Hạch toán bút toán chênh lệch tỷ giá

  • Thread starter congcuong2002
  • Ngày gửi
B

buitheduy

Cao cấp
6/11/08
268
1
16
Quy Nhon
Em muốn hỏi thêm trường hợp này nha,giả sử trong tháng em co Phát sinh nguồn vốn KD
Chuyển vào 10.000 USD *17000=170.000.000
sau đó bên em chưa rút mà tiếp tục có các khoản phát sinh khác như KH thanh toán bằng tiền USD hay tiếp tục gửi nguồn vốn KD qua TK USD cộng dồn mấy tháng em có 30.000USD ở mối tỷ giá khác nhau
Tuy nhiên tháng đó em có rút khoảng 5000*17500 =87.500.000
Như vậy em có phải đánh giá lại tỷ giá hay co khoản chênh lệch nào phái ghi sổ ko?
Cuối kỳ thì em đánh giá lại tài khoản có gốc ngoại tệ để xác định chênh lệch tỉ giá. Tuy nhiên đối với tài khoản góp vốn (411) có gốc ngoại tệ không được đánh giá lại mà phải giử nguyên tỉ giá ban đầu của nó. Tài khoản này không bị ảnh hưởng của tỉ giá thay đỗi nếu em đánh giá lại tài khoản này thì sẽ bị sai khi đối tác rút vốn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

luongha

Guest
13/5/08
105
0
0
40
Ha Noi
Tôi đã hiểu rồi, cám ơn bạn nhiều.

Nhưng tôi định làm như thế này có được không??

Do có nhiều giao dịch phát sinh liên quan đến ngọai tệ,do đó nếu mỗi lần phải đánh giá chênh lệch tỷ giá sẽ rất "mệt"

Vì vậy tôi định là, cuối tháng, tôi sẽ quy đổi số ngọai tệ còn lại trong tài khỏan theo tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm cuối tháng. Rồi so sánh với số tiền đã quy đổi trong tháng, nếu có chênh lênh sẽ hạch tóan vào 515 hoặc 635, như vậy có được không bạn???

MOng bạn chỉ giáo!

Nói như bạn thì bạn dùng tỷ giá ghi sổ để hạch toán, nhưng không phải nghiệp vụ nào cũng dùng tỷ giá ghi sổ được đâu bạn ạ.

Các nghiệp vụ phát sinh tăng (tăng các khoản phải thu, phải trả, tăng vật tư hàng hoá, tài sản cố định, doanh thu, chi phí) phải phản ánh theo tỷ giá giao dịch hay chính là tỷ giá thực tế tại thời điểm giao dịch.

Các nghiệp vụ ghi giảm thì ghi theo tỷ giá ghi sổ.

Quy đổi ngoại tệ cuối tháng của bạn áp dụng đối với số còn lại trong quỹ và để áp dụng một mức tỷ giá hợp lý để cuối năm làm báo cáo tài chính tránh trường hợp lỗ hay lãi nhiều quá mà thôi.
 
N

NTTMinh

Sơ cấp
13/2/09
49
0
0
Hà Nội
Giúp mình nha!

Lô hàng xuất khẩu trị giá 20.000$. Ngày 1/1 khách hàng ứng trước 5.000$ Tỷ gía thực tế BQLNH 17.000đ/USD. Định khoản:
Nợ TK 112: 85.000.000
Có TK 131(dư có): 85.000.000 (5.000x17.000)

Đồng thời ghi: Nợ TK 007: 5.000$

Ngày 15/03 hoàn thành việc xuất khẩu, TG thực tế 17.500đ/USD, ghi nhận DT: (đây là chỗ mình muốn bạn xem giúp đây):
Nợ TK 131 (dư có): 85.000.000
Nợ TK 131 (dư nợ): 26.250.000 (1.500$x17.500đ/USD)
Nợ TK 635:2.500.000
Có TK 511:350.000.000 (20.000$x17.500đ/USD)

Chỗ này mình thấy lăn tăn chút!
Bạn nghĩ thế nào?
Cảm ơn nha!

