Doanh thu 511 hay 711

  • Thread starter Trần Văn Tý
  • Ngày gửi
T

Trần Văn Tý

Trung cấp
Chào cả nhà Webkếtóan,
Mình làm kế toán cũng lâu năm, nhưng trường hợp này mình mới đụng nên chưa biết hạch tóan ra sao cho đúng với chuẩn mực kế tóan và luật quản lý thuế: Công ty mình vừa mới làm là nhà phân phối, doanh thu do đạt doanh số tháng mình không biết đưa vào TK nào cho đúng (511 hay 711), đáng lý Công ty mình phải xuất hóa đơn ngược lại cho Nhà cung cấp thì hạch tóan vào TK511, khổ thay công ty mình chỉ viết phiếu thu nên hạch tóan đưa vào TK nào mình cũng ko rõ lắm, mong cả nhà ai đã từng trải qua rồi chỉ lại giúp mình với, và thông tư hay nghị định nào chỉ cách hạch tóan này với nha cả nhà.
Cảm ơn cả nhà trước và chúc mọi người thành công
Vui lòng gửi về mail: tranty1980@yahoo.com.vn:DJ:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
S

songcham

Cao cấp
17/7/08
533
4
18
HCM
Biến tướng hoa hồng

Cái phần lại quả này biến chuyển khôn lường, anh cần soi tỏ hợp đồng mới mong hạch tóan đúng được.

Một trong những phương thức thông thường thì đây là khỏan chiết khấu thương mại mà bên anh được hưởng do mua hàng đạt khối lượng khuyến mãi (có mua vào mới có bán ra chứ, trừ phi là huê hồng bán hàng đúng giá). Như vậy, anh sẽ hạch tóan giảm giá vốn hàng mua (tương ứng khối lượng hàng tồn kho), trường hợp hàng đã bán, hoặc phần tương ứng khối lượng hàng đã bán, thì hạch tóan giảm giá vốn hàng bán tương ứng.

Hợp đồng chỉ ra "khía cạnh" khác thì phải hạch tóan "khác đi" nhé!
 
H

hac phin

Guest
2/3/09
40
0
0
37
Hoai Duc,Ha Noi
tớ nghĩ là đưa vào tk 711 là hợp lý vì khoản tiền này là khoản tiền cty cậu được thưởng do đạt DT cao đúng k?nó là 1 thu nhập bất thường nên cho vào tk 711 là họơ lý đó
 
H

hthichgiao

Cố vấn web ketoan
ở đây bác là nhà phân phối, có nghĩa là đại lý, chỉ bán hộ, thu tiền hộ, không xuất hoá đơn mà do bên nhà phân phối xuất phải không, bác chỉ ăn hoa hồng.
Nếu vậy thì khi nhận hàng của nhà phân phối, bác hạch toán thế này nhé.
Nợ TK 003
Khi bán hết hàng
Có TK 003
Khi bán hàng và thu tiền bác cứ hạch toán như sau:
Vì mình bán hộ, thu tiền hộ, hoá đơn do nó xuất nên (đừng ghi vào 511)
Nợ TK 111,112,
Có TK 331(Chủ hàng):
Khi mình trả tiền hàng cho nó ghi
Nợ TK 331(Chủ hàng)
Có TK 111,112,
Đương nhiên mình là nhà phân phối giúp nó thì mình được hưởng hoa hồng %
nhận được tiền hoa hồng, bác phải xuất hoá đơn hoa hồng cho nó đấy, vì đây là DT của bác
Nợ TK 111,112
Có TK 511(Hoa hồng chưa có VAT)
Có TK 3331 (VAT)
 
