Hạch toán dịch vụ vận chuyển và nhập khẩu???

  • Thread starter YenBS
  • Ngày gửi
Y

YenBS

Guest
19/12/08
11
0
0
Hai Phong
Em chào các Bác!! em đang có vụ này khó hỉu waa nhờ các Bác giúp đỡ em zzoii. Chả là giám đốc bên em vừa làm 1vụ "Dịch vụ: Nhập khẩu hộ và vận chuyển" Vụ việc như sau a:
- Bên em đứng giữa trung gian nhập khẩu hộ và làm vận chuyển lun cho 1 cty Trung Quốc và 1 C.ty trong nước (em cũng ko hiểu tại sao cái c.ty trong nước kia ko tự nhập khẩu - nhưng thế bên em mới có việc chứ hehe^^)
- Bên em có làm HĐ dịch vụ với bên TQ đàng hoàng. Số tiền làm DV đó được chuyển khoản vào TK bên em.
- Nhưng vấn đề là: Bên trong nước ko lấy Hoá Đơn gì cả. Bên em lại có đủ Tờ Khai Hải Quan, chứng từ nộp thuế nhập khẩu+GTGT (tất nhiên là đứng tên cty em).
Vậy bây giờ em phải hạch toán thuế NK và GTGT đó ntn?Và số tiền dịch vụ bên em nhận được phải xử lý thế nào?Bên em có phải viết HĐ đầu ra k? (Vì theo TKHQ thì bên em là người NK số hàng hoá đó)
Em mới vào nghề nên diễn đạt kém lắm. các bác thông cảm. Giúp em vụ này zới. Em cảm ơn!!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
loboglory

loboglory

Cao cấp
17/12/04
286
2
18
42
Ha noi
Em chào các Bác!! em đang có vụ này khó hỉu waa nhờ các Bác giúp đỡ em zzoii. Chả là giám đốc bên em vừa làm 1vụ "Dịch vụ: Nhập khẩu hộ và vận chuyển" Vụ việc như sau a:
- Bên em đứng giữa trung gian nhập khẩu hộ và làm vận chuyển lun cho 1 cty Trung Quốc và 1 C.ty trong nước (em cũng ko hiểu tại sao cái c.ty trong nước kia ko tự nhập khẩu - nhưng thế bên em mới có việc chứ hehe^^)
- Bên em có làm HĐ dịch vụ với bên TQ đàng hoàng. Số tiền làm DV đó được chuyển khoản vào TK bên em.
- Nhưng vấn đề là: Bên trong nước ko lấy Hoá Đơn gì cả. Bên em lại có đủ Tờ Khai Hải Quan, chứng từ nộp thuế nhập khẩu+GTGT (tất nhiên là đứng tên cty em).
Vậy bây giờ em phải hạch toán thuế NK và GTGT đó ntn?Và số tiền dịch vụ bên em nhận được phải xử lý thế nào?Bên em có phải viết HĐ đầu ra k? (Vì theo TKHQ thì bên em là người NK số hàng hoá đó)
Em mới vào nghề nên diễn đạt kém lắm. các bác thông cảm. Giúp em vụ này zới. Em cảm ơn!!!