Hạch toán như bác là được rồi.

Khi hoàn thành xuất khẩu
Nợ 131 20.000 x 17500 = 350tr
Có 511 350tr
Giả dụ tại thời điểm khách chuyển tiền tỉ giá 18.000
Nợ 112 18.000 x 15000 usd = 270 tr
Có 131 265 tr
Có 515 5 tr
Hạch toán như thế này cũng không sai
Cả 2 cách đều dùng được :028:
 
C

congcuong2002

Guest
24/3/08
42
0
0
43
Dong Nai
Phát sinh chênh lệch tỷ giá

Chào cả nhà!

Em lại có 1 phát sinh liên quan đến chênh lệch tỷ giá mà không biết hạch toán làm sao?? mong cả nhà chỉ giáo

Ngày 24/12/2008, xuất 1 lô hàng, hạch toán như sau:
1/ N131A: 16.584 x 16.989 = 281.745.576
C511
Trả hộ cước tàu
N131A: 900 x 16.989 = 15.290.100
C111
Ngày 07/01/2009, xuất thêm 1 lô hàng
2/ N131 :16.421,25 x 16.972 = 278.701.455
C511
trả hộ cước tàu
N131A : 900 x 17.494 = 15.494.600
3/ Ngày 15/01/2009, khác hàng trả tiền
N112 : 25 x 16.975 = 424.375
N642 : 34.780,25 x 16.975 = 590.394.743
N635 :????????
C131
N515:????????
Nhờ mọi người giúp em giải quyết vấn đề này, em không biết phải đánh giá chênh lệch như thế nào??? còn khoản phí ngân hàng thì phân bổ ra sao?????
 
V

Vo thuy linh

Guest
27/4/09
3
0
0
Khanh Hoa
hạch toán chênh lệch tỉ giá

vào cuối mỗi tháng bạn có thể đánh giá chênh lệch sẽ dễ dang cho bạn hơn
 
V

Vo thuy linh

Guest
27/4/09
3
0
0
Khanh Hoa
Mình có mua 100USD để mở tài khoản tại thời điểm 08/07/2008 là 1.715.000. Tài khoản ko giao dịch nên phát sinh lãi tiền gửi đến ngày 30/09 là 0,29USD.
Ngày 03/10, ngân sách chuyển vào nguồn vốn KD của cty là 100.000USD, ngân hàng đã trừ phí và in trên sổ phụ chỉ còn 99.895USD, như vậy phí NH là 105USD.
Cuối tháng 10, tiền lãi ps là 120,84USD; ngày 17/11 NH lại hạch toán truy thu lãi 20,14USD.
Ngày 26/11, cty bán 49.000USD (rút tiền mặt về nhập quỹ là 831.383.000)
Ngày 29/11, ps lãi là 97,69USD
Ngày 10/12, cty bán 51.000USD (rút tiền mặt về nhập quỹ là 866.133.000)
Ngày 31/12, ps lãi 16,15USD. Cuối ngày 31/12 số dư còn trên TK ngoại tệ là 209,83USD.
Mình hạch toán các nghiệp vụ trên với tỉ giá nào để quy đổi ra tiền VND ko bị âm, ai giúp cho mình với :wall:. Hướng dẫn cụ thể càng tốt.
Cảm ơn nhiều.
 
Sửa lần cuối:
A

anhanh08

Guest
21/4/09
7
0
0
47
ha noi
các bạn cho tôi hỏi.
công ty tôi làm về UTXK. khi bên UT xuất hoá đơn có ghi tỷ giá tạm tính 1USD=16000d.
nhưng bên nước ngoài thanh toán bằng chuyển khoản thì tỷ giá là 1USD=17000d.và bên phía nước ngoài cũng đã trừ 1 khoản tiền do hàng bị lỗi và tiền thuê máy móc. vậy tôi phải theo dõi, hạch toán ntn??????.
cám ơn các bạn......
 
