Báo cáo Tài chính đã nộp nhưng sót số liệu?

  • Thread starter TLQuyen
  • Ngày gửi
T

TLQuyen

Guest
Cả nhà mình ơi! Em đã nộp BCTC năm rùi. Bây giờ phát hiện ra khoản chênh lệch này. Tức là bên em khi nhập hàng về theo tờ khai hải quan em đưa dữ liệu vào bình thường. Nhưng khi thanh toán với bên nhà cung cấp, người ta giảm số tiền thanh toán cho bên em. Thế là số tiền thanh toán và số tiền ghi công nợ lệch nhau. Hic. Em đã bỏ sót khoản này, không kê khai gì. Bây giờ làm thế nào đây, mà em cũng chưa biết nên xử lý khoản chênh lệch này thế nào, liệu mình đưa nó sang khoản thu nhập khác cho năm 2009 có được không. Huhu, em lo quá. :wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Cả nhà mình ơi! Em đã nộp BCTC năm rùi. Bây giờ phát hiện ra khoản chênh lệch này. Tức là bên em khi nhập hàng về theo tờ khai hải quan em đưa dữ liệu vào bình thường. Nhưng khi thanh toán với bên nhà cung cấp, người ta giảm số tiền thanh toán cho bên em. Thế là số tiền thanh toán và số tiền ghi công nợ lệch nhau. Hic. Em đã bỏ sót khoản này, không kê khai gì. Bây giờ làm thế nào đây, mà em cũng chưa biết nên xử lý khoản chênh lệch này thế nào, liệu mình đưa nó sang khoản thu nhập khác cho năm 2009 có được không. Huhu, em lo quá. :wall:

bạn cứ đưa khoản được giảm này vào năm 2009 như một khoản thu nhập khác phát hiện từ năm trước
 
A

anchung79

Guest
6/4/07
18
0
1
38
Q9 TPHCM
Báo cáo tài chính đã nộp nhưng sót số liệu

Cả nhà mình ơi! Em đã nộp BCTC năm rùi. Bây giờ phát hiện ra khoản chênh lệch này. Tức là bên em khi nhập hàng về theo tờ khai hải quan em đưa dữ liệu vào bình thường. Nhưng khi thanh toán với bên nhà cung cấp, người ta giảm số tiền thanh toán cho bên em. Thế là số tiền thanh toán và số tiền ghi công nợ lệch nhau. Hic. Em đã bỏ sót khoản này, không kê khai gì. Bây giờ làm thế nào đây, mà em cũng chưa biết nên xử lý khoản chênh lệch này thế nào, liệu mình đưa nó sang khoản thu nhập khác cho năm 2009 có được không. Huhu, em lo quá. :wall:

Khoản chênh lệch đó là do tỷ giá lúc nhập hàng và tỷ giá ngày thanh toán khác nhau. Bạn hạch toán phần chênh lệch vào TK 635 hoặc TK 515
- Nếu tỷ giá ngày thanh toán > tỷ giá ngày ghi nhận công nợ, bạn hạch toán
N 331: Số nợ
N 635: Chênh lệch
C 111/112
- Nếu tỷ giá ngày thanh toán< tỷ giá ngày ghi nhận công nợ, bạn hạch toán
N 331: số nợ
C 111/112
C 515: Chênh lệch
Không phải là khoản thu nhập khác nha.
 
H

Hien tron

Guest
bạn cứ đưa khoản được giảm này vào năm 2009 như một khoản thu nhập khác phát hiện từ năm trước

Mình cũng đồng ý như bạn là hạch toán khoản này như khoản bỏ sót từ những năm trước TK 711
 

Xem nhiều