Anh Chị cho em hỏi về việc chênh lệch số liệu giữa số liệu trên tờ khai VAT tháng 12(31/12) và số liệu trên tài khoản 133 tại (31/12).
AC cho em hỏi quan điểm của bác về việc về việc này? Em xin lỗi vì câu hỏi quá ư là chung chung. Nhưng em chưa biết phải đặt câu hỏi này như thế nào?
-Thôi em ráng cố gắng làm rõ tình huống hơn vậy.
Đại khái như thế này, nếu việc kê khai 1 tờ khai nhập khẩu hoặc 1 hóa đơn đầu vào nào đó trên tờ khai tháng, đồng thời trên trên TK 133 không hạch toán trong cùng 1 tháng, mà để đến tháng sau mới kê khai. Hoặc ngược lại là hạch toán mà không kê khai ===>> lệch giữa 133 và tờ khai.
Và đặc biệt ở chỗ là tình huống này diễn ra tại ngày khóa sổ 31/12.
Em đang tranh cãi với đồng nghiệp về vấn đề này. Quan điểm của em là phải điều chỉnh số liệu giữa 133 và tờ khai phải bằng nhau tại thời điểm 31/12( mặc dù trong năm có thể tạm chấp nhận sự chênh lệch này). nhưng em không có bằng chứng để đưa ra quan điểm của mình 1 cách chắc chắn rằng làm như vậy là sai.
NEO
AC cho em hỏi quan điểm của bác về việc về việc này? Em xin lỗi vì câu hỏi quá ư là chung chung. Nhưng em chưa biết phải đặt câu hỏi này như thế nào?
-Thôi em ráng cố gắng làm rõ tình huống hơn vậy.
Đại khái như thế này, nếu việc kê khai 1 tờ khai nhập khẩu hoặc 1 hóa đơn đầu vào nào đó trên tờ khai tháng, đồng thời trên trên TK 133 không hạch toán trong cùng 1 tháng, mà để đến tháng sau mới kê khai. Hoặc ngược lại là hạch toán mà không kê khai ===>> lệch giữa 133 và tờ khai.
Và đặc biệt ở chỗ là tình huống này diễn ra tại ngày khóa sổ 31/12.
Em đang tranh cãi với đồng nghiệp về vấn đề này. Quan điểm của em là phải điều chỉnh số liệu giữa 133 và tờ khai phải bằng nhau tại thời điểm 31/12( mặc dù trong năm có thể tạm chấp nhận sự chênh lệch này). nhưng em không có bằng chứng để đưa ra quan điểm của mình 1 cách chắc chắn rằng làm như vậy là sai.
NEO

