T
Các bạn giúp mình chút nhé!
năm 2007 chị kế tóan cũ làm, có một số hoa don ban hang, khach hang chưa trả tiền, nhưng KT đã hạch toán tthu bằng tiền mặt rồi.Nhưng thực tế Đến dau nam 2008, mình phát hiện ra những khỏan chị ấy đã hạch toán là thu bằng tiền mặt đó, jờ mới được trả bằng CK( theo dõi qua sổ phụ), vi the bjo no se bi lech so du cua TK 131 va 111. Như vậy năm 2008 sẽ điều chỉnh như thế nào trên BCTC và có phải ghi rõ trên thuyết minh BCTC ko, nếu có thì ghi như thế nào? Mong mọi người giúp mình với!
Cam on nhieu nhe!
năm 2007 chị kế tóan cũ làm, có một số hoa don ban hang, khach hang chưa trả tiền, nhưng KT đã hạch toán tthu bằng tiền mặt rồi.Nhưng thực tế Đến dau nam 2008, mình phát hiện ra những khỏan chị ấy đã hạch toán là thu bằng tiền mặt đó, jờ mới được trả bằng CK( theo dõi qua sổ phụ), vi the bjo no se bi lech so du cua TK 131 va 111. Như vậy năm 2008 sẽ điều chỉnh như thế nào trên BCTC và có phải ghi rõ trên thuyết minh BCTC ko, nếu có thì ghi như thế nào? Mong mọi người giúp mình với!
Cam on nhieu nhe!
Sửa lần cuối:

