Hạch toán ghi nhận doanh thu

thangbay2008

Sơ cấp
Chào các bạn,
Công ty mình năm ngoái đã thực hiện xong hợp đồng, đã nhận tiền, có thanh lý nhưng chưa xuất hoá đơn, mình đã ghi nhận doanh thu:
- Khi nhận tiền: Nợ 112/Có 131 : 110 đồng
- Ghi nhận doanh thu, hạch toán trên sổ: Nợ 131/Có 511: 100 đồng
Năm nay mình xuất hoá đơn trả, hạch toán: Nợ 131/Có 3331: 10 đồng.
Mình làm vậy đã đúng chưa, rất mong các bạn chỉ giáo.
Cảm ơn các bạn.
 
năm ngoái ghi nhận doanh thu là chưa đúng, nên hạch toán 711, vì bạn đã xuất giá vốn rồi, khi nào xuất hoá đơn mới chuyển từ 711 sang 511 & thuế,
 
Sửa lần cuối:
Chào các bạn,
Công ty mình năm ngoái đã thực hiện xong hợp đồng, đã nhận tiền, có thanh lý nhưng chưa xuất hoá đơn, mình đã ghi nhận doanh thu:
- Khi nhận tiền: Nợ 112/Có 131 : 110 đồng
- Ghi nhận doanh thu, hạch toán trên sổ: Nợ 131/Có 511: 100 đồng
Năm nay mình xuất hoá đơn trả, hạch toán: Nợ 131/Có 3331: 10 đồng.
Mình làm vậy đã đúng chưa, rất mong các bạn chỉ giáo.
Cảm ơn các bạn.

Bạn hạch toán như vậy là OK rồi. Chú ý là giá vốn phải đựơc kết chuyển vào cùng kỳ với ghi nhận doanh thu.
 
Ðề: Hạch toán ghi nhận doanh thu

Theo minh ban nen hach toan nhu sau:
Ghi nhan DT : N337/C511
Khi lap hoa don : N131/C337, 3331
Khi KH tra tien : N111,112/C131
 
Ðề: Hạch toán ghi nhận doanh thu

Chào các bạn,
Công ty mình năm ngoái đã thực hiện xong hợp đồng, đã nhận tiền, có thanh lý nhưng chưa xuất hoá đơn, mình đã ghi nhận doanh thu:
- Khi nhận tiền: Nợ 112/Có 131 : 110 đồng
- Ghi nhận doanh thu, hạch toán trên sổ: Nợ 131/Có 511: 100 đồng
Năm nay mình xuất hoá đơn trả, hạch toán: Nợ 131/Có 3331: 10 đồng.
Mình làm vậy đã đúng chưa, rất mong các bạn chỉ giáo.
Cảm ơn các bạn.

Chưa xuất HĐ đã ghi nhận DT là chưa đúng vì khi xuất HĐ mới kê khai thuế có 333 nếu HT trước khi QT thuế sẽ lệch số liệu với kê khai. bạn nên xuất hóa đơn ngay khi có thanh lý nếu không thì bỏ qua chưa HT và chiụ phạt
 
Back
Top