Sai nguyên giá CCDC

  • Thread starter trantuyetminh
  • Ngày gửi
T

trantuyetminh

Guest
21/1/08
2
0
0
Ha Noi
Năm 2007 công ty mình có mua máy in, nhưng chưa hạch toán chi phí khấu hao mà cho vào chi phí trả trước dài hạn (TK 242). Sang năm 2008 bắt đầu tính khấu hao nhưng lại phát hiện ra đã ghi sai nguyên giá của máy in (thấp hơn giá mua). Vậy bây giờ mình phải hạch toán như thế nào để bổ sung phần chênh lệch đó và tính khấu hao như thế nào? Mọi người giúp mình vơi.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Năm 2007 công ty mình có mua máy in, nhưng chưa hạch toán chi phí khấu hao mà cho vào chi phí trả trước dài hạn (TK 242). Sang năm 2008 bắt đầu tính khấu hao nhưng lại phát hiện ra đã ghi sai nguyên giá của máy in (thấp hơn giá mua). Vậy bây giờ mình phải hạch toán như thế nào để bổ sung phần chênh lệch đó và tính khấu hao như thế nào? Mọi người giúp mình vơi.

Bạn căn cứ vào chứng từ, hóa đơn CCDC đã mua hạch toán bổ sung phần còn thiếu là được.
 
M

muatoqua

Guest
16/12/06
7
0
1
Ba Dinh
Bạn căn cứ vào chứng từ, hóa đơn CCDC đã mua hạch toán bổ sung phần còn thiếu là được.
nhưng nếu nghiệp vụ này từ năm trước rồi, đã lên báo cái tài chính kiểm toán xong rồi thì làm thế nào anh nhỉ
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
nhưng nếu nghiệp vụ này từ năm trước rồi, đã lên báo cái tài chính kiểm toán xong rồi thì làm thế nào anh nhỉ

Phát hiện năm nay thực hiện cải chính vào năm nay không có vấn đề gì, đó là một phương pháp của kế toán mà.
 
T

trantuyetminh

Guest
21/1/08
2
0
0
Ha Noi
Hạch toán bổ sung rồi tính khấu hao luôn cả phần bổ sung phải ko ạ? Nhung e phai dinh khoan phan bo sung nhu the nao?
 
Sửa lần cuối:
T

thetai1975

Guest
25/12/07
28
6
0
50
HaiPhong
Bạn tính khấu hao làm già cho phức tạp ra. Nếu đã đưa vào 242 rồi thì cứ thế mà trích. Chẳng lẽ chuyển từ 242 sang 153 rồi tính khấu hao???
Nếu chuyển sang 211 thì phải xem nó có tính hồi tố nữa không cơ, nếu có thì càng mệt ra.
Nó nằm ở đây 1 năm rồi thì kệ nó đi
 
B

bongxanh2912

Sơ cấp
20/1/09
14
0
0
TPHCM
Chào cả nhà.

Cho e hỏi cty e mới mua 1 máy in, nguyên giá 1.800.000. Thời gian khấu hao trong bao lâu?có quy định thời gian khấu hao hay ko? Em định khoản mua và khấu hao (không qua TK 142 được ko) cả nhà xem giúp e có đúng ko?

N153 : 1.800.000
N133 : 90.000
C111 : 1.890.000

Khấu hao

N642-C153 : số tiền khấu hao/tháng

Mong cả nhà giúp e với. tks mọi người nhiều lắm:bigok:
 
T

thetai1975

Guest
25/12/07
28
6
0
50
HaiPhong
Chào cả nhà.

Cho e hỏi cty e mới mua 1 máy in, nguyên giá 1.800.000. Thời gian khấu hao trong bao lâu?có quy định thời gian khấu hao hay ko? Em định khoản mua và khấu hao (không qua TK 142 được ko) cả nhà xem giúp e có đúng ko?