T

Trần Văn Tý

Trung cấp
Cảm ơn ý kiến của các bạn
Cty mình là nhà phân phối (NPP) vẫn hạch bình thường các nghiệp vụ mua hàng bán hàng phát sinh trong kỳ như các Cty thương mại khác. Vẫn xuất hóa đơn theo dõi nhập xuất tồn...khi Cty mình nhận tiền thưởng Doanh số trong kỳ vẫn phải xuất HD ngược lại cho nhà cung cấp (NCC), như vậy theo mình nghỉ (mình củng đang thực hiện) đã xuất hóa đơn thì phải gắn với DT TK511, trừ trường hợp thanh lý TSCD.
Như vậy có hợp lý và có đúng với chuẩn mực kế toán không? Mong anh chị em trong web kế tóan có kinh nghiệm trong lĩnh vực này góp ý cho mịh với

Cảm ơn rất..rất.. nhiều...
 
B

buitheduy

Cao cấp
6/11/08
268
1
16
Quy Nhon
Cảm ơn ý kiến của các bạn
Cty mình là nhà phân phối (NPP) vẫn hạch bình thường các nghiệp vụ mua hàng bán hàng phát sinh trong kỳ như các Cty thương mại khác. Vẫn xuất hóa đơn theo dõi nhập xuất tồn...khi Cty mình nhận tiền thưởng Doanh số trong kỳ vẫn phải xuất HD ngược lại cho nhà cung cấp (NCC), như vậy theo mình nghỉ (mình củng đang thực hiện) đã xuất hóa đơn thì phải gắn với DT TK511, trừ trường hợp thanh lý TSCD.
Như vậy có hợp lý và có đúng với chuẩn mực kế toán không? Mong anh chị em trong web kế tóan có kinh nghiệm trong lĩnh vực này góp ý cho mịh với

Cảm ơn rất..rất.. nhiều...
Bạn là nhà phân phối bán hàng có xuất hóa đơn, như thế ngành nghề kinh doanh của bạn là mua bán hàng hóa. Vì vậy khi bạn đạt daonh số nhà cung cấp thưởng thì khoản này là danh thu khác (HT 711) chứ không phải daonh thu phát sinh từ ngành nghề kinh doanh của bạn.
 
K

kimha84

Guest
Hạch toán dùm em nhe!

Nó hỏi thế này:
1/ Xuất kho 100sp cứu trợ vùng bị lũ lụt, giá vốn là 100.000/sp, giá bán là 120.000/sp. quỹ phúc lợi đài thọ khoản cứu trợ này.
2/ Xuất kho 100sp biếu tặng khách hàng tham dự hội nghị khách hàng, giá như trên.
3/ Tính lãi vay vốn kinh doanh fải trả cho quý 3 là 10.000.000
4/ Mua 1 lô hàng hóa của người cung cấp với giá chưa VAT 52.000.000, VAT 10%, và chuyển đi bán ngay cho khách hàng cùng ngày với giá 55.000.000+VAT%. Doanh nghiệp đã thanh toán cho người cung cấp bằng tiền mặt. Khách hàng đã thanh toán cho Dn bằng chuyển khoản, đã nhận giấy báo NH. Chi phí vận chuyển hàng hóa 500.000+VAT 10% chưa thanh toán cho đơn vị vận tải.
 
T

Trần Văn Tý

Trung cấp
Bạn ơi, mình hỏi chút
- Hàng tháng Cty mình mua hàng NCC nhưng thường bán giá bằng hoặc thấp hơn để đạt đủ doanh số, như vậy hàng tháng công ty mình phải lấy thưởng doanh số đó để bù lổ cho việc bán dưới giá vốn. Như vậy khoản doanh thu từ việc đạt doanh số (có xuất hoá đơn GTGT) đó là doanh số chính của Cty mình, như vậy không phải TK511 sao?
- Cty mình phải chạy theo doanh số hàng tháng nên có nhiều lúc phải bán với giá thấp hơn giá nhập về vậy có được không? thông tư hay tài liệu nào hướng dẫn thực hiện việc này? nếu bạn nào có chỉ giúp mình với
Mail: tranty1980@yahoo.com.vn
Cảm ơn nhiều nhiều
 

Xem nhiều