P
Ví dụ: cty A là kh, cty B là bên bán. cty A đã thanh toán cho cty B đến 31/12 còn số dư là 2000.00 USD theo sổ sách bên A, bên B gửi đối chiếu công nợ wa cho bên A với số dư chỉ 1999.37 USD.Vậy số chênh lệch là 0.63, bên A kiểm tra lại theo chi tiết công nợ thì đúng mà sổ sách thi bị lệch như vậy.
Nhờ a chị chỉ dùm em xem còn cách nào xử lý số chênh lệch trên cho cân đối với bên B không.Coi như là bên A đã tt cho bên B theo đối chiếu công nợ bên B là đúng và số chênh lệch là do bên A làm sót, số chênh lệch ít nên e muốn hạch toán thêm sao cho cong no ben A va B khop.
Ví dụ: giờ em đi từ NỢ 331 wa tk nao ko sử dụng tới.....or sao do em cung ko rõ.
Lính mới nên chưa biết j...anh chị giúp dùm e nha.Thanks!
Nhờ a chị chỉ dùm em xem còn cách nào xử lý số chênh lệch trên cho cân đối với bên B không.Coi như là bên A đã tt cho bên B theo đối chiếu công nợ bên B là đúng và số chênh lệch là do bên A làm sót, số chênh lệch ít nên e muốn hạch toán thêm sao cho cong no ben A va B khop.
Ví dụ: giờ em đi từ NỢ 331 wa tk nao ko sử dụng tới.....or sao do em cung ko rõ.
Lính mới nên chưa biết j...anh chị giúp dùm e nha.Thanks!