A

anhanh08

Guest
21/4/09
7
0
0
47
ha noi
các bạn cho mình hỏi vấn đề nè nhe.
công ty mình nhận UTXK. khi bên UT xuất hoá đơn cho bên mình có ghi tỷ giá tạm tính là1 USD=16000d. nhưng khi bên nước ngoài thang toán bằng chuyển khoản thì tỷ giá là 17000d.bên nước ngoài cũng có trừ 1 số tiền do hàng bị lỗi và do thuê máy móc.bên mình nhận UT nên nhận bao nhiêu tiền tư NN thanh toán là chuyển trả hết số tiền cho bê
UTvới tỷ giá như nhận chuyển khoản. vậy mình phải theo dõi và định khoản ntn?
cám ơn các bạn nhiều...
 
S

s_flower

Trung cấp
9/6/05
75
0
0
43
HN
các bạn cho tôi hỏi.
công ty tôi làm về UTXK. khi bên UT xuất hoá đơn có ghi tỷ giá tạm tính 1USD=16000d.
nhưng bên nước ngoài thanh toán bằng chuyển khoản thì tỷ giá là 1USD=17000d.và bên phía nước ngoài cũng đã trừ 1 khoản tiền do hàng bị lỗi và tiền thuê máy móc. vậy tôi phải theo dõi, hạch toán ntn??????.
cám ơn các bạn......
Tôi thấy bạn nói không rõ ràng lắm, thứ nhất phạt bị lỗi là bao nhiêu, tiền thuê máy móc ntn.
Theo tui
Mình là kế toán tại đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu Khi nhận uỷ thác mình hạch toán
Nợ TK 003V(TK ngoài bảng)
nợ TK131 (Số tiền ủy thác XK phải thu hộ cho bên giao ủy thác SK khi đã XK hàng) Tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ)
Có TK 331 Tỷ giá giao dịch tại thời điểm phát sinh
qua một loạt các biến động
nộp thuế, ,,,,
Khi thu hộ tiền hàng cho bên ủy thác XK
Nợ TK 111 Tỷ giá giao dịch tại thời điểm phát sinh
Có Tk 131 Tỷ giá ghi sổ kế toán
Chênh lệch hạch toán vào 515,635
Theo mình hiểu trường hợp của bạn
Nợ TK 111 :17000*....
Có TK 131: 16000*...
Có TK 515:1000*---
 
V

Vo thuy linh

Guest
27/4/09
3
0
0
Khanh Hoa
Nếu như tôi, tôi sẽ giải quyết như sau:
Thứ nhất
- Khi xuất bán: N131/C511: 17.263.719đ (tỷ giá 17.281)
- khi nhận tìên bán: N111 or 112/C131: 17.263.719đ
- Khoản chênh lệch tỷ giá: N112/C515: 186.807
Thứ hai
khoản 5.5ÚD này do thoả thuận thì bên bán phải trả nên khi chuyển tiền thanh toán phía mua hàng đã trừ thẳng, do đó tôi sẽ coi như 01 khoản phí bán hàng: N 641/C131

Mình nghĩ 641/131 thì chưa hợp lý lắm vì 131 mĩnh đã cân đối rồi thì bút toán này nên HT 641/112
 
L

Lhangbduong

Trung cấp
21/11/08
102
0
0
Binh Duong
Mình nghĩ 641/131 thì chưa hợp lý lắm vì 131 mĩnh đã cân đối rồi thì bút toán này nên HT 641/112

Theo mình 641/131 hay 641/112 đều được hết, cách nào thì tiền của mình và công nợ khách hàng đền được cân đối mà
 
H

hoangkhoidlk2

Trung cấp
9/3/09
68
0
6
39
Hà Nội
ngoai LIFO FIFO binh quan va dich danh thì còn có cái tỉ giá nhận nợ là tỉ giá ghi sổ nữa
 
