P
Cty em có bán 1 TSCĐ nguyên giá là 160.000.000đ,đã khấu hao là 40.000.000đ, khi bán đi thì sẽ bán theo số giá trị còn lại là 120.000.000đ,nhưng thực tế chỉ bán với số tiền là 87.000.000đ và thuế GTGT đầu ra là 8.700.000đ. Vậy nghiệp vụ này phải xử lý ntn ạ và phần chênh lệch giữa giá bán đó với giá thực tế bán e phải hạch toán ntn ạ,mong mọi người giúp đỡ,e xin cám ơn.

