Trong năm qua cty tôi có mua 1 số VL về dự định xây dựng trụ sở, đã HT vào 241. Nay cty không xây dựng nữa mà đi thuê địa điểm, nay số dư TK 241 phải xử lý như thế nào?
Theo mình thì bạn nên ghi giảm 241, ghi tăng chi phí, sau đó phân bổ chi phí
sao không thanh lý đi,nếu bán lỗ thì hạch toán lỗ!
Mình cũng nghĩ như vậy, khi mục đích sử dụng đống NVL của bạn thay đổi (mình nghĩ sẽ có văn bản để minh chứng cho việc này và thực tế là đã đi thuê) vì vậy bạn có thể thanh lý NVL đi, sau khi thu hồi thì tính toán giữa tiền mua và tiền bán được lúc đó hạch toán tổng thể. Với lại theo mình lúc bạn mua NVL có thể để ở 152 chứ sao lại cho thẳng 241 nhỉ?