghiệp vụ phát sinh của TK 112. Vậy em nên lấy số liệu nào để đưa vào BCTC 2008, có cách giải quyết nào với báo cáo 2007?
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người

Bác Thumper: Cái này lại càng ko hiểu. ko làm BCTC mà cơ quan thuế ko hỏi han gì àh...Lạ ghê. Kể cả trong năm ko phát sinh gì thì cũng phải làm BCTC.
Số liệu đưa vào BCTC năm 2008 tất nhiên dựa vào số dư cuối năm của BCTC năm 2007 và sô phát sinh trong năm 2008.

Bác ạ cái em hỏi là em thấy số liệu trên BCTC của năm 2007 sai cụ thể là thiếu TK112 và đưa hết phát sinh của 112 vào 111. Vậy em có nên mang số dư cuối 2007 sang 2008 ko? vì mang như thế thì sai sẽ bị nối tiếp à? Em đang định làm BCTC năm 2007 bản điều chỉnh nhưng sai như thế liệu thuế có chấp nhận ko bác?
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều