Hach toán chênh lệch tỷ giá cuối năm tài chính

  • Thread starter trinhthily
  • Ngày gửi
T

trinhthily

Guest
8/5/08
67
0
0
bac giang
Trong năm 2008 em co phát sinh nghiệp vụ mua bán,vậy cty em còn phải thu của KH và cũng còn nợ KH bằng tiền USD,tuy nhiên để đánh giá chênh lệch tỷ giá ngoại tệ cuối năm tài chính em hạch toán như thế nào,
Cộng dồn các khoản phát sinh Nợ và Có USD sau đó * với tỷ giá tại ngày 31/12/2008
Nếu lãi HT
Nợ 413/Có 515
Nếu lỗ
Nợ 635/Có 413
chỉ có 2 búttoán này thôi phải không
EM cảm ơn nhiều:lily:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
U

uocmoketoantruo

Guest
21/11/07
7
0
0
Long An
Việc đánh giá lại chênh lệch tỉ giá của tài khoản nào thì làm trực tiếp trên tài khoản ấy chứ sao lại cồng dồn nợ và có?
Còn riêng các tài khoản nào có số dư cuối kỳ thì bạn phải làm điều chỉnh tăng hay giảm do tỉ giá.
Và ghi đơn theo dõi số liệu phát sinh ngoại tệ trong tài khoản 007.
Vài ý góp cùng bạn
 
T

trinhthily

Guest
8/5/08
67
0
0
bac giang
Em hiều là ghi đơn trên TK 007 rồi,nhưng ý em là ,em lấy ví dụ cụ thể nhé
VD ngày 1/1/08 mua NL 15000USD..........các ngày ttiếp theo cộng dồn số phải trả cuối năm là 20.000 ,vậy 20.000USD này tương đương 340.000.000đVN(VD thôi nhé)
Cuối năm em đánh giá chênh lệch tỷ giá tại thời điểm ngày 31/12/2008 là 17460
như vậy 20.000*17460=349.200.000đvn-340.000.000=9200.000
Không phải là cuối năm em chênh lệch tỷ giá lỗ àh
Nợ 635/413/9200.000
Góp ý thêm cho mình nhé ,cảm ơn,lần đầu mình theo dõi cái này nên không hiều nhiều mong mọi người giúp đỡ nhiệt tình
 
Hoathico

Hoathico

Guest
4/8/08
149
0
0
Hà nội
Còn phải xem bạn áp dụng tỷ giá nào để ghi sổ kế toán. Tỷ giá hạch toán hay tỷ giá thực tế để ghi sổ, vì 2 cách này hạch toán xử lý chênh lệch khác nhau.
 
T

trinhthily

Guest
8/5/08
67
0
0
bac giang
vui lòng hạch toán cả 2 cách cho em hiểu thêm được ko?Cảm ơn nhiều
 
Hoathico

Hoathico

Guest
4/8/08
149
0
0
Hà nội
Nếu bạn dùng ty giá thực tế để ghi sổ. Mỗi khi phát sinh nghiệp vụ lãi lỗ bạn hạch toán vào TK 515, 635. Nhưng cuối kỳ bạn phải điều chỉnh theo tỷ giá tại thời điểm cuối kỳ. Chẳng hạn như cuối kỳ tỷ giá tại thời điểm đó là 16.050đ. Bạn phải căn cứ vào số dư cuối kỳ của TK 1112, 1122,131, 331, 007 (các Tk phát sinh có ngoại tệ ) để đáng giá lại số dư theo tỷ giá cuối kỳ 16.050đ, lãi lỗ cho vào 413 sau đó mới đưa vào 515 or 635 đối với trường hợp bình thường, còn treo ở TK 413 trong trường hợp nhận thầu chưa bàn giao công trình XDCB.
VD: Dư cuối kỳ Nợ - TK 1112: 160.000 ( 10USD)
Cuối kỳ đánh giá lại: 10 x 16.050 = 160500
Ghi : Nợ TK 1112: 500/ Có TK 413: 500
Dư cuối kỳ của TK 1122: 11.270.000 ( 700USD )
Cuối kỳ đánh giá lại: 700 x 16.050 = 11.235.000
Ghi: Nợ TK 413: 35.000/ Có TK 1122: 35.000
Cuối kỳ xác định được lãi lỗ ngoại tệ bằng cách sử dụng số dư TK 413
Khi xuất ngoại tệ bằng tỷ giá này bạn nhớ phải xuất theo các phương pháp xuất đã biết: nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước, phưong pháp bình quân.
Nếu bạn dùng tỷ giá hạch toán khi xuất ko cần phải sử dụng phương pháp xuất ngoại tệ như trên, còn cách điều chỉnh như đối với sử dùng tỷ giá thực tế.
Chúc bạn thành công
 