N153 : 1.800.000
N133 : 90.000
C111 : 1.890.000

Khấu hao

N642-C153 : số tiền khấu hao/tháng

Mong cả nhà giúp e với. tks mọi người nhiều lắm:bigok:
Chào bạn
Tốt hơn hết là bạn cứ làm như BTC hướng dẫn , chứ mình đừng sáng tác ra các bút tóan rồi sau không theo dõi nổi đâu. Theo mình nghĩ, bạn hach tóan thế này này:
1. Mua công cụ, dụng cụ nhập kho dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thì giá trị của công cụ, dụng cụ được phản ánh theo giá mua chưa có thuế GTGT, căn cứ vào hoá đơn, phiếu nhập kho và các chứng từ liên quan, ghi:

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ (Giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (Số thuế GTGT đầu vào) (1331)

Có các TK 111, 112, 141, 331,. . . (Tổng giá thanh toán).
2. Nếu giá trị công cụ, dụng cụ lớn, sử dụng cho nhiều kỳ sản xuất, kinh doanh hoặc xuất dùng bao bì luân chuyển, phải phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh, khi xuất kho công cụ, dụng cụ, ghi:

Nợ TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn (Công cụ, dụng cụ có giá trị lớn và có thời gian sử dụng dưới một năm)

Nợ TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn (Công cụ, dụng cụ có thời gian sử dụng trên một năm và có giá trị lớn)

Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ (1531, 1532).

- Khi phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ xuất dùng cho từng kỳ kế toán, ghi:

Nợ các TK 623, 627, 641, 642,. . .

Có TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn

Có TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn.

Còn thời gian phân bổ là bao nhiêu thì tùy bạn thôi. Chẳng có yêu cầu nào bắt buộc cả, chỉ nên cân đối để phân bổ cho hợp lý. Nếu phân bổ hết vào 1 tháng để chi phí tăng vọt và tháng sau chi phí lại quá nhỏ thi không hay lắm.
Thân
 
B

bongxanh2912

Sơ cấp
20/1/09
14
0
0
TPHCM
Chào bạn

2. Nếu giá trị công cụ, dụng cụ lớn, sử dụng cho nhiều kỳ sản xuất, kinh doanh hoặc xuất dùng bao bì luân chuyển, phải phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh, khi xuất kho công cụ, dụng cụ, ghi:

Nợ TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn (Công cụ, dụng cụ có giá trị lớn và có thời gian sử dụng dưới một năm)

Nợ TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn (Công cụ, dụng cụ có thời gian sử dụng trên một năm và có giá trị lớn)

Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ (1531, 1532).

- Khi phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ xuất dùng cho từng kỳ kế toán, ghi:

Nợ các TK 623, 627, 641, 642,. . .

Có TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn

Có TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn.
[/COLOR][/I]
Còn thời gian phân bổ là bao nhiêu thì tùy bạn thôi. Chẳng có yêu cầu nào bắt buộc cả, chỉ nên cân đối để phân bổ cho hợp lý. Nếu phân bổ hết vào 1 tháng để chi phí tăng vọt và tháng sau chi phí lại quá nhỏ thi không hay lắm.
Thân

Chào pác. Theo pác vậy e nên hạch toán 142 hay 242 vì máy in giá trị nhỏ 1.800.000 còn thời gian sử dụng thì chắc phải hơn 1nam rồi. Tks các pác nhiều lắm. Em thấy giá trị ít nên e phan bổ khoản 4tháng được ko bác?
 
T

thetai1975

Guest
25/12/07
28
6
0
50
HaiPhong
4 tháng là dưới 1 năm rùi- Ngắn hạn, cho vào 142 là xong
Quá ngon. Chúc vui
 
banglangtim3888

banglangtim3888

Trung cấp
28/3/06
76
0
6
42
Q.9
Chào bạn
Tốt hơn hết là bạn cứ làm như BTC hướng dẫn , chứ mình đừng sáng tác ra các bút tóan rồi sau không theo dõi nổi đâu. Theo mình nghĩ, bạn hach tóan thế này này:
1. Mua công cụ, dụng cụ nhập kho dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thì giá trị của công cụ, dụng cụ được phản ánh theo giá mua chưa có thuế GTGT, căn cứ vào hoá đơn, phiếu nhập kho và các chứng từ liên quan, ghi:

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ (Giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (Số thuế GTGT đầu vào) (1331)

Có các TK 111, 112, 141, 331,. . . (Tổng giá thanh toán).
2. Nếu giá trị công cụ, dụng cụ lớn, sử dụng cho nhiều kỳ sản xuất, kinh doanh hoặc xuất dùng bao bì luân chuyển, phải phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh, khi xuất kho công cụ, dụng cụ, ghi:

Nợ TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn (Công cụ, dụng cụ có giá trị lớn và có thời gian sử dụng dưới một năm)

Nợ TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn (Công cụ, dụng cụ có thời gian sử dụng trên một năm và có giá trị lớn)

Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ (1531, 1532).

