K
Chào các bác !
Các bác cho em hỏi vấn đề này hạch toán như thế nào ?
Doanh thu trên báo cáo tài chính của công ty là 112.966.742 đ , nhưng đến khi cơ quan thuế quyết toán thuế doanh thu tăng lên 167.233.343 đ do bị loại một số khoản chi phí , theo biên bản kiểm tra minh bị truy thu 15.194.649 đ thuế TNDN, phạt thuế 2.282.195 đ, phạt chậm nộp : 262.992 đ , vậy bây giờ mình điều chỉnh và hạch toán doanh thu thế nào cho hợp lý, và minh đưa toàn bộ các khoản nộp phạt và truy thu qua tk 421.2 được ko ?
Các bác cho em hỏi vấn đề này hạch toán như thế nào ?
Doanh thu trên báo cáo tài chính của công ty là 112.966.742 đ , nhưng đến khi cơ quan thuế quyết toán thuế doanh thu tăng lên 167.233.343 đ do bị loại một số khoản chi phí , theo biên bản kiểm tra minh bị truy thu 15.194.649 đ thuế TNDN, phạt thuế 2.282.195 đ, phạt chậm nộp : 262.992 đ , vậy bây giờ mình điều chỉnh và hạch toán doanh thu thế nào cho hợp lý, và minh đưa toàn bộ các khoản nộp phạt và truy thu qua tk 421.2 được ko ?

