Các bác giúp với!

  • Thread starter HoangHai
  • Ngày gửi
H

HoangHai

Guest
#1
Các bạn giúp mình hạch toán nghiệp vụ này nhé: Mình chuyển tiền nộp phạt thuế chậm = TGNH số tiền: 410220
Mình hạch toán: Nợ 3388/Có 112
như vậy có đúng ko?
khi hóa đơn về mình sẽ phải hạch toán tiếp như thế nào?
Cám ơn các bạn nhiều.
 
B

benitino

Sơ cấp
10/2/04
72
1
0
36
HCMC
Truy cập trang
#2
Khi nhận được thông báo nộp phạt thì ghi :
Nợ 6428/ Có 3338

Đến khi nộp mới ghi Nợ 3338/Có 1111,1112
Theo nguyên tắc các khoản nộp phạt thì không được tính vào chi phí.Mà chỉ được tính vào quỹ phát triển của cty.
 
N

NgocNam

Sơ cấp
16/12/04
12
0
0
43
Hai Duong
#3
Khoản này không được coi là chi phí hợp lệ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì vậy mình nghĩ khi nộp tiền vào Ngân sách bạn cứ hạch toán vào chi phí số tiền này như sau: Nợ 154,642/112
Khi làm quyết toán thuế thu nhập bạn loại khoản chi phí này ra (có dòng này trên quyết toán đấy).
 
P

PHIHUNGVN

Thành viên thân thiết
4/1/05
1,394
11
38
44
HANOI
#4
Khi phải nộp phạt thuế khoản tiền nộp phạt được các cơ quan thuế, kiểm tra, thanh tra qui định đưa vào lợi nhuận sau khi tính thuế TNDN
 
B

Bathanh

Cao cấp
11/1/05
316
4
0
Hà nội - VN
#5
benitino nói:
Khi nhận được thông báo nộp phạt thì ghi :
Nợ 6428/ Có 3338

Đến khi nộp mới ghi Nợ 3338/Có 1111,1112
Theo nguyên tắc các khoản nộp phạt thì không được tính vào chi phí.Mà chỉ được tính vào quỹ phát triển của cty.
Không được đưa vào phí mà lại hạch toán trên đầu 6 sao được?
Theo tôi, tệ nhất cũng phải hạch toán trên đầu 8 chứ. Hoặc tốt nhất là đối ứng đầu 4. ( lãi sau thuế, chứ không nên đưa vào quỹ.)
Hoặc nếu truy cứu được lỗi thì hạch toán Nợ 138 ( đối tượng chịu phạt)- Có 3338
 
Sửa lần cuối:
R

rosebibi76hp

Guest
#6
Minh ung ho y kien cua ban Ngoc Nam, minh cung da lam roi No 642/ Co112 la duoc
 
P

PHIHUNGVN

Thành viên thân thiết
4/1/05
1,394
11
38
44
HANOI
#7
To bác BATHANH
Em quáng gà không nhìn kỹ khoản này được qui định hạch toán vào bên Nợ 811. Bác và anh em thông cảm nha.
 
L

le ti thanh mai

Sơ cấp
6/1/05
5
0
0
35
ha noi
#8
HoangHai nói:
Các bạn giúp mình hạch toán nghiệp vụ này nhé: Mình chuyển tiền nộp phạt thuế chậm = TGNH số tiền: 410220
Mình hạch toán: Nợ 3388/Có 112
như vậy có đúng ko?
khi hóa đơn về mình sẽ phải hạch toán tiếp như thế nào?
Cám ơn các bạn nhiều.
Minh nghi la ban da nop thue roi thi sao lai hach toan la phai tra
theo minh can phai tim hieu nguyen nhan la do chinh doanh nghiep cua ban
hay loi la do ban
- Neu do ban thi ban phai bo tien tui cua minh ra
-Con neu do doanh nghiep cua ban
thi ban nen chuyen vao cac chi phi
 
H

HoangHai

Guest
#9
Cám ơn các bạn nhiều!
To Thanh Mai: Lỗi này là do doanh ngiệp bạn ạ,chứ không phải do mình.
 
H

hungvhs

Sơ cấp
9/10/03
0
0
0
#10
Theo minh Ke toan van chap nhan khoan phat va dua vao TK 811. Nhung cuoi nam de Quyet toan TNDN thi ta phai tru khoan nay de tinh thu nhap chiu thue.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.



Xem nhiều