- Khi phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ xuất dùng cho từng kỳ kế toán, ghi:

Nợ các TK 623, 627, 641, 642,. . .

Có TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn

Có TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn.

Còn thời gian phân bổ là bao nhiêu thì tùy bạn thôi. Chẳng có yêu cầu nào bắt buộc cả, chỉ nên cân đối để phân bổ cho hợp lý. Nếu phân bổ hết vào 1 tháng để chi phí tăng vọt và tháng sau chi phí lại quá nhỏ thi không hay lắm.
Thân

chào bạn, bạn cho mình hỏi, khi mua ccdc về mình không định khoản qua tk 153 ma đk thẳng vào 142 luôn có được không bạn?
vd: nợ 142/có 111 : số tiền mua ccdc
 
V

VAN TBHN0708

Trung cấp
28/7/08
68
0
6
Ha noi
Các bạn ơi, cho mình hỏi:
Tháng 11/2007 công ty mình có mua 1 CCDC (1 thiết bị của máy xúc) trị giá: 57.000.000đồng. Chị ktoán trước lại cho vào TK 142, theo mình nghĩ thiết bị này thời gian sd cũng phải đến mấy năm, nếu phân bổ hết cho năm 2008 thì ko đc hợp lý lắm.
Vậy mình cứ phân bổ 1 phần, còn lại treo ở 142 có đc ko? vì trước đó TK 142 của mình còn sdư rất lớn, mình cũng ko rõ là do đâu nữa
Mình cũng muốn hỏi thêm là TK 142 có sd rất lớn (hơn 400 triệu) vậy có cách nào giải quyết ko? hay cứ để nó treo hết năm này sang năm khác?????????? (mình nghĩ ktoán trước làm như vậy nên mới có sd lớn thế này)
Mong các bạn giúp đỡ!!!!!!!!
Thanhk much!!!!!!!!!
 
T

thetai1975

Guest
25/12/07
28
6
0
50
HaiPhong
Các bạn ơi, cho mình hỏi:
Tháng 11/2007 công ty mình có mua 1 CCDC (1 thiết bị của máy xúc) trị giá: 57.000.000đồng. Chị ktoán trước lại cho vào TK 142, theo mình nghĩ thiết bị này thời gian sd cũng phải đến mấy năm, nếu phân bổ hết cho năm 2008 thì ko đc hợp lý lắm.
Vậy mình cứ phân bổ 1 phần, còn lại treo ở 142 có đc ko? vì trước đó TK 142 của mình còn sdư rất lớn, mình cũng ko rõ là do đâu nữa
Mình cũng muốn hỏi thêm là TK 142 có sd rất lớn (hơn 400 triệu) vậy có cách nào giải quyết ko? hay cứ để nó treo hết năm này sang năm khác?????????? (mình nghĩ ktoán trước làm như vậy nên mới có sd lớn thế này)
Mong các bạn giúp đỡ!!!!!!!!
Thanhk much!!!!!!!!!

Một thiết bị của máy xúc giá 57 triệu thì tốt hơn hết là làm một cuộc sửa chữa máy xúc rồi nhét nó vào và ghi tăng TSCĐ ( ghi cho máy xúc)
Sóat lại TK 142, xem có những khỏan nào tương tự như máy xúc thì làm biên bản để ghi tăng TSCĐ
VD: máy xúc từ năm 2000 đến giờ thỉnh thỏang phải thay 1 cái gì đó, cho đến bây giờ đã treo khỏang 100 triệu. Bạn làm 1 biên bản hòan thành đại tu máy xúc rồi đưa 100 triệu đó vào và ghi tăng TSCĐ)
Thân
 