Z

zerohugo

Guest
16/3/09
1
0
0
41
Bình Phước
Công ty mình sản xuất Tinh bột sắn đóng bao, bên cạnh thu hồi tinh bột thành phẩm sẽ thu hồi thêm một lượng bã sắn, khi bán bã sắn đó mình đã hoạch toán như sau:
+ nhập kho bã sắn:
Nợ TK 155 / Có TK 621 :4.166.418 * 11 = 45.830.598
+ Khi xuất bán bã sắn
Nợ TK 1311 / Có TK 511: 45.830.598
+ Khi thu tiền
Nợ TK 112 / Có TK 1311: 45.830.598
Như vậy có đúng không? Mong các bạn chỉ minh với!!!!!!!!!!!!!!
 
P

phuongacc04

Guest
24/10/09
1
0
0
huong hoa
Trên tài khoản 1122 lại dư có do chênh ty giá thì phải lam sao đây
 
N

nguyen tulien

Sơ cấp
19/1/09
3
0
0
binh thanh
Xin chào!

Em có 1 thắc mắc nhờ mọi người giúp:

Cty em bán hàng XK, khi bán hàng em đã ghi nợ
N131/C511 : 1.000 USD x 15.000 = 15.000.000

Khi KH thanh tóan
N112: 1.000 USD x 15.500 = 15.500.000
C515: 500.000
C131: 15.000.000

Nhưng khi bán USD cho ngân hàng rút VND về quỹ
VD : Rút 500 USD x 16.000 = 8.000.000

Vậy là lại xảy ra chênh lệch tỷ giá???? Vậy giờ em phải làm sao?? mong mọi người chỉ giúp ??? Nếu không đánh giá chênh lệch tỷ giá, thì sổ ngân hàng USD quy đổi ra VND bị âm??????
 
N

nguyen tulien

Sơ cấp
19/1/09
3
0
0
binh thanh
Ở cty mình cũng gặp phải trường hợp như bạn và mình đã định khoản như sau:
Khi bán USD cho ngân hàng rút VND về quỹ:
Nợ 111 : 8.000.000
Có 1122: 7.750.000 (500USD * TG15.500)
cÓ 515 : 250.000 (phần CL tỷ giá )

Nhờ các Anh Chị góp ý giúp em luôn!
 
X

xau gai

Guest
25/2/10
2
0
0
hai phong
Em có thắc mắc này nhờ moi người giúp.

Mình làm kêt toán cho công ty thương mai trong quá trinh mua hang minh co đặt coc tiền cho chủ hang vơi số tiền 56.000.000triệu đồng tổng trị giá trong hoá đơn là75.000.000 triệu như khi lay hàng song minh dã thanh toán qua chuyển khoản 19.000.000 .triệu theo luât thuế trên hai mươi triệu là phải chuyển khoản minh cung đã trao đổi với bên chủ hàng phương án như sau như họ không đông ý.
1)bên minh viết uỷ nhiêm chi cho chủ hàng nhưng bên chủ hàng cho nhân viên bên họ lấy tên công ty minh chuuyên vao tai khoản của công ty minh va dùng uỷ nhiệm chi của bên minh chuyển sang công ty chủ hàng. (vi hai công ty ở rat xa nhau và không cùng hệ thông ngân hàng)
2)và ngươc lai .
Như bên chủ hàng nhất quyêt không đông ý . Nêú mà minh chuyên tiền vào tài khoản của họ thi chắc chắt rât lâu họ không trả lai bên minh.
Anh chi cho em hỏi có cách nào khác nhanh mà em chuyển tiền của mình vao tai khoản của chủ hàng mà lai lấy lai ngay đươc không
cảm ơn rât nhiều!
 
X

xau gai

Guest
25/2/10
2
0
0
hai phong
Em có thắc mắc này nhờ moi người giúp.

