Hạch toán bút toán chênh lệch tỷ giá

  • Thread starter congcuong2002
  • Ngày gửi
C

congcuong2002

Guest
24/3/08
42
0
0
43
Dong Nai
Hạch tóan chênh lệch tỷ giá khi bán usd rút tiền vnd

Xin chào!

Em có 1 thắc mắc nhờ mọi người giúp:

Cty em bán hàng XK, khi bán hàng em đã ghi nợ
N131/C511 : 1.000 USD x 15.000 = 15.000.000

Khi KH thanh tóan
N112: 1.000 USD x 15.500 = 15.500.000
C515: 500.000
C131: 15.000.000

Nhưng khi bán USD cho ngân hàng rút VND về quỹ
VD : Rút 500 USD x 16.000 = 8.000.000

Vậy là lại xảy ra chênh lệch tỷ giá???? Vậy giờ em phải làm sao?? mong mọi người chỉ giúp ??? Nếu không đánh giá chênh lệch tỷ giá, thì sổ ngân hàng USD quy đổi ra VND bị âm??????
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

NTTMinh

Sơ cấp
13/2/09
49
0
0
Hà Nội
Hi. Anh hạch toán thế này nhé:
N 1111: 500 x 16.000 = 8.000.000 (theo tỷ giá giao dịch)
C 1122 (theo tỷ giá ghi sổ)
C 515 (chênh lệch)
 
C

congcuong2002

Guest
24/3/08
42
0
0
43
Dong Nai
Cam on ban!

Bạn cho tôi hỏi thêm "Tỷ giá ghi sổ" có phải là "tỷ giá bình quân liên ngân hàng" được công bố tại thời điểm rút tiền không???

Nếu không phải thì là tỷ giá nào???
 
The End

The End

^^
25/9/07
297
0
16
EveryWhere
Cam on ban!

Bạn cho tôi hỏi thêm "Tỷ giá ghi sổ" có phải là "tỷ giá bình quân liên ngân hàng" được công bố tại thời điểm rút tiền không???

Nếu không phải thì là tỷ giá nào???

Tỷ giá ghi sổ là tỷ giá ghi trên sổ ktoán (quy đổi ngoại tệ ra đơn vị tiền tệ ktoán theo một trong các phương pháp: Bình quân gia quyền; Nhập trước, xuất trước; Nhập sau, xuất trước; Giá thực tế đích danh (như một loại hàng hoá đặc biệt).
 
T

trinhthily

Guest
8/5/08
67
0
0
bac giang
trong tháng 1/2009 em có nghiệp vụ kinh tế PS như sau,xuất bán 999USD tỷ giá ghi sổ HT 17281= 17.263.719 VND
đến thág 2/2009 KH thanh toán
ghi có 994 USD*17474=17.369.156
Phí DV ngân hàng là 5.5USD*17474=96.107VND
Vậy em phải HT như thế nào ?
EM HT
Nợ 131/Co 511=17.263.719
Nơ 1122/Có 131 =17.369.156
Nợ 6425/Có 1122=96.107
Vậy khi HT chênh lệch tỷ giá thì em phải lấy 999*17474=17.456.526-17263.719=192.807
Nợ 1122/Có 515or 635/co 131
Mong đựoc giúp đỡ em cảm ơn nhiều:flower:
 
ketoankinhcan

ketoankinhcan

Cao cấp
24/1/07
501
9
18
TP.HCM
Nếu như tôi, tôi sẽ giải quyết như sau:
Thứ nhất
- Khi xuất bán: N131/C511: 17.263.719đ (tỷ giá 17.281)
- khi nhận tìên bán: N111 or 112/C131: 17.263.719đ
- Khoản chênh lệch tỷ giá: N112/C515: 186.807
Thứ hai
khoản 5.5ÚD này do thoả thuận thì bên bán phải trả nên khi chuyển tiền thanh toán phía mua hàng đã trừ thẳng, do đó tôi sẽ coi như 01 khoản phí bán hàng: N 641/C131
 
