Chuyển thừa so với số tiền hoá đơn

  • Thread starter hoasuatinhyeu
  • Ngày gửi
H

hoasuatinhyeu

Guest
12/10/06
31
0
6
TP BắcNinh
Cả nhà cho em hỏi: Năm 2008 em có một ông khách đại diện một công ty. Trong năm ông chuyển bằng TK tư nhân đứng tên ông ấy đến tận 400 triệu. Nhưng ông không lấy hoá đơn giờ em đang làm báo cáo tài chính thì dư có TK131 của ông ấy tận 400 triệu. giờ em phải làm thế nào để hợp lý nhất?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Cả nhà cho em hỏi: Năm 2008 em có một ông khách đại diện một công ty. Trong năm ông chuyển bằng TK tư nhân đứng tên ông ấy đến tận 400 triệu. Nhưng ông không lấy hoá đơn giờ em đang làm báo cáo tài chính thì dư có TK131 của ông ấy tận 400 triệu. giờ em phải làm thế nào để hợp lý nhất?

Nợ 131/ Có 331 [400tr, đối tượng công nợ = Ông ấy]
 
H

hoasuatinhyeu

Guest
12/10/06
31
0
6
TP BắcNinh
Không thể hạch toán được như thế bạn ạ. Tại vì người mua là Ông đó mà. Vì thế nên số dư là Có TK 131. Mình định là làm hợp đồng mua bán với cá nhân là ông đó rồi làm huỷ hợp đồng do không đáp ứng được nhu cầu của bên mua hoặc do thay đổi nhu cầu vật tư nên huỷ hợp đồng. Thế có được không nhỉ? Mọi người nghiên cứu giúp mình được không?
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,792
1,400
113
52
TP.HCM
Không thể hạch toán được như thế bạn ạ. Tại vì người mua là Ông đó mà. Vì thế nên số dư là Có TK 131. Mình định là làm hợp đồng mua bán với cá nhân là ông đó rồi làm huỷ hợp đồng do không đáp ứng được nhu cầu của bên mua hoặc do thay đổi nhu cầu vật tư nên huỷ hợp đồng. Thế có được không nhỉ? Mọi người nghiên cứu giúp mình được không?

Trong thương mại, được phép thanh toán tay 3, có nghĩa là người mua hàng và người thanh toán có thể là 02 chủ thể khác nhau - chỉ cần trong hợp đồng thể hiện rõ vấn đề đó. Nếu hợp đồng đã ký, không muốn thay đổi hoặc không thay đổi được thì lập thêm "Phụ lục hợp đồng". => Đến giờ này mà muốn đưa vào doanh thu thì chỉ lập được hóa đơn của T02/2009 nên coi như khoản 400tr kia là khoản ứng trước của khách hàng.

Mình thấy ý bạn ở đây có vẻ là không muốn đưa phần doanh thu đó vào hạch toán => Nếu thế thì miễn bàn nội dung này trên WKT. Tuy nhiên, nếu thep ý bạn là hủy HĐ thì sẽ phải trả lại cho khách hàng số tiền 400tr đó. Và đồng nghĩa với việc phải chuyển khoản số tiền đó lại cho khách hàng (vì nếu chi bằng tiền mặt ngần đó tiền thì dấu hỏi do CQ Thuế đặt ra còn to hơn đấy).
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Cả nhà cho em hỏi: Năm 2008 em có một ông khách đại diện một công ty. Trong năm ông chuyển bằng TK tư nhân đứng tên ông ấy đến tận 400 triệu. Nhưng ông không lấy hoá đơn giờ em đang làm báo cáo tài chính thì dư có TK131 của ông ấy tận 400 triệu. giờ em phải làm thế nào để hợp lý nhất?

bạn vào edit nói lại cho rõ hơn dc ko? mình vẫn chưa hiểu rõ câu hỏi này lắmm
 
M

Miu Khoang

Guest
10/12/08
40
0
6
ẩn
Cả nhà cho em hỏi: Năm 2008 em có một ông khách đại diện một công ty. Trong năm ông chuyển bằng TK tư nhân đứng tên ông ấy đến tận 400 triệu. Nhưng ông không lấy hoá đơn giờ em đang làm báo cáo tài chính thì dư có TK131 của ông ấy tận 400 triệu. giờ em phải làm thế nào để hợp lý nhất?

tại sao bạn bán hàng mà ko xuất hoá đơn, như thế là sai rồi. Nếu vậy bạn phải treo công nợ đó để xuất hoá đơn bù, nếu ông ấy ko lấy hoá đơn thì bạn cũng phải xuất nhưng để cả ba liên ở quyển.
 

Xem nhiều