Mình làm kế toán cho công ty thương mai trong quá trinh mua hàng mình có đặt coc tiền cho chủ hang vơi số tiền 56.000.000triệu đồng tổng trị giá trong hoá đơn là75.000.000 triệu như khi lấy hàng song mình đã thanh toán qua chuyển khoản 19.000.000 .triệu theo luât thuế trên hai mươi triệu là phải chuyển khoản minh cung đã trao đổi với bên chủ hàng phương án như sau như họ không đông ý.
1)bên mình viết uỷ nhiêm chi cho chủ hàng nhưng bên chủ hàng cho nhân viên bên họ lấy tên công ty minh chuuyên vao tai khoản của công ty minh va dùng uỷ nhiệm chi của bên minh chuyển sang công ty chủ hàng. (vi hai công ty ở rat xa nhau và không cùng hệ thông ngân hàng)
2)và ngươc lai .
Như bên chủ hàng nhất quyết không đông ý . Nêú mà mình chuyên tiền vào tài khoản của họ thi chắc chắt rât lâu họ không trả lai bên mình.
Anh chi cho em hỏi có cách nào khác nhanh mà em chuyển tiền của mình vao tai khoản của chủ hàng mà lai lấy lai ngay đươc không
cảm ơn rât nhiều!
 
T

thuhanhvirbac

Trung cấp
5/4/06
139
0
16
Hanoi
Công ty mình XK 100%, hàng tháng mình có đánh giá lài USD = VND tại TG hạch toán tháng nhằmôch tiền $ và USD cân đối tránh tình trạng $ ở NH thì còn, nhưngơtreen BC lại (-) tiền VND.

Cho mình hỏi, khoản chênhk lệch gain/loss này có được coi là thu nhập khác/ Chi phí TC k? Nếu có, thuế suất phải nộp là bao nhiêu vì mình đang được miễn thuế TNDN theo ưu đãi đầu tư.

Cuối năm TC, các khoản công nợ phải thu, phải trả, tiền gửi mình có đánh giá lại hết => thu nhập khác (nếu lãi)? => nộp thuế TNDN? hay nhập vảo điều chỉnh giảm Dthu do chưa thực hiện đc?

Đọc CV 353 nhưng k thấy nói rõ nên mình k biết phải làm thế nào, sắp deadline rồi, ai biết giúp mình với nhé. Thks
 
T

thuhanhvirbac

Trung cấp
5/4/06
139
0
16
Hanoi
Không ai giúp em à?

Công ty mình XK 100%, hàng tháng mình có đánh giá lại USD = VND tại TG hạch toán nhằm cho tiền $ và VND cân đối tránh tình trạng $ ở NH thì còn, nhưng trên BC lại (-) tiền VND.

Cho mình hỏi:
- Khoản chênh lệch gain/loss này có được coi là Thu nhập TC/ Chi phí TC k khi làm Quyết toán thuế TNDN cuối năm? Nếu có, thuế suất phải nộp là bao nhiêu vì mình đang được miễn thuế TNDN theo ưu đãi đầu tư.

- Cuối năm TC, các khoản công nợ phải thu, phải trả, tiền gửi mình có đánh giá lại hết => thu nhập khác (nếu lãi)? => nộp thuế TNDN? hay nhập vảo điều chỉnh giảm Dthu do chưa thực hiện đc?

Kiểm toán nói 11 tháng đầu mình đánh giá VND= USD theo TG tháng là doanh thu TC or chi phí TC vì đã thực hiện rồi => Vô lý vì mình chỉ muốn trên BC 2 lượng tiền tồn phải khớp với TG tháng thôi và báo cáo tạm tính thuế TNDN quý mình có điều chỉnh tăng or giảm cho khoản unrealize forex này.

Các khoản đánh giá vào tháng 12, kiểm toán chấp nhận là doanh thu. chi phí chưa thực hiện nhưng vẫn HT như 1 khoản thu nhập/ chi phí hợp lệ để tính thuế TNDN theo CV 353.

Tư vấn giúp mình với vì khoản lãi tỷ giá 11 tháng đầu lớn lắm, nếu phải nộp thuế cho khoản đánh giá ảo đấy thì tiêu đời.
 

Xem nhiều