V

VAN TBHN0708

Trung cấp
28/7/08
68
0
6
Ha noi
Một thiết bị của máy xúc giá 57 triệu thì tốt hơn hết là làm một cuộc sửa chữa máy xúc rồi nhét nó vào và ghi tăng TSCĐ ( ghi cho máy xúc)
Sóat lại TK 142, xem có những khỏan nào tương tự như máy xúc thì làm biên bản để ghi tăng TSCĐ
VD: máy xúc từ năm 2000 đến giờ thỉnh thỏang phải thay 1 cái gì đó, cho đến bây giờ đã treo khỏang 100 triệu. Bạn làm 1 biên bản hòan thành đại tu máy xúc rồi đưa 100 triệu đó vào và ghi tăng TSCĐ)
Thân
Cảm ơn anh! Nếu cái những cái máy đó bán rồi thì sao ạ??????? Bây giờ thực tế chỉ còn 1 cái, em sợ rằng thiết bị mua cho những máy đó đã bán đi rồi. Mình vẫn phân bổ bình thường chứ ạ.
Cho em hỏi thêm nữa: Nếu năm nay cty bị lỗ thì những chi phí chờ phân bổ để năm sau phân bổ đc ko ạ????
Em cũng mới đi làm nên nhiều cái ko biết lắm. Mong anh giải đáp!
Cảm ơn anh nhiều!!!!!!!!!
 
T

thetai1975

Guest
25/12/07
28
6
0
50
HaiPhong
Ái chà, cái công ty của bạn không hay rồi, Thế này nhé, Một CCDC mua về nhập kho 153, khi đưa vào sử dụng thì phải xuất ra khỏi 153, còn giá trị của nó là X triệu thì bạn đưa vào 142 (242). Nếu bạn bán nó đi thì phải chuyển hết giá trị từ 142 (242) vào nguyên giá của nó để xác định giá vốn chứ.
VD xây nhà
Quyền SD đất 1 tỷ
Hàng ngày mua gạch, ngói, xi măng, sắt thép, tiền ăn uống cho công nhân rồi abcd là 2 tỷ. Không thể tính ngay vào chi phí cho ngày hôm ấy được. Đúng chưa.
Đến khi xây nhà xong thì tất tần tật các khỏan ấy phải gom vào thành giá trị ngôi nhà là 3 tỷ. Và lúc này bán đi, được 2 tỷ thì lỗ 1 tỷ, được 4 tỷ thì lãi 1 tỷ.

Đấy. Bây giờ bạn bán ngôi nhà 4 tỷ, bạn bảo là chỉ có quyền SD đất 1 tỷ, bạn lãi 3 tỷ, còn 2 tỷ chi phí treo trên 142 roùi nhờ tư vấn, hic hic. potay.com

Tuy nhiên vẫn còn nhiều cách để xử lý. Bạn có thể nói rõ chi tiết hơn nữa không. chứ độc có 1 câu đề bài như thế không giải nủi đâu
Thân
 
V

VAN TBHN0708

Trung cấp
28/7/08
68
0
6
Ha noi
Ái chà, cái công ty của bạn không hay rồi, Thế này nhé, Một CCDC mua về nhập kho 153, khi đưa vào sử dụng thì phải xuất ra khỏi 153, còn giá trị của nó là X triệu thì bạn đưa vào 142 (242). Nếu bạn bán nó đi thì phải chuyển hết giá trị từ 142 (242) vào nguyên giá của nó để xác định giá vốn chứ.
VD xây nhà
Quyền SD đất 1 tỷ
Hàng ngày mua gạch, ngói, xi măng, sắt thép, tiền ăn uống cho công nhân rồi abcd là 2 tỷ. Không thể tính ngay vào chi phí cho ngày hôm ấy được. Đúng chưa.
Đến khi xây nhà xong thì tất tần tật các khỏan ấy phải gom vào thành giá trị ngôi nhà là 3 tỷ. Và lúc này bán đi, được 2 tỷ thì lỗ 1 tỷ, được 4 tỷ thì lãi 1 tỷ.

