Hỏi về cách lập bảng cân đối số phát sinh

Mình đang là SV kế toán, cho mình cách làm bảng cân đối số phát sinh đi...
Tks so much!!!
bạn làm theo đơn vị HCSN hay DNTM,DNSX
cách làm như sau
thứ nhất: đi ra hiêu sách
thứ 2:tìm cuốn sách tiêu đề"hệ thông TKKT-cach làm báo cáo các loại"
thứ 3:trả tiền
thứ 4:về nhà đọc
thế là bạn tự giải đáp thăc mắc luôn:030:
 
Các anh chị ơi!Em đang là sinh viên ạ.Tụi em có một bài thực hành kế toán ghi sổ về các nghiệp vụ quý I năm 2009 của công ty Bánh kẹo Hải Hà.Tụi em chỉ có 7 tiết được hướng dẫn thực hành trên lớp mà đây là lần đầu chúng em tiếp xúc với các chứng từ,sổ sách thật a.Các anh chị có lời khuyên gì giúp tụi em với ạ.Em thấy rất mơ hồ ạ.
 
Các anh chị ơi!Em đang là sinh viên ạ.Tụi em có một bài thực hành kế toán ghi sổ về các nghiệp vụ quý I năm 2009 của công ty Bánh kẹo Hải Hà.Tụi em chỉ có 7 tiết được hướng dẫn thực hành trên lớp mà đây là lần đầu chúng em tiếp xúc với các chứng từ,sổ sách thật a.Các anh chị có lời khuyên gì giúp tụi em với ạ.Em thấy rất mơ hồ ạ.

- Tìm đọc thật kỹ về sách - tài liệu liên quan đến môn học./.
- Thật tập trung khi giáo viên hướng dẫn./.
- Ghi chú nhanh nhất có thể những gì quan trọng chủ chốt, và những gì ko rỏ (để hỏi giáo viên khi có thể)./.
- Xin photo tất cả chứng từ, sổ sách,.....(nếu có thể) đề mang về nhà nghiên cứu nghiền ngẫm./.
- Hãy hỏi tất cả những gì ko hiểu khi có cơ hội./.

chúc thành công, cheer.!
 
Ừa SV năm cuối mà hỏi vậy cũng khó trả lời quá.
Tôi cũng chỉ biết nói là bảng CĐSPS là tổng hợp số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ của các tài khoản từ TK 111 đến TK911. Căn cứ số dư đó lập bảng (theo mẫu) cộng tổng bên nợ và có. Kiểm tra dòng 1= 2; dòng 3=4; dòng 5=6.
Vậy là OK
 
bảng CĐSPS gồm 6 côt số dư dầu kỳ bên có, nợ số phát sinh tỏng kỳ bên có, nợ số dư cuối kỳ bên có, nọ từ TK 111-911 phát sinh bên nào thì bạn ghi vào bên đó cuối quý thì cộng tổng
 
Các anh chị ơi!Em đang là sinh viên ạ.Tụi em có một bài thực hành kế toán ghi sổ về các nghiệp vụ quý I năm 2009 của công ty Bánh kẹo Hải Hà.Tụi em chỉ có 7 tiết được hướng dẫn thực hành trên lớp mà đây là lần đầu chúng em tiếp xúc với các chứng từ,sổ sách thật a.Các anh chị có lời khuyên gì giúp tụi em với ạ.Em thấy rất mơ hồ ạ.

bạn hỏi thế này thì biết trả lời làm sao bạn cứ làm thực tế đi có gì ko hiểu thì hỏi sau thôi thế nhé
 
Các anh chị chỉ giùm em với: Tỷ lệ % được trích để lại đơn vị từ việc thu phí, lệ phí theo quy định thì được chi lương ... cho CB trực tiếp làm công việc thu, nếu CB trực tiếp làm công việc thu đã được hưởng lương NSNN thì có được hưởng phụ cấp riêng không (nguồn lấy từ % lệ phí, phí để lại toạ chi tại đơn vị)?
 
để lập được bảng cân đối số phát sinh thì trước hết bạn phải tập hợp được số dư đầu kỳ, phát sinh trong kỳ, dư cuối kỳ từng tài khoản, để tiện lợi bạn theo dõi điều này trên sơ đồ chữ T, sau đấy bạn lên bảng cân đối phát sinh theo thứ tự từng TK theo danh mục
 
Mới đi làm được 2 tuần, chưa biết cái gì là chuyện bình thường. Vấn đề là bạn làm cùng nhiều người hay một mình. Nếu làm nhiều người thì nên học hỏi ở những người cùng làm. Nếu bạn làm một mình thì hãy đặt câu hỏi cụ thể để mọi người có thể giúp bạn bắt đầu làm quen với công việc. Thế nhé. Thân!
 
Cách lập bảng cân đối phát sinh

Mới đi làm được 2 tuần, chưa biết cái gì là chuyện bình thường. Vấn đề là bạn làm cùng nhiều người hay một mình. Nếu làm nhiều người thì nên học hỏi ở những người cùng làm. Nếu bạn làm một mình thì hãy đặt câu hỏi cụ thể để mọi người có thể giúp bạn bắt đầu làm quen với công việc. Thế nhé. Thân!

mình cũng mới làm nhưng cty này mình làm có một mình, mình làm sổ sách bằng ecxel, nhưng khi làmbảng Phát sinh thì không được, đã làm rồi nhưng không thể cân nỗi, ko biết do sai cái gì, nhời các bạn chỉ giúp, mình mún gởi file kem nhưng ko gởi được. hihi... giúp mình với
 
Back
Top