Các bác giúp với!

  • Thread starter HoangHai
  • Ngày gửi
H

HoangHai

Guest
Các bạn giúp mình hạch toán nghiệp vụ này nhé: Mình chuyển tiền nộp phạt thuế chậm = TGNH số tiền: 410220
Mình hạch toán: Nợ 3388/Có 112
như vậy có đúng ko?
khi hóa đơn về mình sẽ phải hạch toán tiếp như thế nào?
Cám ơn các bạn nhiều.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

benitino

Trung cấp
10/2/04
72
1
8
42
HCMC
Truy cập trang
Khi nhận được thông báo nộp phạt thì ghi :
Nợ 6428/ Có 3338

Đến khi nộp mới ghi Nợ 3338/Có 1111,1112
Theo nguyên tắc các khoản nộp phạt thì không được tính vào chi phí.Mà chỉ được tính vào quỹ phát triển của cty.
 
N

NgocNam

Guest
16/12/04
12
0
0
49
Hai Duong
Khoản này không được coi là chi phí hợp lệ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì vậy mình nghĩ khi nộp tiền vào Ngân sách bạn cứ hạch toán vào chi phí số tiền này như sau: Nợ 154,642/112
Khi làm quyết toán thuế thu nhập bạn loại khoản chi phí này ra (có dòng này trên quyết toán đấy).
 
P

PHIHUNGVN

Cao cấp
4/1/05
1,394
12
38
50
HANOI
Khi phải nộp phạt thuế khoản tiền nộp phạt được các cơ quan thuế, kiểm tra, thanh tra qui định đưa vào lợi nhuận sau khi tính thuế TNDN
 
B

Bathanh

Guest
11/1/05
316
4
0
Hà nội - VN
benitino nói:
Khi nhận được thông báo nộp phạt thì ghi :
Nợ 6428/ Có 3338

Đến khi nộp mới ghi Nợ 3338/Có 1111,1112
Theo nguyên tắc các khoản nộp phạt thì không được tính vào chi phí.Mà chỉ được tính vào quỹ phát triển của cty.

Không được đưa vào phí mà lại hạch toán trên đầu 6 sao được?
Theo tôi, tệ nhất cũng phải hạch toán trên đầu 8 chứ. Hoặc tốt nhất là đối ứng đầu 4. ( lãi sau thuế, chứ không nên đưa vào quỹ.)
Hoặc nếu truy cứu được lỗi thì hạch toán Nợ 138 ( đối tượng chịu phạt)- Có 3338
 
Sửa lần cuối:
R

rosebibi76hp

Guest
Minh ung ho y kien cua ban Ngoc Nam, minh cung da lam roi No 642/ Co112 la duoc
 
P

PHIHUNGVN

Cao cấp
4/1/05
1,394
12
38
50
HANOI
To bác BATHANH
Em quáng gà không nhìn kỹ khoản này được qui định hạch toán vào bên Nợ 811. Bác và anh em thông cảm nha.
 
L

le ti thanh mai

Guest
6/1/05
5
0
0
40
ha noi
HoangHai nói:
Các bạn giúp mình hạch toán nghiệp vụ này nhé: Mình chuyển tiền nộp phạt thuế chậm = TGNH số tiền: 410220
Mình hạch toán: Nợ 3388/Có 112
như vậy có đúng ko?
khi hóa đơn về mình sẽ phải hạch toán tiếp như thế nào?
Cám ơn các bạn nhiều.
Minh nghi la ban da nop thue roi thi sao lai hach toan la phai tra
theo minh can phai tim hieu nguyen nhan la do chinh doanh nghiep cua ban
hay loi la do ban
- Neu do ban thi ban phai bo tien tui cua minh ra
-Con neu do doanh nghiep cua ban
thi ban nen chuyen vao cac chi phi
 
H

HoangHai

Guest
Cám ơn các bạn nhiều!
To Thanh Mai: Lỗi này là do doanh ngiệp bạn ạ,chứ không phải do mình.
 
H

hungvhs

Guest
9/10/03
0
0
0
Theo minh Ke toan van chap nhan khoan phat va dua vao TK 811. Nhung cuoi nam de Quyet toan TNDN thi ta phai tru khoan nay de tinh thu nhap chiu thue.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA