Chuyển VAT về khấu trừ nội địa

  • Thread starter honghanhbt
  • Ngày gửi
H

honghanhbt

Pinkcat
20/5/07
414
1
0
Hà Nội
Cty mình nộp thừa 1 khoản thuế GTGT ở khâu nhập khẩu. Hải quan đã làm công văn để cty mình được chuyển số VAT đó về khấu trừ nội địa.
Mình báo cáo thuế T3 này, đã làm vào biểu 01-3/GTGT (Giảm số thuế GTGT phải nộp) và thể hiện trên tờ khai nữa. Nhưng mình ko biết là có phải làm vào KHBS không? vì chỉ thấy KHBS dùng cho trường hợp phát hiện sai sót gì đó. Rất mong các bạn giúp mình. tks!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
linhlot

linhlot

Hãy như là cục đất...
28/2/08
461
4
18
Cu jut DakNong
Trường hợp của bạn đâu cần kê khai 01/KHBS vì đây là khoản tiền bạn nộp thừa tiền thuế nhập khẩu, nếu số tiền lớn bạn nên đề nghị cơ quan thuế hoàn lại còn nếu như số tiền nhỏ không đáng kể thì kê khai khấu trừ vì đối với hàng nhập khẩu thì chứng từ kê khai thuế là giấy nộp tiền vào tài khoản của doanh nghiệp mà, mình nộp thừa và đã có công văn của cơ quan hải quan là kê khai khấu trừ số tiền đã nộp theo giấy nộp tiền là hợp lý rồi, Trường hợp bạn đã kê khai theo số đúng rồi sau này co quan hải quan mới gởi công văn đến thì ban mới kê khai khoản chênh lệch trên 01-03/GTGT. như thế này không biết có phải không ? cả nhà cho ý kiến nhà!
 
H

honghanhbt

Pinkcat
20/5/07
414
1
0
Hà Nội
Cảm ơn bạn đã tham gia giúp mình, mình cũng đã hỏi lại bên chi cục thuế rùi. TH của mình đúng là chỉ cần làm 01-3/GTGT kèm theo công văn của HQ cũng như các chứng từ chứng minh số tiền nộp thừa nữa là ok.
 

Xem nhiều