Doanh thu sửa chữa.

  • Thread starter van83
  • Ngày gửi
V

van83

Sơ cấp
9/7/08
23
0
0
46
Ha Noi
Trên đăng ký kinh doanh của Công ty có đăng ký dịch vụ sửa chữa, bảo hành sản phẩm mà Công ty kinh doanh. Khi mình xuất hóa đơn đầu ra cho khách phần doanh thu mình cho vào TK5113-Doanh thu cung cấp dịch vụ. Nhưng mình không có hóa đơn đầu vào vì nhân viên kỹ thuật chỉ hiệu chỉnh, sửa chữa lại máy hỏng chứ không có thiết bị để thay thế (nói đơn giản đó là tiền công sửa). Cũng chính vì thế khi hạch tóan mình sẽ không có bút toán phản ánh giá vốn mà chỉ là: Nợ 1111. Có 5113.Có 3331.Theo các bạn mình làm như vậy có đúng không? Mình cảm ơn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
tranvanquyen

tranvanquyen

Tổ bán báo xa người yêu..
Trên đăng ký kinh doanh của Công ty có đăng ký dịch vụ sửa chữa, bảo hành sản phẩm mà Công ty kinh doanh. Khi mình xuất hóa đơn đầu ra cho khách phần doanh thu mình cho vào TK5113-Doanh thu cung cấp dịch vụ. Nhưng mình không có hóa đơn đầu vào vì nhân viên kỹ thuật chỉ hiệu chỉnh, sửa chữa lại máy hỏng chứ không có thiết bị để thay thế (nói đơn giản đó là tiền công sửa). Cũng chính vì thế khi hạch tóan mình sẽ không có bút toán phản ánh giá vốn mà chỉ là: Nợ 1111. Có 5113.Có 3331.Theo các bạn mình làm như vậy có đúng không? Mình cảm ơn.
Ai nói là bạn không có giá vốn,
giá vốn của bạn chính là tiền nhân công thợ sửa máy
tiền khấu hoa máy móc nhà xưởng
Tiền điện nước phục vụ công tác sửa chữa
Các chi phí bằng tiền khác
Thân!
 
H

huongkt

Guest
3/11/06
67
0
0
Hải Dương
Đúng rùi đó. Bạn vẫn phải phản ánh giá vốn đối với hàng hoá gia công
Nợ 632/Co 154 nữa nhé!
 
V

van83

Sơ cấp
9/7/08
23
0
0
46
Ha Noi
Doanh thu sửa chữa

Đúng rùi đó. Bạn vẫn phải phản ánh giá vốn đối với hàng hoá gia công
Nợ 632/Co 154 nữa nhé!

Mình không có bút tóan phản ánh giá vốn. Công ty mình không sử dụng TK154,mà mình chỉ làm Nợ 111. Có 5113. Có 3331 thôi. Theo bạn thế có ổn không
 
N

Nguyễn Hồng Quang

Cao cấp
Mình không có bút tóan phản ánh giá vốn. Công ty mình không sử dụng TK154,mà mình chỉ làm Nợ 111. Có 5113. Có 3331 thôi. Theo bạn thế có ổn không

ổn hay ko ổn còn tuỳ bạn đứng trên góc độ nào:
+Trên góc độ kế toán tài chính : theo mình cũng ổn thôi vì mặc dù bạn ko hạch toán được giá vốn nhưng kiểu gì bạn cũng phải hạch toán các chi phí phát sinh trong kỳ (trong đó sẽ có những chi phí liên quan tới doanh thu) -> phản ánh đúng các hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ (ý mình là lợi nhuận đó)

+Trên góc độ kế toán quản trị: Theo mình không ổn tý nào vì bạn ko hạch toán đc chi phí đầu vào tương ứng với từng loại doanh thu phát sinh trong kỳ thì nếu tôi là nhà quản lý , tôi sẽ tính hiệu quả kinh doanh như thế nào đây (làm mò à....)
 
H

huongkt

Guest
3/11/06
67
0
0
Hải Dương
Mình không có bút tóan phản ánh giá vốn. Công ty mình không sử dụng TK154,mà mình chỉ làm Nợ 111. Có 5113. Có 3331 thôi. Theo bạn thế có ổn không

Thế các chi phí phát sinh bạn hạch toán vào TK nào vậy?
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Nếu các bạn không phản ánh trên TK 154 thì các bạn hạch toán sang Nợ 642/ Có 334 - Đây là khoản phản ánh tiền nhân công bạn thanh toán hàng tháng mà. Cũng có thể coi đó chính là giá vốn của dịch vụ sửa chữa đó .
Thân !
 

Xem nhiều