T

trinhthily

Guest
8/5/08
67
0
0
bac giang
em xin cảm ơn nhiều,tuy nhiên khoản 641/131em nghí là 641/1122 chứ nhỉ?vì nó trực tiếp trừ trên TK 1122 của mình mà trong khi 131 mình đã thu bằng số HT ghi sổ còn chênh lệch đã đưa 515or635
 
tranvanquyen

tranvanquyen

Tổ bán báo xa người yêu..
em xin cảm ơn nhiều,tuy nhiên khoản 641/131em nghí là 641/1122 chứ nhỉ?vì nó trực tiếp trừ trên TK 1122 của mình mà trong khi 131 mình đã thu bằng số HT ghi sổ còn chênh lệch đã đưa 515or635
Khoản tiền phí dịch vụ NH bên bán phải chịu, nhưng bên mua hàng đã thanh toán hộ bên bạn vì vậy ta có thể giảm trừ luôn trên TK 131
Nợ TK 641
Có TK 131
khoản phải thu còn lại = Tổng doanh thu - khoản phí dịch vụ NH
Thân!
 
T

trinhthily

Guest
8/5/08
67
0
0
bac giang
Em muốn hỏi thêm trường hợp này nha,giả sử trong tháng em co Phát sinh nguồn vốn KD
Chuyển vào 10.000 USD *17000=170.000.000
sau đó bên em chưa rút mà tiếp tục có các khoản phát sinh khác như KH thanh toán bằng tiền USD hay tiếp tục gửi nguồn vốn KD qua TK USD cộng dồn mấy tháng em có 30.000USD ở mối tỷ giá khác nhau
Tuy nhiên tháng đó em có rút khoảng 5000*17500 =87.500.000
Như vậy em có phải đánh giá lại tỷ giá hay co khoản chênh lệch nào phái ghi sổ ko?
 
C

congcuong2002

Guest
24/3/08
42
0
0
43
Dong Nai
Tôi đã hiểu rồi, cám ơn bạn nhiều.

Nhưng tôi định làm như thế này có được không??

Do có nhiều giao dịch phát sinh liên quan đến ngọai tệ,do đó nếu mỗi lần phải đánh giá chênh lệch tỷ giá sẽ rất "mệt"

Vì vậy tôi định là, cuối tháng, tôi sẽ quy đổi số ngọai tệ còn lại trong tài khỏan theo tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm cuối tháng. Rồi so sánh với số tiền đã quy đổi trong tháng, nếu có chênh lênh sẽ hạch tóan vào 515 hoặc 635, như vậy có được không bạn???

MOng bạn chỉ giáo!
 
N

NTTMinh

Sơ cấp
13/2/09
49
0
0
Hà Nội
Vì vậy tôi định là, cuối tháng, tôi sẽ quy đổi số ngọai tệ còn lại trong tài khỏan theo tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm cuối tháng. Rồi so sánh với số tiền đã quy đổi trong tháng, nếu có chênh lênh sẽ hạch tóan vào 515 hoặc 635, như vậy có được không bạn???

MOng bạn chỉ giáo!

Hjx. Bác nói khó hiểu quá. Nhưng nói chung theo nguyên tắc kế toán: Cơ sở dồn tích bác phải hạch toán khoản chênh lệch đó ngay khi phát sinh.
 
tranvanquyen

tranvanquyen

Tổ bán báo xa người yêu..
Em muốn hỏi thêm trường hợp này nha,giả sử trong tháng em co Phát sinh nguồn vốn KD
Chuyển vào 10.000 USD *17000=170.000.000
sau đó bên em chưa rút mà tiếp tục có các khoản phát sinh khác như KH thanh toán bằng tiền USD hay tiếp tục gửi nguồn vốn KD qua TK USD cộng dồn mấy tháng em có 30.000USD ở mối tỷ giá khác nhau
Tuy nhiên tháng đó em có rút khoảng 5000*17500 =87.500.000
Như vậy em có phải đánh giá lại tỷ giá hay co khoản chênh lệch nào phái ghi sổ ko?
Thường thì cuối kỳ mới đánh giá lại tỷ giá, khi phát sinh chênh lệch tỷ giá thì hạch toán vào TK 635: chênh lệch giảm, TK 515 chênh lệch tỷ giá tăng
Thân!
 
H

hongduc

Guest
28/12/08
1
0
0
TPHCM
Cho em hỏi như cty em mua một bộ máy tính nhà riêng .Cty em bán lại cho cty họ yêu cầu em xuất hoá đơn.mà trong khi em mua của nhà riêng thì k có hoá đơn đầu vào.Vậy giờ em phải làm sao
 
P

pho

Sơ cấp
3/3/09
2
0
0
40
Quang Ngai
xin chào mọi người!tôi là thành viên mới.nhân tiện tôi có 1 câu hỏi liên quan đến chênh lệch tỷ giá ngoại tệ!.mong mọi người chỉ giáo:
cty tôi hạch toán tỷ giá xuất ngoại tệ không theo 1 trong 4 phương pháp mà theo tỷ giá thực nhập thực xuất,như vậy có vấn đề gì không?kiểm toán với thuế có chấp nhận không?
 
NguyenThiMyLien

NguyenThiMyLien

Trung cấp
5/6/07
99
1
8
VungTau
xin chào mọi người!tôi là thành viên mới.nhân tiện tôi có 1 câu hỏi liên quan đến chênh lệch tỷ giá ngoại tệ!.mong mọi người chỉ giáo:
cty tôi hạch toán tỷ giá xuất ngoại tệ không theo 1 trong 4 phương pháp mà theo tỷ giá thực nhập thực xuất,như vậy có vấn đề gì không?kiểm toán với thuế có chấp nhận không?

cty mình cũng giống như cty bạn nên có lúc sổ tiền gửi USD bị âm, vì vậy cũng không biết hạch toán tỷ giá thực nhập thực xuất ngay tại thời điểm đó luôn có được không, có ai biết chỉ dùm mình với
Cám ơn nhiều
 
T

tigontk21

Guest
7/6/08
19
0
0
HN
Hạch toán chênh lệch tỷ giá?

Giúp mình nha!

Lô hàng xuất khẩu trị giá 20.000$. Ngày 1/1 khách hàng ứng trước 5.000$ Tỷ gía thực tế BQLNH 17.000đ/USD. Định khoản:
Nợ TK 112: 85.000.000
Có TK 131(dư có): 85.000.000 (5.000x17.000)

Đồng thời ghi: Nợ TK 007: 5.000$

Ngày 15/03 hoàn thành việc xuất khẩu, TG thực tế 17.500đ/USD, ghi nhận DT: (đây là chỗ mình muốn bạn xem giúp đây):
Nợ TK 131 (dư có): 85.000.000
Nợ TK 131 (dư nợ): 26.250.000 (1.500$x17.500đ/USD)
Nợ TK 635:2.500.000
Có TK 511:350.000.000 (20.000$x17.500đ/USD)

Chỗ này mình thấy lăn tăn chút!
Bạn nghĩ thế nào?
Cảm ơn nha!
 
N

Nhunhu08

Sơ cấp
4/7/08
7
0
0
Trà Nóc, Cần Thơ
Ghi như bạn đc rồi đấy, có điều chỉnh lại chút xíu thôi:
Hoàn thành việc XK bạn ghi
Nợ 131: 350.000.000 (20.000 x 17.500)
Có 511: 350.000.000
nhận đc tiền ghi
Nợ 112: 262.500.000 (15.000 x 17.500)
Nợ 635: 2.500.000 (chênh lệch tỷ giá hối đoái)
Có 131: 265.000.000
vậy là xong
 
M

mitsuboshi

Sơ cấp
10/3/09
40
0
0
tphcm
Giúp mình nha!

