Kết chuyển NVL cuối kỳ

  • Thread starter huyconan
  • Ngày gửi
H

huyconan

Sơ cấp
19/4/09
10
0
0
40
huế
tồn đầu kỳ: 159.429.788
Nhập:89.088.624
Xuất: 152.661.100
tồn cuối kỳ:95.857.312
em kô biết kết chuyển NVL cuối kỳ là sao nơi!!!!
Giúp em đinh khoản với
(Theo PP kiểm kê định kỳ ấy)!!!
Định khoản
- Đầu kỳ, kết chuyển giá trị nguyên vật liệu tồn đầu kỳ:
Nợ TK 611: 159.429.788
Có TK 152: 159.429.788
- Trong kỳ phản ánh giá trị vật tư tăng:
Nợ TK 152: 89.088.624
Nợ TK 133: 8.908.862,4
Có TK 111: 97.997.486,4
- Xuất kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất, kế toán ghi:
Nợ TK 154: 152.661.100
Có TK 152: 152.661.100
- Cuối kỳ, kết chuyển giá trị tồn cuối kỳ
Nợ TK 152: 95.857.312
Có TK 611: 95.857.312
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

TrinhLTT

Guest
tồn đầu kỳ: 159.429.788
Nhập:89.088.624
Xuất: 152.661.100
tồn cuối kỳ:95.857.312
em kô biết kết chuyển NVL cuối kỳ là sao nơi!!!!
Giúp em đinh khoản với
(Theo PP kiểm kê định kỳ ấy)!!!
Định khoản
- Đầu kỳ, kết chuyển giá trị nguyên vật liệu tồn đầu kỳ:
Nợ TK 611: 159.429.788
Có TK 152: 159.429.788
- Trong kỳ phản ánh giá trị vật tư tăng:
Nợ TK 152: 89.088.624
Nợ TK 133: 8.908.862,4
Có TK 111: 97.997.486,4
- Xuất kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất, kế toán ghi:
Nợ TK 154: 152.661.100
Có TK 152: 152.661.100
- Cuối kỳ, kết chuyển giá trị tồn cuối kỳ
Nợ TK 152: 95.857.312
Có TK 611: 95.857.312
Bạn định khoản như vậy theo phương pháp kiêm kê định kì là sai rùi.Bạn phải sử dụng tk 611.Trong kỳ phát sinh tăng vật tư bạn định khoản N611,C111,112.Khi xuất kho dùng cho sản xuất bạn đk N6**,C611.thân
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
A

alonelovelove89

Guest
5/5/09
3
0
0
TPHCM
Đây là vấn đề mình cũng đang thắc mắc, em thử làm rồi các thầy cô chỉ chỗ sai giúp em nha:
Đầu kỳ , kết chuyển toàn bộ số dư từ 155 sang 611:
Nợ 611 :159.429.788
Có 152 :159.429.788
Sau đó nhập kho :
Nợ 611 :89.088.624
Nợ 133(1) :8.908.862,4
Có 111 ( giả sử trả bằng tiền mặt ) :95.857.312
Sau đó xuất kho :
Nợ 621 ( giả sữ xuất kho để sx) :152.661.100
Có 611: 152.661.100
Cúi kỳ kết chuyển hàng tồn vào tk 152 :
Nợ 152: 95.857.312
Có 152 :95.857.312

Giúp em nha, ngày mai em kiểm tra rồi mà cái việc kiểm kê theo pp định kỳ em chưa hiểu rõ nữa.
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
60
Binh duong
Đây là vấn đề mình cũng đang thắc mắc, em thử làm rồi các thầy cô chỉ chỗ sai giúp em nha:
Đầu kỳ , kết chuyển toàn bộ số dư từ 155 sang 611:
Nợ 611 :159.429.788
Có 152 :159.429.788
Sau đó nhập kho :
Nợ 611 :89.088.624
Nợ 133(1) :8.908.862,4
Có 111 ( giả sử trả bằng tiền mặt ) :95.857.312
Sau đó xuất kho :
Nợ 621 ( giả sữ xuất kho để sx) :152.661.100
Có 611: 152.661.100
Cúi kỳ kết chuyển hàng tồn vào tk 152 :
Nợ 152: 95.857.312
Có 152 :95.857.312

Giúp em nha, ngày mai em kiểm tra rồi mà cái việc kiểm kê theo pp định kỳ em chưa hiểu rõ nữa.
Đầu kỳ , kết chuyển toàn bộ số dư từ 152 sang 611:
Nợ 611 :159.429.788
Có 152 :159.429.788
Sau đó nhập kho :
Nợ 611 :89.088.624
Nợ 133(1) :8.908.862,4
Có 111 ( giả sử trả bằng tiền mặt ) :95.857.312
Cuối kỳ kết chuyển hàng tồn vào tk 152 : trên cớ sở kiểm kê cuối kỳ.
Nợ 152: 95.857.312
Có 611 :95.857.312
Sau đó ghi nhận giá trị xuất kho :
Nợ 621 ( giả sữ xuất kho để sx) :152.661.100
Có 611: 152.661.100
 
A

alonelovelove89

Guest
5/5/09
3
0
0
TPHCM
Hehehe, vậy em làm đúng rồi hả? chỉ có sai cái thứ tự nghiệp vụ thôi phải ko ạ? vậy là mình kết chuyển tồn kho trc, rồi mới tới cái giá xuất kho phải ko ạ? Cám ơn thầy nhiều lắm
 

Xem nhiều