C
Cty tháng 12 có trả lại cho bên LIFAN 3 xe máy trước đây đã mua tháng 7( đã kê khai). HĐ đầu ra có ghi rõ hàng trả lại người bán, chả hiểu kiểu gì kế toán kê hoá đơn này vào bên mua vào ( ghi -) trong BC thuế. Theo mình biết như vậy là sai, ai từng gặp trường hợp này cho ý kiến đi.
Còn 1 vấn đề nữa là tháng 01 kê thiếu 1 HD đầu ra, tháng 6 mới phát hiện điều chỉnh thêm.
Còn 1 vấn đề nữa là tháng 01 kê thiếu 1 HD đầu ra, tháng 6 mới phát hiện điều chỉnh thêm.

