H
Cty mình nộp thừa 1 khoản thuế GTGT ở khâu nhập khẩu. Hải quan đã làm công văn để cty mình được chuyển số VAT đó về khấu trừ nội địa.
Mình báo cáo thuế T3 này, đã làm vào biểu 01-3/GTGT (Giảm số thuế GTGT phải nộp) và thể hiện trên tờ khai nữa. Nhưng mình ko biết là có phải làm vào KHBS không? vì chỉ thấy KHBS dùng cho trường hợp phát hiện sai sót gì đó. Rất mong các bạn giúp mình. tks!
Mình báo cáo thuế T3 này, đã làm vào biểu 01-3/GTGT (Giảm số thuế GTGT phải nộp) và thể hiện trên tờ khai nữa. Nhưng mình ko biết là có phải làm vào KHBS không? vì chỉ thấy KHBS dùng cho trường hợp phát hiện sai sót gì đó. Rất mong các bạn giúp mình. tks!

