Nhờ anh chị chỉ cách xử lý chênh lệch giá trị kho thực tế và sổ sách.

  • Thread starter Chauntn
  • Ngày gửi
C

Chauntn

Guest
21/4/09
1
0
1
39
TP.HCM
Cty mình thành lập năm 2007, sổ sách viết tay.

Năm 2007 cty mình có nhập khẩu 1 lô hàng giá trị 22.224,69 USD (tỷ giá 20600đ/USD trong đó phí vận chuyển 223 USD hàng là 22.001,69 USD (gồm nhiều món hàng khác nhau)

Tiền hàng là 22.224,69 USD x 20.600đ = 457.828.614đ nhưng trên tờ khai hải quan ghi số tiền là 458.000.000 và kế toán cho nhập kho đúng số tiền đó (458.000.000).

Trong năm 2007 mình có xuất ra 4 món hàng sử dụng cho các dự giá trị là:

1.069,2 USD x 21.185,1đ = 22.651.112đ

=> Tồn kho cuối năm 2007 của lô hàng này trong báo cáo thuế kế toán làm như sau 458.000.000đ - 22.651.112đ = 435.348.888đ

Đầu năm 2008 cty xuất trả 7 món hàng trong lô hàng đó giá trị là:

1.950 USD x 7 cái x 21.884,41đ = 298.716.600đ

Trong năm 2008 xuất ra 1 món hàng cho dự án giá trị là:

200 USD x 20.600đ = 4.120.000đ

=> Tốn kho cuối năm 2008 của lô hàng đó trong báo cáo thuế 435.348.888đ - 298.716.600đ - 4.120.000đ = 132.512.288đ

Nhưng thực tế thì lô hàng đó còn lại:

22.224,69 USD - (1.069,2 + 1.950x7 + 200) = 7.305.49 USD (Gồm 7.082,49 USD tiền hàng và 223 USD phí vận chuyển)

7.305,49 USD x 20.600đ = 150.493.094đ

Đầu năm 2009 mình muốn nhập chi tiết từng món hàng trong lô hàng này vào phần mềm để theo dõi nhưng số tiền chênh lệch (150.493.094 - 132.512.288) mình chưa biết xử lý sao. Mấy bạn có cách nào giúp mình nha.

Cán ơn rât nhiều!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều