N
Em kính Chào cả nhà!
Cty em có kinh doanh dịch vụ Gôn. Trong tháng 02/2009, bên e có bị nhầm lẫn nên xuất nhầm thuế VAT thấp hơn 10%. Do là khách hàng lẻ nên e không thể liên lạc được để nhận lại hay viết Biên Bản diều chỉnh Hoá Đơn.E đã kê thuế báo cáo là 10% rồi. Anh chị giúp e với, giờ thì bước tiếp theo e phải làm gì ạ? Em có cần làm biên bản điều chỉnh để báo cáo lên cơ quan thuế không ạ?
Em cảm ơn đại gia đình ta nhiều nhiều!!