Lô hàng xuất khẩu trị giá 20.000$. Ngày 1/1 khách hàng ứng trước 5.000$ Tỷ gía thực tế BQLNH 17.000đ/USD. Định khoản:
Nợ TK 112: 85.000.000
Có TK 131(dư có): 85.000.000 (5.000x17.000)

Đồng thời ghi: Nợ TK 007: 5.000$

Ngày 15/03 hoàn thành việc xuất khẩu, TG thực tế 17.500đ/USD, ghi nhận DT: (đây là chỗ mình muốn bạn xem giúp đây):
Nợ TK 131 (dư có): 85.000.000
Nợ TK 131 (dư nợ): 26.250.000 (1.500$x17.500đ/USD)
Nợ TK 635:2.500.000
Có TK 511:350.000.000 (20.000$x17.500đ/USD)

Chỗ này mình thấy lăn tăn chút!
Bạn nghĩ thế nào?
Cảm ơn nha!


Mình thấy ghi như bạn là đúng rồi. nhưng cho mình hỏi thêm chút nhe! Công ty bạn có theo dõi tỷ giá xuất ngoại tệ ko? Nếu ko theo dõi tỷ giá xuất ngoại tệ của cty có đc ko?
 
B

buitheduy

Cao cấp
6/11/08
268
1
16
Quy Nhon
Giúp mình nha!

Lô hàng xuất khẩu trị giá 20.000$. Ngày 1/1 khách hàng ứng trước 5.000$ Tỷ gía thực tế BQLNH 17.000đ/USD. Định khoản:
Nợ TK 112: 85.000.000
Có TK 131(dư có): 85.000.000 (5.000x17.000)

Đồng thời ghi: Nợ TK 007: 5.000$

Ngày 15/03 hoàn thành việc xuất khẩu, TG thực tế 17.500đ/USD, ghi nhận DT: (đây là chỗ mình muốn bạn xem giúp đây):
Nợ TK 131 (dư có): 85.000.000
Nợ TK 131 (dư nợ): 26.250.000 (1.500$x17.500đ/USD)
Nợ TK 635:2.500.000
Có TK 511:350.000.000 (20.000$x17.500đ/USD)

Chỗ này mình thấy lăn tăn chút!
Bạn nghĩ thế nào?
Cảm ơn nha!
kô định khoản như thế. Đã biết được lỗ tỉ giá đâu mà định khoản như thế
Khi hoàn thành xuất khẩu
Nợ 131 20.000 x 17500 = 350tr
Có 511 350tr
Khi khách hàng thực chuyển tiền dùng tỉ giá lúc nhận tiền hạch toán lúc đó mới biết lỗ hay lãi chứ.
Giả dụ tại thời điểm khách chuyển tiền tỉ giá 18.000
Nợ 112 18.000 x 15000 usd = 270 tr
Có 131 265 tr
Có 515 5 tr
Lúc này lãi chứ không phải là lỗ nữa.
 
B

buitheduy

Cao cấp
6/11/08
268
1
16
Quy Nhon
Thường thì cuối kỳ mới đánh giá lại tỷ giá, khi phát sinh chênh lệch tỷ giá thì hạch toán vào TK 635: chênh lệch giảm, TK 515 chênh lệch tỷ giá tăng
Thân!
Đánh giá lại các tài khaỏn có gốc ngoại tệ vào cuối kỳ, không hạch toán vào 635 hay 515 mà là vào 413 chênh lệch tỷ giá. Dùg 635, 515 trong trường hợp nghiệp vụ phát sinh lãi, hay lỗ của tỉ giá mà thôi, không dùng cho việc đánh giá lại các tài khoản có gốc ngoại tệ vào cuối kỳ.
 

Xem nhiều