Đấy. Bây giờ bạn bán ngôi nhà 4 tỷ, bạn bảo là chỉ có quyền SD đất 1 tỷ, bạn lãi 3 tỷ, còn 2 tỷ chi phí treo trên 142 roùi nhờ tư vấn, hic hic. potay.com

Tuy nhiên vẫn còn nhiều cách để xử lý. Bạn có thể nói rõ chi tiết hơn nữa không. chứ độc có 1 câu đề bài như thế không giải nủi đâu
Thân
Hik.., thì thực tế là như vậy mà. Em mới vào làm có mấy tháng, đã hỉu gì đâu. Chị ktoán trước làm vậy. Bây giờ em thấy bất hợp lý mới hủiiii.
Túm lại là: Mua thiết bị của TSCĐ(như anh đã nói) làm tăng gtrị TSCĐ. Nhưng chị ý ko hạch toán tăng TSCĐ, cũng ko cho vào 153 mà cho thẳng vào 142 (xuất dùng luôn)
Thiết bị đó mua vào tháng 11/2007, đến 2008 ko thấy pbổ gì, bây jờ làm BCTC em mới phát hiện ra. Ko bít hạch toán kỉu j bây jờ (mà TSCĐ đó đã bán rùi: giá bán tính trên giá trị còn lại)
TK 142 còn dư rất nhiều, em vẫn chưa tìm hiểu đó là cái gì, hik.....Cũng chả bít giải quyết sao nữa, bí quá thì lại Treo nó lên vậy:newnew3:
Anh gỡ giúp em đc vụ này thì tốt quá, em cảm ơn anh nhìu lem! !!!!!!!!!!!!
:thanx::thanx:
 
T

thetai1975

Guest
25/12/07
28
6
0
50
HaiPhong
Bây giờ bạn cần nghiên cứu kỹ các khỏan đang treo tại 142
Ví dụ có 5 khỏan
1- Tháng 1/2007 sửa chữa trạm điện 30triệu đồng- trích dần vào chi phí sản xuất
2- Trong năm 2007 lắp vào máy xúc mất 200triệu- dự kiến tính vào giá thành máy xúc- nhưng đã bán và quên chuyển vào giá trị máy xúc
3- Tháng 3/ 2007 lắp đặt internet và hệ thống mạng, hệ thống điện thọai cho VP- 30 triệu- phân bổ cho chi phí quản lý
4- Tháng 5/2007 mua máy tính tiền 20 triệu- dự kiến phân bổ cho chi phí bán hàng cho hết năm 2008
5- Các loại chi phí không tên, chẳng hiểu ở đâu ra - để làm gì 120 triệu
Như vậy số dư trên 142 là 400 triệu

Theo mình thì xử lý như sau
Nhặt thử trong tất cả những cái đó có gì có thể chuyển thành sửa chữa lớn TSCĐ thì làm biên bản và ghi tăng TSCĐ: như VD trên thì đưa sửa chữa Trạm điện vào sửa chữa lớn TSCĐ. Còn hệ thống thông tin cho VP thì chuyển thành TSCĐ.
Cái nào phân bổ được vào CP bán hàng hoặc chi phí QLDN thì tính tóan trích dần cho các kỳ sau.
200 triệu của cái máy xúc đã bán liệu có thể " biến hóa" một phần nào đó vào cái máy xúc đang dùng để ghi tăng TSCĐ cho máy xúc đang dùng không?

Còn lại thi bắt buộc phải trích vào chi phí sản xuất cho tăng giá thành SP lên. Như vậy sẽ lãi ít. Thậm chí lỗ- Sếp càng khóai -
Thân
 
Sửa lần cuối:
V

VAN TBHN0708

Trung cấp
28/7/08
68
0
6
Ha noi
Hi hi, Đúng là "cao thủ", rất cảm ơn sự nhiệt tình chỉ dẫn của anh. Chúc anh luôn làm việc tốt - tích luỹ được nhiều kinh nghiệm hơn để giúp đỡ mọi người và sớm đạt được nguyện vọng cao nhất của mình trong công việc!!!!!!!!!!
 
T

trieukhang

Cao cấp
1/5/08
606
2
18
SG
1.800.000. Khá nhỏ đây. Có thể hạch toán vào 642 luôn đi. Qua 142 phân bổ thêm rối.
Chào
 
B

bongxanh2912

Sơ cấp
20/1/09
14
0
0
TPHCM
1.800.000. Khá nhỏ đây. Có thể hạch toán vào 642 luôn đi. Qua 142 phân bổ thêm rối.
Chào

Hi các pác : e thấy giá trị đó nhỏ, nhưng mình ko được vào CCDC thì có sao ko các pác, vì máy in thì dùng chắc hơn năm chứ, e cũng muốn đưa thẳng vào 642 cho khỏi rắc rối nhưng ko biết có được ko? mong các pác giúp mình với
 

Xem nhiều