9. Kế toán các khoản phải thu của khách hàng tại đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu:
9.1. Khi nhận của đơn vị uỷ thác nhập khẩu một khoản tiền mua hàng trả trước để mở LC..., căn cứ các chứng từ liên quan, ghi:
Nợ các TK 111, 112,..
Có TK 131- Phải thu của khách hàng. (Chi tiết cho từng đơn vị giao uỷ thác nhập khẩu).
9.2. Khi chuyển tiền hoặc vay ngân hàng để ký quỹ mở LC (Nếu thanh toán bằng thư tín dụng), căn cứ các chứng từ liên quan, ghi:
Nợ TK 144 - Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
Có các TK 111, 112, 311...
9.3. Khi nhập khẩu vật tư, thiết bị, hàng hoá cần phản ánh các nghiệp vụ sau:
- Số tiền hàng uỷ thác nhập khẩu phải thanh toán hộ với người bán cho bên giao uỷ thác, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi:
Nợ TK 151 - Hàng mua đang đi đường (Nếu hàng mua đang đi đường)
Nợ TK 156- Hàng hoá (Nếu hàng nhập về kho)
Có TK 331- Phải trả cho người bán (Chi tiết cho từng người bán).
- Trường hợp nhận hàng của nước ngoài không nhập kho chuyển giao thẳng cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu, ghi:
Nợ TK 331- Phải trả cho người bán (Chi tiết đơn vị uỷ thác nhập khẩu)
Có TK 331- Phải trả cho người bán (Chi tiết người bán nước ngoài)
- Thuế nhập khẩu phải nộp hộ cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi:
Nợ TK 151 - Hàng mua đang đi đường
Nợ TK 156 - Hàng hoá
Có TK 3333- Thuế xuất, nhập khẩu (Chi tiết thuế nhập khẩu).
- Trường hợp nhận hàng của nước ngoài không nhập kho chuyển giao thẳng cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu, ghi:
Nợ TK 331- Phải trả cho người bán (Chi tiết đơn vị uỷ thác nhập khẩu)
Có TK 3333- Thuế xuất, nhập khẩu (Chi tiết thuế nhập khẩu).
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp hộ cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu, căn cứ vào các chứng từ liên quan, ghi:
Nợ TK 151 - Hàng mua đang đi đường
Nợ TK 156 - Hàng hoá.
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33312)
Trường hợp nhận hàng của nước ngoài không qua nhập kho chuyển giao thẳng cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu, ghi:
Nợ TK 331 - Phải trả người bán (Chi tiết đơn vị uỷ thác nhập khẩu)
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33312)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt nộp hộ cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu, căn cứ chứng từ liên quan, ghi:
Nợ TK 151 - Hàng mua đang đi đường
Nợ TK 156 - Hàng hoá
Có TK 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Trường hợp nhận hàng của nước ngoài không qua nhập kho chuyển giao thẳng cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu, ghi:
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán (Chi tiết đơn vị uỷ thác nhập khẩu)
Có TK 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Khi trả hàng cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu, căn cứ vào Hoá đơn GTGT xuất trả hàng và các chứng từ liên quan, ghi:
Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (Chi tiết đơn vị uỷ thác nhập khẩu)
Có TK 156 - Hàng hoá (giá trị hàng nhập khẩu đã bao gồm các khoản thuế phải nộp)
Có TK 151 - Hàng mua đang đi đường.
9.4. Đối với phí uỷ thác nhập khẩu và thuế GTGT tính trên phí uỷ thác nhập khẩu, căn cứ vào Hoá đơn GTGT và các chứng từ liên quan, kế toán phản ánh doanh thu phí uỷ thác nhập khẩu, ghi:
Nợ TK 131, 111, 112, ... (Tổng giá thanh toán)
Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5113)
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp
9.5. Đối với các khoản chi hộ cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu liên quan đến hoạt động nhận uỷ thác nhập khẩu (phí ngân hàng, phí giám định hải quan, chi phí thuê kho, thuê bãi, chi bốc xếp, vận chuyển hàng...), căn cứ chứng từ có liên quan, ghi:
Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (Chi tiết đơn vị uỷ thác nhập khẩu)
Có TK 111, 112,...
9.6. Khi đơn vị uỷ thác nhập khẩu chuyển trả nốt số tiền hàng nhập khẩu, tiền thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (Nếu đơn vị uỷ thác nhờ nộp hộ vào Ngân sách nhà nước các khoản thuế này) và các khoản chi hộ cho hoạt động uỷ thác nhập khẩu, phí uỷ thác nhập khẩu, căn cứ vào các chứng từ liên quan, ghi:
Nợ TK 111, 112,...
Có TK 131 - Phải thu của khách hàng (Chi tiết đơn vị uỷ thác nhập khẩu)
9.7. Khi thanh toán hộ tiền hàng nhập khẩu với người bán cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu, căn cứ vào chứng từ liên quan, ghi:
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán (chi tiết cho từng người bán)
Có TK 112, 144, ...
9.8. Khi nộp hộ thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt vào NSNN, căn cứ vào chứng từ liên quan, ghi:
Nợ các TK 3331, 3332, 3333,...
Có TK 111, 112, ...
9.9. Trường hợp đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu làm thủ tục nộp các loại thuế liên quan đến hàng nhập khẩu, đơn vị uỷ thác nhập khẩu tự nộp các khoản thuế này vào NSNN, căn cứ vào chứng từ liên quan, kế toán phản ánh số tiền đơn vị uỷ thác nhập khẩu đã nộp vào NSNN, ghi:
Nợ các TK 3331, 3332, 3333,...
Có TK 131 - Phải thu của khách hàng (Chi tiết đơn vị uỷ thác nhập khẩu)
 
Y

YenBS

Guest
19/12/08
11
0
0
Hai Phong
Em cảm ơn bác loboglory đó đúng là cái em cần. Xong vấn đề của em là bây giờ bên em đã làm thủ tục HQ cho lô hàng đã nộp thuế GTGT+NK (Đứng trên danh nghĩa bên em là nhà Nhập khẩu). Sau khi nhập về bên em đã giao đủ hàng cho bên uỷ thác nhập khẩu. Bây giờ bên uỷ thác kia ko lấy HĐTC nghĩa là trên giấy tờ bên em vẫn còn số hàng đó. Mà xếp em thì cũng chả mún viết HĐTC ra vì cũng ko mún mất số thuế GTGT đầu vào. Em có nói với xếp là phải viết HĐ đầu ra nhung xếp em nói: Mình làm DV thì hạch toán Doanh thu dịch vụ thui. Em hoang mang WAa bây giò em phải làm thế nào cho vùa đúng ý xếp mà vẫn đúng pháp luật đây????:060:
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Vấn đề dịch vụ vận tải thông qua nhập khẩu, xuất khẩu vốn dĩ rất phức tạp, kiểu của em còn đơn giản hơn các đơn vị trung gian khác vì em còn đứng tên nhập khẩu, nếu em chỉ nhận vận chuyển hộ, nhận hàng, nộp thuế hộ thì còn phức tạp nữa, phải khai vào tờ khai dịch vụ hàng hoá nhờ thu nữa. Tuy nhiên vấn đề của cty em, thì em đã đúng, còn Giám đốc thì sai.
Nếu theo ý kiến của Giám đốc thì: Thứ nhất, Trên sổ sách, hàng hoá tồn kho của Cty em rất lớn mà không có thực trong kho. Thứ 2 là khoản tiền thu về (do bên uỷ thác chuyển) bao gồm: Tiền hàng, tiền thuế, tiền phí vận chuyển và 1 số khoản chênh lệch (lời). Thực chất: tiền phí vận chuyển là doanh thu của Cty em. Nhưng em không chứng minh được phần hàng chuyển trả cho nhà uỷ thác đựơc trừ ra khỏi tổng số tiền chuyển về, nên Thuế có thể sẽ coi Tổng số tiền về là doanh thu, khi đó thuế TNDN sẽ rất cao.
Về mặt nội bộ cty thì rất rễ vì đâu cần chứng từ chứng minh, hiện tại đang có lãi vì có phí dịch vụ + chiếm đoạt tiền thuế đầu ra (đầu vào đã khấu trừ) của Nhà Nước. Còn kế toán Thuế e rằng thiếu chứng từ (chính là hoá đơn tài chính + phiếu xuất kho) viết cho người thụ hưởng. Có thể họ không lấy, nhưng phải viết và nộp thuế cho NN.
Anh nghĩ nên khai vào tờ khai hàng hoá dịch vụ thu hộ/nộp hộ (để được trừ ra khỏi doanh thu).
 
Y

YenBS

Guest
19/12/08
11
0
0
Hai Phong
Vậy là em phải viết HĐTC cho số hàng trên tờ khai bên em nhập để giải phóng nó ra khỏi sổ sách^^trả lại thuế GTGT cho nhà nước (Coi như là bên em nhập về để bán) Vậy còn số tiền làm DV nhập khẩu + vận chuyển trong nước mà phía nước ngoài đã chuyển vào TK của bên em thì sao ah? em phải giải trình số tiền này thế nào? Nó là một khoản doanh thu của c,ty em, em có phải viết HĐ ra ko? nếu viết thì viết thuế suất bao nhiêu? (Em hỏi hơi ngố mong các bác cảm thông vì chưa bao giờ em làm kt DV xuất nhập khẩu thế này) Em cảm ơn!!!
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Đương nhiên là doanh thu thì phải viết hoá đơn rồi. Thuế suất vận tải quốc tế là 0%.
Em lấy chứng từ doanh thu là: Bảng kê chi phí gửi cho đối tác để chuyển tiền - (trừ) hoá đơn xuất bán (nhờ thu) phần khai hoá đơn đầu ra cho hàng hoá dịch vụ nhờ thu (có mẫu bảng kê- liên lạc với cơ quan thuế địa phương) thì ra số doanh thu dịch vụ, xuất hoá đơn đầu ra và khai thuế GTGT cho số tiền này.
 
Y

YenBS

Guest
19/12/08
11
0
0
Hai Phong
Bác ơi đây là em vận chuyển trong nước nhưng phía nước ngoài trả tiền đó chứ. Cũng gọi là vận chuyển QT a?
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Cái này em phải xem kỹ với mô tả hành trình vận chuyển hàng của Cty em. Tốt nhất nên hỏi cơ quan Thuế chủ quản nhé!
 
Y

YenBS

Guest
19/12/08
11
0
0
Hai Phong
Vâng nghe lời Bác em gọi điện hỏi thử xếp quản lý thuế bên em xem sao^^tình hình thế nào em sẽ tường thuật sau Bác nhé ^-^
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Vâng nghe lời Bác em gọi điện hỏi thử xếp quản lý thuế bên em xem sao^^tình hình thế nào em sẽ tường thuật sau Bác nhé ^-^

Hy vọng lớn nhất của tôi là... không phải gặp lại đề tài này!:045:
 
Y

YenBS

Guest
19/12/08
11
0
0
Hai Phong
Bác Duy Vinh nói vậy em buồn. Hy vọng lớn nhất của em là Các Bác giúp em giải đáp nhiều nghiệp vụ nữa. Hiiii mấy hum nay em nhăm nhe hỏi cán bộ Thuế mà đã được đâu. mà em cũng ớn mấy cụ ấy lắm. Em thì non trẻ mà mấy Cụ ấy thì già wa... thanh thử tim em nó cứ đập thình thịch mỗi khi giáp mặt. HIX hy vọng em còn gặp lại Bác dài dài ^^
 

Xem nhiều