Bạn xử lý như thế mình thấy không ổn lắm, theo mình bạn có thể xử lý như thế này:
Xoá sổ bút toán tháng 1( điều chỉnh hoá đơn T1):
Nợ TK 511:100
Nợ TK 3331:10
Có TK131:100
Đồng thời ghi hoá đơn mới xuất:
Nợ TK 131: 88
Có TK 511: 80
Có TK 3331:8
Theo bạn nói là doanh thu tháng 3 sẽ dư nợ 20tr, cái này mình không hiểu ah, hay doanh nghiệp bạn thực hiện kết chuyển thao tháng, nếu thực hiện kết chuyển theo tháng bạn còn phải điều chỉnh bút toán Nợ 511/ có 911 ở tháng 3 cho bút toán kết chuyển tháng 1 và tháng 2 nữa đó:022: