Định khoản cuối kỳ kế toán

  • Thread starter quynhpham
  • Ngày gửi
Q

quynhpham

Trung cấp
4/2/09
104
0
16
Nam Thành_Ninh Bình
Mọi người ơi giúp em với!
em đang làm báo cáo tài chính và không hiểu mình sai ở đâu mà bảng cân đối phát sinh lệch, mọi người giúp em với!
Doanh thu năm 2008 là 707 066 549
Doanh thu TC 524 186
CP Giá vốn là : 390 354 000
CP QLDN : 313 585 361
em không hiểu là em kết chyển sai ở đâu. Mọi người giúp em định khoản lai với!
Em xin cảm ơn!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
levanton

levanton

Cao cấp
Mọi người ơi giúp em với!
em đang làm báo cáo tài chính và không hiểu mình sai ở đâu mà bảng cân đối phát sinh lệch, mọi người giúp em với!
Doanh thu năm 2008 là 707 066 549
Doanh thu TC 524 186
CP Giá vốn là : 390 354 000
CP QLDN : 313 585 361
em không hiểu là em kết chyển sai ở đâu. Mọi người giúp em định khoản lai với!
Em xin cảm ơn!

Bạn định khoản cuối kỳ kế toán như sau:

Chuyển xác định doanh thu thuần:
Nợ 511/ Có 911 : 707.066.549
Nợ 515/ Có 911 : 524.186

Kết chuyển giá vốn:
Nợ 911/ Có 632 : 390.354.000

Kết chuyển chi phí QLDN
Nợ 911/Có 642 : 313.585.361

Đến đây bạn xem lãi bao nhiêu, thuế TNDN phải nộp bao nhiêu
Nợ 821/ Có 3334

Nợ 911/ Có 821

Số chênh lệch giữa bên Có và bên Nợ 911, bạn ghi
Nợ 911/ Có 4212
 
T

tannguyet

Guest
3/11/07
48
0
6
TPHCM
Mọi người giúp em với !
Cho e hỏi năm trước có một số CCDC e đưa thẳng vào CP, sang đầu năm e thấy không hợp lý nên k/c lại để phân bổ từ từ.
N 242/C6422 : 50.000.000 đồng
Trong tháng CP phát sinh TK 6422: 40.000.000 đồng
Zậy cuối tháng e kết chuyển số còn lại như thế nào để tính lợi nhuận.
Cám ơn mọi người nhiều !
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Mọi người giúp em với !
Cho e hỏi năm trước có một số CCDC e đưa thẳng vào CP, sang đầu năm e thấy không hợp lý nên k/c lại để phân bổ từ từ.
N 242/C6422 : 50.000.000 đồng
Trong tháng CP phát sinh TK 6422: 40.000.000 đồng
Zậy cuối tháng e kết chuyển số còn lại như thế nào để tính lợi nhuận.
Cám ơn mọi người nhiều !

ac, năm ngoái đã cho vào chi phí, đã nộp báo cáo TC rồi ....thì lấy đâu ra nghiệp vu: N 242/C6422 : 50.000.000 đồng


Sai nguyên tắc hạch toán . Đầu năm 6422 lấy đâu ra số dư kia mà hạch toán.

Còn trong năm phát sinh muốn kết chuyển dần thì phản ánh như sau:
1-
Nợ 242 40.000.000
Có 152,153, 331,111,112( nếu mua xuất thằng ko qua kho)

2-
Nợ 6422 -----40.000.000/số kỳ cần phân bổ
Có 242
 

Xem nhiều