Cách hạch toán hàng cho thuê

  • Thread starter Trần Thị nguyệt
  • Ngày gửi
Trần Thị nguyệt

Trần Thị nguyệt

Chỉ là hạt cát
29/6/06
109
1
18
42
QT-SG
Công ty em làm về cho thuê và bán các thiết bị y tế. Khi mua hàng hoá thì đưa vào 156 hết, nhưng ví dụ như mua 10 cái cùng loại thì chỉ bán có 3 cái thôi, số còn lại thì cho thuê. thời hại thì có cả ngắn và dài. Khi hết hợp đồng cho thuê thì công ty thu lại máy, tiếp tục làm hợp đồng cho bệnh viện khác thuê tiếp mà cũng có thể là đem bán. Kế toán trước đây chỉ phản ánh doanh thu trên 5112 (doanh thu dich jvụ) và hầu như ko phản ánh chi phí cho thuê (ví dụ như sự hao mòn của máy).Nếu đem số máy đó bán thì phản ánh giá vốn bằng giá mua ban đầu. ĐỊnh khoản theo dõi chỉ là Nợ 165 cho thuê; CÓ 156hàng hoá.
Như vậy mình chỉ theo dõi được cái số lượng là đúng chứ giá trị thực tế thì ko đúng được.
Bây giờ cho em hỏi: Làm như kế toán trước đây thì có đúng được không?
Nếu muốn có chi phí hàng dịch vụ cho thuê thì phải tính trị giá hao hụt của hàng hoá như thế nào đây?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Theo mình thì hạch toán như sau:
Đối với các thiết bị mua về khi chuyển sang mục đích cho thuê thì hạch toán: Nợ 142 (242)/Có 156.
Định kỳ tính hao mòn dụng cụ cho thuê: N627 (154)/C142 (242).
Khi nhập lại đồ dùng cho thuê để bán ghi: N156/C142 (242).
 
M

monokuro coi

Guest
11/11/08
26
0
0
Hà Nội
Công ty em làm về cho thuê và bán các thiết bị y tế. Khi mua hàng hoá thì đưa vào 156 hết, nhưng ví dụ như mua 10 cái cùng loại thì chỉ bán có 3 cái thôi, số còn lại thì cho thuê. thời hại thì có cả ngắn và dài. Khi hết hợp đồng cho thuê thì công ty thu lại máy, tiếp tục làm hợp đồng cho bệnh viện khác thuê tiếp mà cũng có thể là đem bán. Kế toán trước đây chỉ phản ánh doanh thu trên 5112 (doanh thu dich jvụ) và hầu như ko phản ánh chi phí cho thuê (ví dụ như sự hao mòn của máy).Nếu đem số máy đó bán thì phản ánh giá vốn bằng giá mua ban đầu. ĐỊnh khoản theo dõi chỉ là Nợ 165 cho thuê; CÓ 156hàng hoá.
Như vậy mình chỉ theo dõi được cái số lượng là đúng chứ giá trị thực tế thì ko đúng được.
Bây giờ cho em hỏi: Làm như kế toán trước đây thì có đúng được không?
Nếu muốn có chi phí hàng dịch vụ cho thuê thì phải tính trị giá hao hụt của hàng hoá như thế nào đây?
khi cty bạn cho thuê tài sản đó thì thực tế số hàng hoá đó sẽ không còn trong kho của bạn nữa, khi xuất hàng hoá đi cho thuê bạn có thể hạch toán:

Nợ 138(Chi tiết đối tượng thuê)/Có 156

Hàng tháng vẫn tính và trích khấu hao của những tài sản đó bình thường (vì nó vẫn là tài sản của mình)

Nợ Chi phí 627 /Có Khấu hao 214

Hạch toán doanh thu cho thuê tài sản bình thường:

Nợ 131:
Có 511
Có 333:
 
Trần Thị nguyệt

Trần Thị nguyệt

Chỉ là hạt cát
29/6/06
109
1
18
42
QT-SG
khi cty bạn cho thuê tài sản đó thì thực tế số hàng hoá đó sẽ không còn trong kho của bạn nữa, khi xuất hàng hoá đi cho thuê bạn có thể hạch toán:

Nợ 138(Chi tiết đối tượng thuê)/Có 156

Hàng tháng vẫn tính và trích khấu hao của những tài sản đó bình thường (vì nó vẫn là tài sản của mình)

Nợ Chi phí 627 /Có Khấu hao 214

Hạch toán doanh thu cho thuê tài sản bình thường:

Nợ 131:
Có 511
Có 333:
Nếu nó không phải là TSCĐ thì làm sao đưa được vào chi phí khấu hao 214 hả bạn?
Mình nghĩ bút toán Nợ 138, có 156 thì đúng, nhưng khi trích chi phí Nợ 627, có 214 như vậy có lẽ ko ổn lắm. ai biết rõ hơn không nhỉ?
 
A

august08

Sơ cấp
8/11/08
26
1
8
Ha noi
Nợ 138(Chi tiết đối tượng thuê)/Có 156
Bạn tính và trích khấu hao của những tài sản đó bình thường và ghi Nợ Chi phí 627 /Có242(142)
 
H

hb42

Guest
12/11/06
1
0
0
39
ha noi
nếu hạch toán vao co 142(242) mà ko co phát sinh nợ 142(242) thi lam sao ghi co cho tài khoản đó đc.
theo minh nghi ko nên đưa vào 138 ma nên đưa vào 142(242)như bạn Hien nói
va nhưng chi phí phát sinh trong qua trình cho thue ma minh phai chiu thi hach toan vao 627/co 142(242)
 
Trần Thị nguyệt

Trần Thị nguyệt

Chỉ là hạt cát
29/6/06
109
1
18
42
QT-SG
nếu hạch toán vao co 142(242) mà ko co phát sinh nợ 142(242) thi lam sao ghi co cho tài khoản đó đc.
theo minh nghi ko nên đưa vào 138 ma nên đưa vào 142(242)như bạn Hien nói
va nhưng chi phí phát sinh trong qua trình cho thue ma minh phai chiu thi hach toan vao 627/co 142(242)

Chắc cái này là đúng nhất rồi!
 
B

beckbye

Guest
24/4/08
3
0
0
TP.HCM
Quy trình kế toán hàng cho thuê:
*.*Cho thuê CCDC
1. Xuất kho
N 142,242
C 153,...
2. Ghi nhận doanh thu
N 131,111...
C 511
3. Định kỳ
N 632
C 242,142
-> Cuối kỳ xác định KQKD(Chắc ai cũng biết)
*.* Cho thuê TSCĐ
1. Ghi nhận doanh thu cho thuê
N 111,131
C 511
2. Định kỳ trích KH
N 632
C 214
-> Vì mình cho thuê nên không cần qua TK trung gian mà đưa thẳng vào giá vốn luôn
 
K

kygyjung

Sơ cấp
13/9/10
7
0
0
34
quang binh
minh nghĩ như thế này
N138/ C515
còn trich khấu hao cho cái này thì không biêt có thể sử dụng 159 để theo dõi kh nhỉ
 

Xem nhiều