Sửa lần cuối:
T

trinhthily

Guest
8/5/08
67
0
0
bac giang
Em muốn hỏi thêm,khi đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm TC phản ánh trên TK 413 vậy sang đầu năm sau KH thanh toán hay cty thanh toán cho KH thì phần chênh lệch tiếp theo mình phản ánh như thế nào?
Giá sử em có 1 khảon thu ngày 30/12/08 là 10.000USD*17000
Ngày 31/12/2008 đánh giá CLTG cuối năm là 17460
Khoản chênh lệch này đã được đánh giá lại là giá 17460
Như vậy
vậy tháng 1/2009 KH thanh toán giá 17480
Nếu lãi tiếp tục HT trên 515/635
Xin cảm ơn
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
58
Binh duong
Em muốn hỏi thêm,khi đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm TC phản ánh trên TK 413 vậy sang đầu năm sau KH thanh toán hay cty thanh toán cho KH thì phần chênh lệch tiếp theo mình phản ánh như thế nào?
Giá sử em có 1 khảon thu ngày 30/12/08 là 10.000USD*17000
Ngày 31/12/2008 đánh giá CLTG cuối năm là 17460
Khoản chênh lệch này đã được đánh giá lại là giá 17460
Như vậy
vậy tháng 1/2009 KH thanh toán giá 17480
Nếu lãi tiếp tục HT trên 515/635
Xin cảm ơn
Cuối năm 2008 bạn hạch toán :
Nợ 131 / Có 413 : 10.000 USD * 460 = 4.600.000
Sau đó hạch toán :
Nợ 413 / Có 515 : 4.600.000
Tháng 1/2009 khi thu tiền :
Nợ 1112, 1122 : 10.000 USD * 17.480
Có 131 : 10.000 USD * 17.460
Có 515 : 10.000 USD * 20
Đơn Nợ 007 : 10.000 USD
 
T

trinhthily

Guest
8/5/08
67
0
0
bac giang
Cảm ơn mọi người nhiều nha,em mạo muội hỏi thêm vấn đề này lần nữa nha,em có thể làm đơn giản hơn theo cách .
Em theo tỷ giá thực tế gghi sổ kế toán
Giả sử ngày 10/1/2009 em xuất bán TP trị gía 10.000*17000=170.000.000
NHưng đến 15/2/2008 KH thanhtoán 10.000*17500=175.000.000
Em có thể HT ngay trên 635/515 tại thời điểm đó
Tuy nhiên em ko đánh giá chênh lệch ngay cuôi kỳ đó mà em để cuối năm đánh giá 1 lần được ko? Cuối năm TK 131, 1122.331.. em có thể đánh giá chênh lệch vào thời điểm cuối năm TC cho từng lần PS
VD em có khoản 131 ngày 20/10/2008 là 5000USD*16000
đến 31/12/2008 em đánh giá lại 5000*17460
Em HT cho từng ngiệp vụ PS
Nơ 131/413 or No 413/131
tương tụ như các PS khác
sau đó em kết chuyển 515/635
Một lần nữa xin cảm ơn
 
Hoathico

Hoathico

Guest
4/8/08
149
0
0
Hà nội
" Giả sử ngày 10/1/2009 em xuất bán TP trị gía 10.000*17000=170.000.000
NHưng đến 15/2/2008 KH thanhtoán 10.000*17500=175.000.000
Em có thể HT ngay trên 635/515 tại thời điểm đó "- Được chứ bạn
Nợ TK 111: 175.000.000
Có TK 131: 170.000.000
Có TK 515: 5.000.000
Để cuối năm điều chỉnh 1 lần cũng được mà, nhưng cẩn thận ko bị nhầm lẫn.
 
H

Haiausfc

Guest
30/9/09
1
0
0
51
tp ho chi minh
Hạch toán điều chỉnh số dư tk131 ngoại tệ cuối kỳ như thế nào?
ví dụ: số dư có đầu kỳ TK131 khách hàng A là 1.000 $, tỷ giá 17.800
Trong kỳ PS nghiệp vụ bán hàng trị giá 3.300$, , tỷ giá 17.800 kế toán đk
Nợ 131-A: 58.740.000
Có 511: 53.400.000
có 3331: 5.340.000

sau đó cty A chấp nhận thanh toán sau khi bù trừ tiền đã ứng trước, tỷ giá 17.900
nợ 1122: 2.300 x 17.900 = 41.170.000
có 131 (58740000-17800000)= 40.940.000
có 515: 230.000

cuối kỳ đ/chỉnh TK131 theo tỷ giá 18.000đ/USD
SDCK = (-1000$+3.300$) x (18.000-17.900)=230.000
ĐK: Nợ 131: 230.000
có 4131: 230.000
Hạch toán và đk như vậy có đúng không ? Xin các huynh chỉ giúp, cảm ơn!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA